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    <titolo>PUBBLICAZIONE 1 LEGGE 190</titolo>
    <abstract>PUBBLICAZIONE 1 LEGGE 190 RIF. 2018</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2019-01-20</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-01-20</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE MATERIALE GADGETS PER IL CENTRO SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL'ESERCITO C.S.R.N.E.</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI MASCHERE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI SPREMISACCHE DA 3LT LATEX FREE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI TUBO PERMAPURE QUARK L200 C-CO-0016</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI N.1 POLTRONA ERGONOMICA OPERATIVA GIREVOLE CON BRACCIOLI REGOLABILI</oggetto>
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      <oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE TECNOLOGIE SERVER 1 LOTTO 2</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N. 1 SERBATORIO DI ACQUA PER INSUFFLAZIONE CO2 PER ENDOSCOPI SERIE 700</oggetto>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI UN IMPINTO DI TRASMISSIONE DATI E FONIA PER IL NUOVO MAGAZZINO ECONOMALE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CD E CUSTODIE A USO MASTERIZZAZIONE PER ESAMI RADIOGRAFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIRI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3579.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E RILEGATURA DEL LIBRO GIORNALE 2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA MORPHEMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>MONTAGGIO EQUILIBRATURA DEPOSITO AUTOMEZZO FF288LH</oggetto>
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          <ragioneSociale>F.LLI MICHELI E C SNC</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPEA DI TARGHE IDENTIFICATIVE</oggetto>
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          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
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      <oggetto>RIPARAZIONE FIBRILARINGOSCOPIO FLESSIBILE SN.C030</oggetto>
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          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE ROTTURA BATTERIA VAPORE UTA EMODINAMICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO GRUPPO COSTERM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01505430551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO GRUPPO COSTERM</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>176.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE VIDEONASOGASTROSCOPIO MATR. 14390K033 INV. 6651</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRIGOLO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01327060446</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIGOLO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6849.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE FIBROCISTOSCOPIO MATR. 21109680 INV. 9660</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO REPARTO DI PEDIATRIA 3 PIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>THE NEW PICTURE S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00514610559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE NEW PICTURE S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8762.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OPERE COMPLEMENTARIPER ALIMENTAZIONE - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI. APPENDICE N. FA6 DELLA POILIZZA 1902434</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AON SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AON SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI RELAMPING EDIFICIO B</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02541120610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIAN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05266220580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.FI. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00981190424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IECE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05013131007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA MANCINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04996660728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCOSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05013131007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA MANCINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>182227.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OPERE PER MODIFICHE FUNZIONALI DI PARTE DEL REPARTO DI DEGENZA ONCOLOGICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COSTRUIRE INSIEME - CO.IN. SCARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01357460557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUIRE INSIEME - CO.IN. SCARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8910.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA CALDAIA A CONDENSAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01280350552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERMAG SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01280350552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERMAG SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2648.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2648.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI STUDI MEDICI SITI AI PIANI PRIMO E QUARTO DEL CORPO CENTRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01505430551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTERM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01505430551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTERM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7395.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7105582FBT</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI VARIANTE ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO IMPIANTO ASCENSORE PER IL COLLEGAMENTO TRA I PIANI PRIMO E SECONDO SEMINTERRATO - COMPLEMENTARI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONME DEI LOCALI DESTINATI AD OSPITARE LA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03563891005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOWEN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03563891005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOWEN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24161.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62588.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA323FDF18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PROFESSIONALEW PER REDAZIONE RELAZIONE ED EFFETTUAZIONE INDAGINI GEOLOGICHE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI AMPLIAMENTO S.C. ONCOLOGIA MEDICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLCGLC68P05L117F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCIATORI GIAN LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLCGLC68P05L117F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCIATORI GIAN LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5415.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5415.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE32358A5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE SISTEMI PER PROTEZIONE CONTRO LA CADUTA DALL'ALTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNDMRC73D11L117A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANDUZZI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNDMRC73D11L117A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANDUZZI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9299.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z541DC5307</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DELL'EDIFICIO PRINCIPALE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI. LIQUIDAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRNMRC65T17H501N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCO SERINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRNMRC65T17H501N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCO SERINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3334.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI VARIANTE ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO IMPIANTO ASCENSORE PER IL COLLEGAMENTO TRA I PIANI PRIMO E SECONDO SEMINTERRATO COMPLEMENTARI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONME DEI LOCALI DESTINATI AD OSPITARE LA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GOWEN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24161.53</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER L ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL LABORATORIO ANTIBLASTICI UFA FARMACIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSING SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSING SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11994.11</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI BONIFICA DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DEI LOCALI SITI IN TERNI VIA DEGLI ARTIGIANI 22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIL DUE EMME SOC. COOP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL DUE EMME SOC. COOP</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>79723.47</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE SALA GESSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OTTONODI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04796041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTTONODI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18797.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18797.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SALA IBRIDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MILLESIMI MARCELLO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MLLMCL47E06L117A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILLESIMI MARCELLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7863.69</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE VIDEONASOSCOPIO EG58NW2 FUJINON MATR. 1G390K033 - INV. 6651</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRIGOLO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01327060446</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIGOLO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8247.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI PRODOTTI PER SALA OPERATORIA OCCORRENTI ALLA S.C. GINECOLOGIA E OSTERTRICIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UROMED S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11756.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PENDIO IN FRANA E REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE PARCHEGGIO VIALE VIII MARZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00170760557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACCHINI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00170760557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACCHINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23941.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6924E507F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE 10 NEBULIZZATORI MONOPAZIENTE AEROGENO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GETINGE ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GETINGE ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1959.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1959.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z712629E28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N 1 CALCOLATRICE DA TAVOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>CSRCRL77M01I073N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYS IT DI CASORIA CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSRCRL77M01I073N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYS IT DI CASORIA CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6994331089</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RELAMPING EDIFICIO E</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01430510543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERIP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNCDNT62T10A674Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONCILIO DONATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00926350943</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.S.CO. SMART AUTOMATION SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05200820875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO CIPA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02880870783</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00119370559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00926350943</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.S.CO. SMART AUTOMATION SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45731.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43428.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6994305B11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RELAMPING EDIFICIO D1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02665960759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03076110612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BS COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01430510543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERIP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01681150767</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TERMOTECNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01334070552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01256330562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMACCANICA BI. ELLE SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03384260547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBM SOC. COOP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02894650833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRILLO SALVATORE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRGFNC78P19A091E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.E.G. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00387050552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVEDIL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03005430545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.B. ELETTRICA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02513680609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.E.C. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04672551217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIELTECNO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOVEDIL S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RELAMPING EDIFICIO D</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>04810140659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFATERNA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BITEC ELETTROSISTEMI S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRAIN S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02343400699</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICCHINI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00237380506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CRLNTN74R26B519S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.IM.E. DI CIARLARIELLO ANTONIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00873480800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI DI ROMEO G. E C. S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01256330562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA BI.ELLE DI BOCCHINI ALBERTO E C. SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01163550542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALP ELECTRIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01507460705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEO IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POWER ENERGY GREEN S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03005430545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.B. ELETTRICA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00879290948</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMET S.R.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOGEM S.R.L</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04996660728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCOSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01323010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITALE FRANCESCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06224530487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POWER ENERGY GREEN S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69787.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L AFFIDAMENTO DI TALCO STERILE PLEURODESI - PROT INT 144/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01178470439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLMA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01178470439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLMA  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>708.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-12-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L AFFIDAMENTO DI CIRCUITO PER RIANIMAZIONE NEONATALE MONOUSO - PROT INT 143/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROMED S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05763890638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMED S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L AFFIDAMENTO DI GUAINA COPRITELECAMERA - PROT INT 142/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L AFFIDAMENTO DI SLING PER INCONTINENZA URINARIA  E PROTESI PER INCONTINENZA  - PROT INT 141/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <identificativoFiscaleEstero>SM21701</identificativoFiscaleEstero>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>SM21701</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>MV MEDICAL SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L AFFIDAMENTO DI FENOBARBITAL SODICO 100MG/2ML - PROT INT 140/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.L.F.  SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.L.F.  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>264.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FACCIALE TRASPARENTE - PROT INTERNO 139/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02193130545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPEN SANITAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02193130545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPEN SANITAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L AFFIDAMENTO DI CHIPS SPONGIOSA PASTA OSSO - PROT INT 137/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00302030374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00302030374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6791.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L AFFIDAMENTO DI DEFLUSSORI PER FLEBO PRIVI DI LATTICE - PROT INT 136/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENEFIS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENEFIS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>14560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2912.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PAPPAGALLO IN POLPA DI CARTA E PADELLA MONOUSO - PROT INTERNO 135/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141120168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BI-MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141120168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BI-MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA0263DBC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL DISPOSITIVO GENERATORE NANOKNIFE PIU' KIT - PROT INT 25E-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI  LABETATOLOLO  5MG/ML - PROT INT 24E-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI  SISTEMA PROSENSE - PROT INT 22E-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>BENEPALI - 4SIR 25MG 0.51ML - DELIBERA 1140 DEL 04/12/2018 LOTTO 25</oggetto>
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      <oggetto>TRUXIMA - EV 1FL 500MG 50ML - DELIBERA 1140 DEL 04/12/2018 LOTTO 24</oggetto>
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          <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS  S.R.L</ragioneSociale>
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      <oggetto>TRUXIMA - EV 2FL 100MG 10ML - DELIBERA 1140 DEL 04/12/2018 LOTTO 23</oggetto>
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          <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS  S.R.L</ragioneSociale>
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      <oggetto>VORICONAZOLO MY - 28CPR RIV 200MG - DELIBERA 1140 DEL 04/12/2018 LOTTO 20</oggetto>
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          <ragioneSociale>MYLAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>SPIRIVA - 30CPS 18MCG HANDIHALER - DELIBERA 1140 DEL 04/12/2018 LOTTO 19</oggetto>
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      <oggetto>TENOFOVIR DISOPROXIL MY - 30CPR - DELIBERA 1140 DEL 04/12/2018 LOTTO 18</oggetto>
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          <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYLAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>864.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LYRICA - 56CPS 75MG - DELIBERA 1140 DEL 04/12/2018 LOTTO 17</oggetto>
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      <oggetto>LYRICA - 21CPS 50MG - DELIBERA 1140 DEL 04/12/2018 LOTTO 16</oggetto>
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          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
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      <oggetto>LYRICA - 56CPS 300MG - DELIBERA 1140 DEL 04/12/2018 LOTTO 15</oggetto>
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        <dataUltimazione>2021-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LYRICA - 14CPS 25MG - DELIBERA 1140 DEL 04/12/2018 LOTTO 14</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LYRICA - 56CPS 150MG - DELIBERA 1140 DEL 04/12/2018 LOTTO 13</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LYRICA - 21CPS 100MG - DELIBERA 1140 DEL 04/12/2018 LOTTO 12</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAMIVUDINA MY - 28CPR RIV 100MG - DELIBERA 1140 DEL 04/12/2018 LOTTO 11</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>HUMALOG - KWIKPEN 100U/ML BORDEA - DELIBERA 1140 DEL 04/12/2018 LOTTO 10</oggetto>
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      <oggetto>HUMALOG - SC 1FL 10ML 100UI/ML - DELIBERA 1140 DEL 04/12/2018 LOTTO 9</oggetto>
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      <oggetto>HUMALOG - SC 5CART 3ML 100U/ML - DELIBERA 1140 DEL 04/12/2018 LOTTO 8</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>74.52</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ENTECAVIR MY - 30CPR RIV 1MG - DELIBERA 1140 DEL 04/12/2018 LOTTO 7</oggetto>
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          <ragioneSociale>MYLAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>ENTECAVIR MY - 30CPR RIV 0.5MG - DELIBERA 1140 DEL 04/12/2018 LOTTO 6</oggetto>
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      <oggetto>CLEXANE T - 1FL 3ML 30.000UI AXA - DELIBERA 1140 DEL 04/12/2018 LOTTO 5</oggetto>
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      <oggetto>CLEXANE T - 10SIR 10.000UI 1ML - DELIBERA 1140 DEL 04/12/2018 LOTTO 5</oggetto>
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        <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
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      <oggetto>CLEXANE T - 2SIR 10.000UI 1ML - DELIBERA 1140 DEL 04/12/2018 LOTTO 5</oggetto>
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          <ragioneSociale>SANOFI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>465.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>CLEXANE T - 10SIR 8.000UI 0.8ML - DELIBERA 1140 DEL 04/12/2018 LOTTO 5</oggetto>
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          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>CLEXANE - 6SIR 4.000UI 0.4ML - DELIBERA 1140 DEL 04/12/2018 LOTTO 5</oggetto>
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      <oggetto>CLEXANE - 6SIR 2.000UI 0.2ML - DELIBERA 1140 DEL 04/12/2018 LOTTO 5</oggetto>
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      <oggetto>EMTRICITABINA TEN ZE - 30CPR FL - DELIBERA 1140 DEL 04/12/2018 LOTTO 4</oggetto>
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      <oggetto>DUTASTERIDE TEVA - 30CPS 0.5MG - DELIBERA 1140 DEL 04/12/2018 LOTTO 3</oggetto>
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      <oggetto>DAPTOMICINA ACC - EV POLV 500MG - DELIBERA 1140 DEL 04/12/2018 LOTTO 2</oggetto>
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      <oggetto>DAPTOMICINA ACC - EV POLV 350MG - DELIBERA 1140 DEL 04/12/2018 LOTTO 1</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FILO GUIDA SPECIALE PER TAVI HINNOWI DI SYMEDRIX OCCORRENTE ALLA S.S.D. EMODINAMICA - DELIB 1115/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>NUOVA MONDIAL SERVICE S.A.S</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09737211004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA MONDIAL SERVICE S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>YERVOY 50 - FLACONCINO (VETRO) 10 ML - 5 MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE - USO ENDOVENOSO - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2597</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>26849.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>YERVOY 200 - FLACONCINO (VETRO) 40 ML - 5 MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE - USO ENDOVENOSO - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2596</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>107396.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACICLIN SOSP. 8 PER 100- 100 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1207</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00204260285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VALVOLE AORTICHE TRANSCATETERE PER IMPIANTO PERCUTANEO OCCORRENTI ALLA S.S.D. DI EMODINAMICA - DELIB 1098/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01535310427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACTIVA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01171880428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1026000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione>
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      <cig>ZD1254189A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI - DELIB 1052/2018 LOTTO 3</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE C.S.E. PER I LAVORI DI AEGUAMENTO ANTINCENDIO CPI ELEVATORI IMPIANTI ELETTRICI</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI - DELIB 1052/2018 LOTTO 11</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVO PER LA CHIUSURA DEL FORAME OVALE PERVIO SENZA NECESSITA' DI LASCIARE IN SITU UN DISPOS. METALLICO - DELIB 978/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ASSISTENZA VENTRICOLARE SINISTRA CON INSERIMENTO PERCUTANEO ARTERIOSO - DELIB 978/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA  DI STENT A DERIVAZIONE DI FLUSSO PER IL TRATTAMENTO DI ANEURISMI - DELIB. 978/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI RELAMPING EDIFICIO C</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05200820875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO CIPA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI CATETERI DI ASPIRAZIONE PERIFERICI SEPARATORI  CESTELLO RACCOLTA LIQUIDO TUBO ASPIRAZIONE PER FUNZIONAMENTO POMPA - DELIB 978/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>DOTAREM 0.5 MMOL/ML 10ML FLACONE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2529</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2528</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>DOTAREM 0.5 MMOL/ML 10ML FLACONE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2526</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3123.20</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>DOTAREM 0.0025 MMOL/ML 20ML SIRINGA PRERIEMPITA - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2530</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03841180106</codiceFiscale>
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      <oggetto>CARBOPLATINO 1 FLAC. 150 MG/15 ML) - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1803</oggetto>
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      <oggetto>PALEXIA 30 CPR A RILASCIO PROLUNGATO250 MG-DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1818</oggetto>
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      <oggetto>PALEXIA 30 CPR A RILASCIO PROLUNGATO 50 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1814</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>PALEXIA 30 CPR A RILASCIO PROLUNGATO 200 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1817</oggetto>
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      <oggetto>PALEXIA 30 CPR A RILASCIO PROLUNGATO 100 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1815</oggetto>
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      <oggetto>CONTRAMAL GOCCE 10 PER 100 10 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1813</oggetto>
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      <oggetto>CONTRAMAL 100 MG 20 CPR RP - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1810</oggetto>
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      <oggetto>CONTRAMAL 100 5FL100MG/2ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1811</oggetto>
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      <oggetto>FLEBOGAMMA 5 PER 100 DIF 50MG/ML 0.5GR. - FLAC. 10 ML EV - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1282</oggetto>
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      <oggetto>FANHDI 1000 UI (POLVERE/SOLVENTE PER INFUSIONE) - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 343</oggetto>
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      <oggetto>ZENTEL BLISTER 3 COMPRESSE RC 400 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2207</oggetto>
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      <oggetto>WELLVONE SCIROPPO 750 MG/5 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2198</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4400.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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      <oggetto>COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE NELL AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL BLOCCO SPOGLIATOI AZIENDA OSPEDALIERA TERNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO QUIRINI CATIA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>VOLIBRIS 5MG 30 CPR - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 596</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GSK GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2256.26</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MIDARINE SCATOLA 5 FIALE DA 100 MG / 2 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1623</oggetto>
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          <ragioneSociale>EUROMED S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>INTEGRILIN SOLUZIONE 2 MG/ML 10 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 291</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>INTEGRILIN 75 MG E.V.  SOLUZIONE 0.75 MG/ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 292</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GSK GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ECOVAL 0.1 PER 100 CREMA 30 G - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 827</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>CUROXIM 1G IM - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1065</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>VIREAD (30 CPR / TENOFOVIR DISOPROXIL 245 MG (EQUIVALENTE A 300 MG DI TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO) - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.1258</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AMBISOME (10 FL / 50MG IV) - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1163</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2669.07</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>VISIPAQUE 320 MG I/ML FLACONE 200 ML -  SOLUZIONE INIETTABILE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.2482</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01778520302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE HEALTHCARE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15984.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA BATTERIE DI ALIMENTAZIONE PER APPARECCHIO DI ANESTESIA NS. 1719510.003 INV. 9180</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OMNIACELL TERTIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01013500523</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIACELL TERTIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>158.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VISIPAQUE 320 MG I/ML FLACONE 100 ML -  SOLUZIONE INIETTABILE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2481</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01778520302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE HEALTHCARE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01778520302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE HEALTHCARE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4884.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE FAN COIL E CLIMATIZZATORI PRESSO VARI REPARTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>726.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VISIPAQUE 270 MG I/ML FLACONE 200 ML -  SOLUZIONE INIETTABILE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2480</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01778520302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE HEALTHCARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01778520302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE HEALTHCARE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2956.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>VITALIPID N INFANT 1X10ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.514</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SOLUVIT 10 FL X 10 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 174</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SODIO CLOR. 90 MG 10 ML 20 FIALE- DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 485</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3525.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SODIO BICAR.1.4 PER 100 -500  ML VT - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 452</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>SIFRAMIN 4 PER 100 - 500 ML CONF OSPED VETRO - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 413</oggetto>
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      <oggetto>POTASSIO CO. 2MEQ/ML 10 ML 20 FIALE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 489</oggetto>
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      <oggetto>PEDITRACE 10 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 508</oggetto>
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      <oggetto>PARACETAMOL 10MG/ML INF. 100 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1836</oggetto>
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      <oggetto>ESAFOSFINA 5G/ 50 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 567</oggetto>
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      <oggetto>ACQUA PER PREPARAZIONI 10 ML (IT) BP6 - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2445</oggetto>
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      <oggetto>PROPESS 5 DISP. VAGIN. 10 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 869</oggetto>
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      <oggetto>MINIRIN/DDAVP 0.1MG/ML GTT - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 962</oggetto>
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      <oggetto>GLIPRESSINA SOL. SOLUZIONE 0.1MG/ML 5F - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 967</oggetto>
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      <oggetto>FIRMAGON 80 MG 1FLPIU 1SIR. PRERIEMPITA - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2591</oggetto>
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      <oggetto>FIRMAGON 120 MG 2FL2FL PIU' 2S PRERIEMPITA - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2590</oggetto>
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      <oggetto>TROPIMIL 0.5 PER 100 COLLIRIO  SOLUZIONE - FLACONE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2376</oggetto>
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      <oggetto>HUMULIN R FL 10 ML 100 UI/ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 121</oggetto>
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      <oggetto>HUMULIN I FL 10 ML 100 UI/ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 132</oggetto>
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      <oggetto>ALIMTA IV 1 FL 500 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1331</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>GLIADEL IMPIANTI 7.7 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.1314</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EISAI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04732240967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EISAI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PRAMIPEXOLO EG 0.7MG 30CPR - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1948</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>E.G.ELECTR</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10.03</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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      <cig>570819792C</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PIRALDINA 50 COMPRESSE 500 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1200</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DOMPE' FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00791570153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMPE' FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6.34</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-05-16</dataInizio>
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      <cig>58221752CD</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ARTROSILENE 5 PER 100 GEL - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1621</oggetto>
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          <ragioneSociale>DAIICHI SANKYO ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOPRESOR 100MG 30 CPR RIV. - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 635</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00468270582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAIICHI SANKYO ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00468270582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAIICHI SANKYO ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17.45</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFIENT 10MG 28CPR RIV. - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 296</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00468270582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAIICHI SANKYO ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00468270582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAIICHI SANKYO ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>HAEMATE P 1 FLACONE 1000 U.I. 15ML PASTEURIZZATO - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 360</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSL BEHRING  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSL BEHRING  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>15300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFIDEX INIETT. 500 FL -DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 350</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSL BEHRING  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSL BEHRING  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BERINERT 500 UI - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 318</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSL BEHRING  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSL BEHRING  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3724.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ZETAMICIN 150 -DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1126</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>UNOPROST 5 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 930</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <cig>57410711AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SODIO NITROPRUSSIATO 100 MG FL - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 592</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E24654C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RANEXA 750 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 577</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>46.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD24654B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RANEXA 500 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 576</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>186.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>744.17</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z51246549D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RANEXA 375 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 575</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>697.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <cig>57408424AF</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NITROSORBIDE FIALE 5 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 558</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>277.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>309.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5741183E13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MIOLENE FIALE 50 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 874</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>322.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5740830AC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GLIBOMET - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 151</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>DIURESIX CPR - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 607</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>BECOTIDE 250 MCG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2242</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>ALTIAZEM FIALE 50 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 687</oggetto>
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      <oggetto>CODIFI SRL - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 710</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PEYONA 20MG/ML IV OS 10F1ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2151</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>CLENIL PER AEROSOL 20 FLAC  MON. 0.8 MG/ 2 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.2241</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>VIDAZA 1FLAC 25MG/ML 100MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1353</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>THALIDOMIDE CELGENE 28CPS 50MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1589</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>REVLIMID 5MG 21 CPS - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1593</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVLIMID 15MG 21 CPS - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1591</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>REVLIMID 10MG 21 CPS - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1590</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <cig>7644098D36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABRAXANE 5MG/ML FL100MG 50ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1375</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04947170967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CELGENE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04947170967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CELGENE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>56837.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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      <cig>5738180FEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SUSTIVA 600 - CPR RIVESTITE CON FILM 600 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1270</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB INTERNATIONAL CORPORATION</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>BE415033504</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB INTERNATIONAL CORPORATION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10528.19</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1637.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5738177D72</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SUSTIVA 200 - CPS RIGIDE 200 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1269</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB INTERNATIONAL CORPORATION</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB INTERNATIONAL CORPORATION</ragioneSociale>
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      <oggetto>SPRYCEL 80 -  CPR 80 MG RIVESTITE CON FILM - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1440</oggetto>
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      <oggetto>SPRYCEL 50 - CPR 50 MG RIVESTITE CON FILM - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1437</oggetto>
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      <oggetto>SPRYCEL 140 - CPR 140 MG RIVESTITE CON FILM - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1439</oggetto>
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      <oggetto>REYATAZ 300 - FLACONE DA 30 CAPSULE 300 MG USO ORALE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1234</oggetto>
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      <oggetto>REYATAZ 150 - CAPSULE 150 MG USO ORALE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1232</oggetto>
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      <oggetto>QUESTRAN - BUSTINE OS 4 G - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 778</oggetto>
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      <oggetto>PENSTAPHO - FIALA IM/EV 1 G PIU' FIALA SOLV. 5 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1050</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MYCOSTATIN - FLACONE SOSP. ORALE 100 ML (100.000 U.I.) - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 101</oggetto>
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          <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB INTERNATIONAL CORPORATIION</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2736.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MAXIPIME 1 - FLACONE IM/EV 1 G PIU' FIALA SOLV. 3 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1091</oggetto>
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          <identificativoFiscaleEstero>BE415033504</identificativoFiscaleEstero>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB INTERNATIONAL CORPORATION</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2373.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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      <oggetto>FUNGIZONE - FLACONE 50 MG POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE EV. 10 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1164</oggetto>
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          <identificativoFiscaleEstero>BE415033504</identificativoFiscaleEstero>
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          <identificativoFiscaleEstero>BE415033504</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB INTERNATIONAL CORPORATION</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COUMADIN - CPR 5 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 238</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>BE415033504</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB INTERNATIONAL CORPORATION</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>BE415033504</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB INTERNATIONAL CORPORATION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>259.92</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SONOVUE  8 MICROLITI/ML POLVERE E SOLVENTE   - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2553</oggetto>
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          <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>34975.20</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PRONTOBARIO COLON 24 SAC.400 G - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2514</oggetto>
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      <oggetto>PRONTOBARIO "HD" 340 G 24 BC - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2512</oggetto>
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      <oggetto>PROHANCE 1 FLAC 20 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2540</oggetto>
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      <oggetto>PROHANCE 1 FLAC 10 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2541</oggetto>
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      <oggetto>MULTIHANCE 1 FLAC 20 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2543</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>IOPAMIRO 370 1 FIALA 10 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2465</oggetto>
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      <oggetto>IOPAMIRO 300 1 FLAC 50 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2464</oggetto>
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      <oggetto>IOPAMIRO 300 1 FLAC 200 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2460</oggetto>
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      <oggetto>IOMERON 400 1 FLAC. 50 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2494</oggetto>
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      <oggetto>IOMERON 400 1 FLAC. 200 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2493</oggetto>
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      <oggetto>MIRAPEXIN 0.52MGRP 10CPCO     - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1947</oggetto>
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      <oggetto>MIRAPEXIN 0.26MGRP 10CPCO - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1946</oggetto>
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      <oggetto>MICARDIS 28 CP 80MG CO -DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 737</oggetto>
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      <oggetto>CATAPRESAN 5 FLE CO   - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.584</oggetto>
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      <oggetto>CATAPRESAN 150MCG 30CP CO-DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 583</oggetto>
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          <codiceFiscale>00421210485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>AGGRENOX 60 CPS BOTTLE CO           - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 300</oggetto>
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          <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACTILYSE 1F 50MG SOL           - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 301</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>ROPIVACAINA BIOINDUSTRIA LIM 7.5 MG/ML - FIALA 10 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1723</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M  SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE STUFA ELETTRICA OCCORRENTE UFFICIO FOTOCOPIE</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>19.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE BANCONE RECEPTION OCCORRENTE ALLA S.C. DI ONCOLOGIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MNCPLA51S18L117A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08312370151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1570.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE  MORSETTI PER COSCIALE LETTO  OPERATORIO S.C. OSTETRICIA GINECOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-11-09</dataInizio>
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      <oggetto>ROPIVACAINA BIOINDUSTRIA LIM 2 MG/ML - FIALA 10 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1718</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>POTASSIO FOSFATO 2 MEQ/ML - FIALA 10 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 499</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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      <oggetto>NITROGLICERINA BIOINDUSTRIA LIM 5 MG/1.5 ML - FIALA 1.5 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 549</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M  SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>351.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LEVOFLOXACINA BIOINDUSTRIA LIM 5 MG/ML - FLACONE 100 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1143</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M  SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1632.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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      <oggetto>AVONEX PENNA - PENNA PRERIEMPITA SOLUZ. INIETTABILE DA 30 MCG / 0.5 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1592</oggetto>
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      <oggetto>AVONEX - SIRINGA PRERIEMPITA DA 30 MCG / 0.5 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1513</oggetto>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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      <oggetto>TALOFEN GOCCE 30 ML GOCCE ORALI SOLUZIONE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1969</oggetto>
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          <ragioneSociale>MYLAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>TALOFEN 25 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1970</oggetto>
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          <ragioneSociale>MYLAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>RYTMOBETA 80 MG COMPRESSE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 634</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>12.80</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>KLACID 500 MG COMPRESSE RIVESTITE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.1106</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <importoAggiudicazione>756.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>KLACID 250 MG COMPRESSE RIVESTITE  - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1108</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>KLACID 125MG/5 ML BAMBINI GRANULARE PER SOSPENSIONE ORALE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1107</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MYLAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>ISOPTIN 5MG/2 ML (FIALE) - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 683</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>139.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>58.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ISOPTIN 40 MG COMPRESSE RIVESTITE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 682</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYLAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYLAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ISOPTIN 120 MG CPR RIL. PROLUNGATO - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 679</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYLAN S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYLAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <cig>5691938FD0</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>EN FIALE 2.0 FIALE SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE O ENDOVENOSO 2 MG/1 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.2084</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYLAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYLAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>74.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA31E44634</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BRUFEN 400 MG COMPRESSE RIVESTITE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1610</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYLAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYLAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5721152BF9</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ULTRAVIST 370 - 500 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2472</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BAYER  S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16650.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5721105532</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ULTRAVIST 370 - 100 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2470</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <cig>57209537C2</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PRITOR 40 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 738</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER  S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>569384123C</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRIMOVIST 10 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2551</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <cig>5720939C33</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>NIMOTOP PER INFUSIONE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 669</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>NALADOR 500 MCG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 872</oggetto>
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      <oggetto>GADOVIST 30 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2548</oggetto>
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      <oggetto>EYLEA FIALA 4 MG 100 UL PIU' KIT AGO-SIRINGA PER INIEZIONE INTRAVITREALE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2631</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>CIPROXIN 500 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1134</oggetto>
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      <oggetto>CARDIOASPIRIN 100 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1820</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>CANESTEN CREMA 1 PER 100 30 GR. - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 785</oggetto>
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      <oggetto>BETAFERON SIRINGHE PRERIEMPITE 0.25 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1515</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>AVALOX COMPRESSE 400 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1146</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANDROCUR 50 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 911</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>54.45</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ADVANTAN EMULSIONE 50 GR. - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 825</oggetto>
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      <oggetto>ADVANTAN CREMA 20 GR. - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 831</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
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        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ADALAT CRONO 60 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 668</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ADALAT CRONO 30 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 667</oggetto>
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      <oggetto>UROMITEXAN 400 MG  FIALE  4ML  - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2427</oggetto>
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      <oggetto>TPH 6.0 PER 100 - SOLUZIONE AUXOLOGICA AL 6 PER 100 (PEDIATRICA) 100 ML  - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 415</oggetto>
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      <oggetto>TISSEEL 4 ML ADESIVO TISSUTALE  - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 326</oggetto>
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      <oggetto>TISSEEL 2 ML ADESIVO TISSUTALE  - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 325</oggetto>
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      <oggetto>SUPRANE DA 240ML - PRINCIPIO ATTIVO DESFLURANO  - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1675</oggetto>
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      <oggetto>SOLUZIONE METRONIDAZOLO 0.5 PER 100 IN FLACONI DA 100 ML  - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.1155</oggetto>
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      <oggetto>SACCHE SOLUZIONE UROLOGICA SORBITOLO 2.7 PER 100 PIU' MANNITOLO 0.54 PER 100 DA ML. 3000 NS/CLEAR-DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 487</oggetto>
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      <oggetto>SACCHE SOLUZIONE GLUCOSIO AL 5 PER 100 DA 500 ML   - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 433D</oggetto>
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      <oggetto>SACCHE SOLUZIONE GLUCOSIO AL  5 PER 100 DA 250 ML  - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 433C</oggetto>
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      <oggetto>SACCHE SOLUZIONE FISIOLOGICA (SODIO CLORURO 0.9PER 100) DA 1000 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 461B</oggetto>
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      <oggetto>SACCHE SOLUZ. FISIOLOGICA (SODIO CLORURO 0.9PER 100) DA ML. 100 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 461A</oggetto>
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          <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
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      <oggetto>ACCHE SODIO CLORURO ALLO 0.9PER 100 DA 500 ML NS/ MODELLO VIAFLO  - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 461E</oggetto>
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      <oggetto>SACCHE SODIO CLORURO 0.9PER 100 DA ML. 5000 NS. CLEAR-FLEX  - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 486</oggetto>
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      <oggetto>ENDOXAN BAXTER 500 MG FLAC. - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1306</oggetto>
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      <oggetto>CLINIMIXN12G20  - SOLUZIONE DI AMINOACIDI E GLUCOSIO  SENZA ELETTROLITI IN SACCA E DOPPIO COMPARTO 1000ML./1000 ML. - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 442</oggetto>
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      <oggetto>CLINIMIX N9G15E - SOLUZIONE DI AMINOACIDI E GLUCOSIO CON ELETTROLITI IN SACCA E DOPPIO COMPARTO1000ML./1000 ML.  - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 440</oggetto>
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      <oggetto>BREVIBLOC - SOLUZIONE  INIETTABILE  BETABLOCCANTE  10 MG/ML  - 5 FLACONCINI 10 ML   - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 647</oggetto>
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      <oggetto>ACQUA STERILE PER IRRIGAZIONE IN SACCA CLEAR-FLEX DA 5000 ML - - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2444</oggetto>
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      <oggetto>SODIO CLORURO 2 MEQ/ML 10 ML  MINIPLASCO - FIALE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 494</oggetto>
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      <oggetto>SODIO CLORURO 0.9 PER 100 500ML IN ECOFLAC PLUS - FLACONCINI - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 467</oggetto>
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      <oggetto>PROPOFOL B.BRAUN 10MG/ML 20ML - FIALE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1691</oggetto>
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      <oggetto>PLUSFLEX 2000 ML - SACCHE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 441</oggetto>
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      <oggetto>PARACETAMOLO  BRAUN 10MG/ML EP 100ML  - FLACONI - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1837</oggetto>
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      <oggetto>OLITRACE 10 ML - FIALE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 505</oggetto>
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      <oggetto>NUTRISPECIAL LIPID  N3C  625ML IT - SACCHE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 446</oggetto>
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      <oggetto>NUTRIPLUS LIPID 2500 ML - SACCHE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 445C</oggetto>
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      <oggetto>NUTRIPLUS LIPID 1875 ML - SACCHE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 445B</oggetto>
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      <oggetto>NALOXONE B. BRAUN 0.4 MG/ML  GA 1ML - FIALE IN VETRO - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2403</oggetto>
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      <oggetto>GLUCOSIO 5PER 100 -   250ML IN ECOFLAC PLUS - FLACONCINI - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 434</oggetto>
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      <oggetto>GLUCOSIO 33PER 100 - 10 ML IN MINI-PLASCO - FIALE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 437</oggetto>
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      <oggetto>GLUCOSIO 20 PER 100 - 500ML IN ECOFLAC PLUS - FLACONI - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 423</oggetto>
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      <oggetto>ECOTAINER NACL 0.9 PER 100 B.BRAUN 500 ML - FLACONE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 468</oggetto>
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      <oggetto>BRAUNOL 7.5 PER 100 SOL.CUT. BOTTIGL .IT 1000ML FLACONI - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 839</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUA X PREP.INIET.100ML IN ECOFLAC - FLACONCINI - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2446</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUA  PREP.INIET.1000ML ECOFLAC PLUS - FLACONCINI - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2447</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO TRIAGE E PER LA PORTA MAGICA DEL NUOVO REPARTO DI PEDIATRIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEIT SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MEIT SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8733.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2018-02-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ALDACTONE COMPRESSA 100 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 611</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AVAS PHARMACEUTICAL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1225.90</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ALDACTONE CAPSULA 25 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 612</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09190500968</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>255.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RILUZOLO ACTAVIS 50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2193</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>AUROBINDO PHARMA ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1325.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACIDO IBANDRONICO ACTAVIS 6 MG CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE 1 FLAC. DA 6 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1659</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>06058020964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUROBINDO PHARMA ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>58.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>INDERAL  COMPRESSE 40 MG  - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 632</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRA ZENECA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACCOLEIT 20 MG COMPRESSE DA 20 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2273</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MYCAMINE  50MG FLACONCINO 10ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1185</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>3655.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>KCL RETARD COMPRESSE 600 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 214</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>322.14</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADVAGRAF 0.5MG 30CPS RM-DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1586D</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTELLAS PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTELLAS PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>22.24</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LANOXIN SCATOLA 6 FIALE 2 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 519</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <identificativoFiscaleEstero>IE3243827QH</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>240.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>57592424D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LANOXIN BLISTER 30 COMPRESSE DA 0.125 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.517</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>IE3243827QH</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>105.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>LANOXIN BLISTER 30 COMPRESSE DA 0.0625 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 518</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>IE3243827QH</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED</ragioneSociale>
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          <identificativoFiscaleEstero>IE3243827QH</identificativoFiscaleEstero>
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      <oggetto>LANOXIN 30 COMPRESSE 0.250 MG -DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 520</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>IE3243827QH</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED</ragioneSociale>
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      <oggetto>AZATIOPRINA ASPEN BLISTER 50 COMPRESSE DA 50MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1588</oggetto>
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          <identificativoFiscaleEstero>IE3243827QH</identificativoFiscaleEstero>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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      <oggetto>ARIXTRA 10 FIALE-SIRINGHE PRERIEMPITE 7.5MG/0.6 ML-DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.315</oggetto>
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          <identificativoFiscaleEstero>IE3243827QH</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>IE3243827QH</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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      <oggetto>ARIXTRA 10 FIALE-SIRINGHE PRERIEMPITE 2.5MG/0.5 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 313</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <oggetto>ALKERAN INIETT.1FL PIU'1FL SOLV.10ML /50MG-DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1308</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <identificativoFiscaleEstero>IE3243827QH</identificativoFiscaleEstero>
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        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>IE3243827QH</identificativoFiscaleEstero>
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      <oggetto>NEBIVOLOLO ANGENERICO 5 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 649</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FUROSEMIDE ANGENERICO 500 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 606</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>DOMEPRIDONE ANGENERICO 10 MG  - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 58</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>DICLOFENAC ANGENERICO 50 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1600</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13948081008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>NPLATE FLAC 250 MCG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 368</oggetto>
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      <oggetto>MIMPARA CPR 30 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.1030</oggetto>
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          <ragioneSociale>AMGEN S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>THEO-DUR 30CPR RP 300MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.2263</oggetto>
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          <ragioneSociale>ALMIRALL SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>SINTROM 1 MG COMPRESSE  - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 240</oggetto>
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      <oggetto>SINTROM  4MG COMPRESSE  - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 239</oggetto>
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      <oggetto>RASILEZ 150 MG CPR RIVESTITE CON FILM - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 758</oggetto>
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      <oggetto>ESIDREX  25 MG COMPRESSE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.598</oggetto>
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      <oggetto>OZURDEX IMP. INTRAVITREALE 700 MCG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2335</oggetto>
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      <oggetto>LUMIGAN COLL. 0.1PER SOLUZIONE 3 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2366</oggetto>
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      <oggetto>GANFORT COLLIRIO SOLUZIONE 3 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2358</oggetto>
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      <cig>Z5524CC0F5</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>COMBIGAN COLLIRIO SOLUZIONE 5 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2359</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>BOTOX 100 U ALLERGAN - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1635</oggetto>
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          <codiceFiscale>00431030584</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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      <cig>ZE024CB566</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>JEXT  - 300 MCG SOLUZIONE INIETTABILE IN UNA PENNA PRERIEMPITA - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 546</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>JEXT  - 150 MCG SOLUZIONE INIETTABILE IN UNA PENNA PRERIEMPITA - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 545</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>VAGILEN MG 500 OVULI - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.858</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>TROZOCINA SOSP.OS 1.5G FLACONE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.1110</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TROZOCINA CPR 500MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1111</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SPECTRUM 2G/100ML MONOVIAL - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1078</oggetto>
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      <oggetto>PATROL 37.5 MG PIU' 325 MG CPR RIVESTITE CON FILM - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1819</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>NITRO-DUR 7.5MG/DIE CRTT TRANSDERMICI-DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.551</oggetto>
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      <oggetto>LEFCAR 1G/5ML 5 FF EV - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 219</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>IVOR 7500 UI/0.3ML SIR. PRE-RIEMPITA - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 276</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>29.38</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>IVOR 5000 UI/0.2ML SIR. PRE-RIEMPITA-DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.275</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>20.09</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>IVOR 3500 UI/0.2ML SIR. PRE-RIEMPITA - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 274</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>14.06</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IVOR 2500 UI/0.2ML SIR. PRE-RIEMPITA - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.273</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFASIGMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFASIGMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <cig>Z0E255A323</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SMONTAGGIO DI  CONDIZIONATORI PORTATILI PRESENTI PRESSO VARI REPARTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4841.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6224A90B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE DI N. 71 BACHECHE PRESSO VARI SERVIZI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA E RIMOZIONE DI ALCUNE PREESISTENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1526.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INDOXEN FORTE 10 SUPP 100 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1595</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFASIGMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFASIGMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI AGGIUNTA UTENZE EDIFICIO D PIANO TERRA REPARTO ONCOEMATOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11123.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA - IMPIANTI ELEVATORI E IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLA SCARICHE ATMOSFERICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOTECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02028900542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOTECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11545.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO GAS MEDICALI A SERVIZIO DELLA SALA N. 11 PRIMO PIANO CORPO DEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>352.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>352.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INDOXEN 25 CPS 50 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1596</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALFASIGMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFASIGMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' E RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL EDIFICIO OSPEDALIERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ING.EN.IA - GRUPPO PROFESSIONISTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00713470557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING.EN.IA - GRUPPO PROFESSIONISTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7856.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INDOXEN 25 CPS 25 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1594</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFASIGMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFASIGMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2824AEBEE</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE NUOVO REPARTO PEDIATRIA - LAVORI SUPPLEMENTARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00514610559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE NEW PICTURE S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00514610559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE NEW PICTURE S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12978.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12978.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE2396F88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER VERIFICA STRUTTURALE DEL SOLAIO DI CALPESTIO PRESSO IL REPARTO DI BIOLOGIA MOLECOLARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00102120557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSTUDIO DI C. NIRI E PROCACCI - TERNI (TR)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00102120557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSTUDIO DI C. NIRI E PROCACCI - TERNI (TR)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2416.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2416.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0424CB2F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GOLTOR CPR 10MG/40MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.784</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFASIGMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFASIGMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD6251727C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMOZIONE E SMALTIMENTO PANNELLI IN ETERNIT CON RETROSTANTE MATERIALE COIBENTE IN POLISTIROLO PRESENTI NELL'EX VANO FRIGO UBICATO AL PIANO PRIMO SEMINTERRATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00256080557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00256080557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6E23E07E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PARETE PER LA SUDDIVISIONE AULA 5 PIANO MENO1 PALAZZINA B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1549.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z671F2A17F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ADIACENTE ALL' INGRESSO DEL PARCHEGGIO MUNITO DI SBARRA AUTOMATICA. DELIMITAZIONE DEI PERCORSI CARRABILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00546840554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL IA.MA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00546840554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL IA.MA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>7868.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC824CB2DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GOLTOR CPR 10MG/20MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 783</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>GOLTOR CPR 10MG/10MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 782</oggetto>
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      <oggetto>FLUXUM 8500 U.I. AXA 0.8 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 270</oggetto>
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      <oggetto>FLUXUM 6400 U.I. AXA 0.6 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO -DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.269</oggetto>
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      <oggetto>FLUXUM 4250 U.I. AXA 0.4 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 268</oggetto>
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      <oggetto>FLUXUM 3200 U.I. AXA 0.3 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 267</oggetto>
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      <oggetto>ELAZOR CPS 150MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1168</oggetto>
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      <oggetto>DICLOREUM 150 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2593</oggetto>
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          <codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale>
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      <oggetto>DICLOREUM 100 SUPPOSTE 100 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.1599</oggetto>
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      <oggetto>DICLOREUM 100 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO -DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1598</oggetto>
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      <oggetto>DERMOMYCIN CREMA 2 PER 100 TUBO DA 30 GR - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.814</oggetto>
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          <codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale>
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      <oggetto>DEPAMAG SOL. 100 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1877</oggetto>
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      <oggetto>DEPAMAG 40 CPR 200 MG-DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.1878</oggetto>
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      <oggetto>TELZIR FLACONE 60 COMPRESSE FILM RIVESTITE 700MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1231</oggetto>
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      <oggetto>RETROVIR SOLUZIONE INIETTABILE DA 10MG/ML 5 FIALE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1239</oggetto>
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      <oggetto>RETROVIR FLACONE DA 200 ML PIU' SIRINGA DOSATORE 10 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1241</oggetto>
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      <oggetto>KIVEXA 600 PIU' 300MG 30 BLISTER 30 COMPRESSE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1265</oggetto>
      <sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP</sceltaContraente>
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      <oggetto>EPIVIR FLACONE 240ML 10MG/ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.1252</oggetto>
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      <oggetto>PANACEF 250 MG/5 ML GRANULATO PER SOSP. ORALE FLAC. 100 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1072</oggetto>
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      <oggetto>FORBEST 1 MG/1 ML SOL. DA NEB. CONT. MONODOSE 1 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2246</oggetto>
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      <oggetto>VIMPAT 50MG 14 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1909</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>VIMPAT 200MG 56 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1912</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>VIMPAT 150MG 14 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1911</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>VIMPAT 100MG 56 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.1910</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>VIMPAT 10 MG/ML IV SOLUZIONE PER INFUSIONE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2598</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>NIFEREX 100MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 376</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>429.98</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>NOVESINA  0.4PER 100 COLLIRIO SOLUZIONE  - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2383</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07649050965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEA FARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4090.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>VINCRISTINA TEVA ITALIA (SENZA CONSERVANTI) 1 FLAC. 1 MG - 1 MG/ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1356</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>VINBLASTINA TEVA  1 FLAC 10 MG 10 ML EV - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1355</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>549.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>QUETIAPINA TEVA  60 CPR RILASCIO PROLUNGATO 50 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2010A</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OMEPRAZOLO TEVA ITALIA 20 MG  28 CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI-DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 18</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>TEVA  ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>389.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>OLANZAPINA TEVA  28 CPR RIVESTITE 5 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2005A</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>12.89</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>OLANZAPINA TEVA  28 CPR RIVESTITE 2.5 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2005C</oggetto>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MONTELUKAST TEVA ITALIA 28 CPR MASTICABILI 5 MG-DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2276</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEVA  ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEVA  ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MONTELUKAST TEVA ITALIA 28 CPR 4 MG CPR MASTICABILI - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2275</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEVA  ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5.21</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>MONTELUKAST TEVA 28 CPR 10 MG CPR RIVESTITE CON FILM - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2274</oggetto>
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      <oggetto>METOTRESSATO TEVA 1 FLAC. 500 MG - 25 MG/ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1325</oggetto>
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      <oggetto>METFORMINA TEVA 50 CPR RIVESTITE 500 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 143</oggetto>
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      <oggetto>LEVODOPA / BENSERAZIDE TEVA ITALIA 50 COMPRESSE 200 MG/50 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1920</oggetto>
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      <oggetto>IPRAXA (IPATROPIO BROMURO) 10 F.LE 500 MCG IN 2 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2255</oggetto>
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      <oggetto>EFFENTORA (FENTANIL CITRATO) 4 CPR 100 MCG MUCOSAOS - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1783</oggetto>
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      <oggetto>DOXORUBICINA TEVA 1 FLAC 10 MG/5 ML 2 MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2569</oggetto>
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          <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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      <oggetto>DIAZEPAM RATIOPHARM  ITALIA 1 FLAC 20 ML GOCCE ORALI 5 MG/ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2053</oggetto>
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      <oggetto>CORLOPAM (FENOLDOPAM MONOIDRATO) 1 F.LA 2 ML 20 MG / 2 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 543</oggetto>
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      <oggetto>CEFAZOLINA TEVA 1 FLAC. 1 G IM PIU' F. SOLV. 4 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1068</oggetto>
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      <oggetto>CARBAMAZEPINA TEVA 50 CPR 200 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1857</oggetto>
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      <oggetto>CAPTOPRIL  RATIOPHARM  50 CPR 25 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 691</oggetto>
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      <oggetto>CALCIO LEVOFOLINATO TEVA 1 FLAC. 175 MG POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2431</oggetto>
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      <oggetto>AZILECT 1MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1959</oggetto>
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      <oggetto>ALFUZOSINA RATIOPHARM 30 CPR A RIL. PROL.10 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.927</oggetto>
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      <oggetto>ACTIQ (FENTANIL CITRATO) 3 PASTIGLIE 200 MCG PER MUCOSA ORALE CON APPLICATORE INCORPORATO - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1772</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACIDO VALPROICO E SODIO VALPROATO RATIOPHARM  30 CPR RILASCIO PROLUNGATO 300 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1867</oggetto>
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      <oggetto>ABELCET (AMFOTERICINA B IN COMPLESSI LIPIDICI) 10 FLAC CONCENTRATO PER SOSPENSIONE PER INFUSIONE EV 100 MG/20 ML PIU' 10 AGHI - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1162</oggetto>
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      <oggetto>LEVOPRAID OS GTT 20ML 2.5 PER 100 -DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2027</oggetto>
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      <oggetto>LEVOPRAID 20CPR 25MG -DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2028</oggetto>
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      <oggetto>FLAGYL CPR. 250 MG X 20 - ATC G01AF01 - METRONIDAZOLO - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 857</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>BENADON COMPRESSE 300 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 200</oggetto>
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      <oggetto>PANTORC 40 MG COMPRESSE GASTRORESISTENTI  - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 22</oggetto>
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      <oggetto>PANTORC  40 MG POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE  - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 20</oggetto>
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      <oggetto>LANSOX 30 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI  - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 25</oggetto>
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      <oggetto>LANSOX 30 MG CAPSULE RIGIDE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 26</oggetto>
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      <oggetto>ACTOS 45 MG COMPRESSE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 161</oggetto>
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      <oggetto>SCABIANIL CREMA 5 PER 100 30 G - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2208</oggetto>
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      <oggetto>LATTULAC SCIROPPO 67G/100 ML  FLAC 200 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 89</oggetto>
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      <oggetto>GLICEROLO SOFAR SUPPOSTE BB 1375 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 99</oggetto>
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      <oggetto>GLICEROLO SOFAR SUPPOSTE AD 2250 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 100</oggetto>
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      <oggetto>AMIKAN IM 1 FLAC. 1G - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1123</oggetto>
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      <oggetto>IRUXOL - UNGUENTO 30 GRAMMI - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 802</oggetto>
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      <oggetto>ALBUMINA BAXTER 50 G/L-250 ML  - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 400</oggetto>
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      <oggetto>ADVATE FL 500 -CON NUOVO SISTEMA DI RICOSTITUZIONE BAXJECT III - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 334</oggetto>
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      <oggetto>ADVATE FL 3000 -CON NUOVO SISTEMA DI RICOSTITUZIONE BAXJECT III - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 334</oggetto>
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      <oggetto>ADVATE FL 250 CON NUOVO SISTEMA DI RICOSTITUZIONE BAXJECT III - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 334</oggetto>
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      <oggetto>ADVATE FL 2000 -CON NUOVO SISTEMA DI RICOSTITUZIONE BAXJECT III - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 334</oggetto>
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      <oggetto>ADVATE FL 1000 -CON NUOVO SISTEMA DI RICOSTITUZIONE BAXJECT III - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 334</oggetto>
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      <oggetto>MUPHORAN  FLAC. 208 MG PIU' FIALA SOLVENTE 4 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1315</oggetto>
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      <oggetto>TRUSOPT 2PER 100 SOL. OFT. FLACONE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2353</oggetto>
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      <oggetto>COSOPT 2 PER 100 PIU' 0.5 PER 100 FLACONE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.2361</oggetto>
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      <oggetto>URBASON SOLUBILE FIALA 40 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1004</oggetto>
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      <oggetto>URBASON SOLUBILE FIALA 20 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 997</oggetto>
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      <oggetto>URBASON COMPRESSA 4 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 995</oggetto>
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      <oggetto>TRIATEC COMPRESSA 10 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.699</oggetto>
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      <oggetto>TIKLID COMPRESSA 250 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 280</oggetto>
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      <oggetto>THYROGEN POLV X SOLUZ INIETT FLACONCINO IM 0.9 MG-DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2441</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIFOCIN USO LOCALE FLACONE 90 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1194</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>RIFOCIN EV FIALA 500 MG/10 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1193</oggetto>
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      <oggetto>RIFADIN FIALOIDE 600 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1190</oggetto>
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      <oggetto>RIFADIN CONFETTO 450 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1188</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>99.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIFADIN CAPSULA 300 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1187</oggetto>
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      <oggetto>PLAVIX COMPRESSA 300 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 278</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PLASIL SCIROPPO FLACONE 120 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 54</oggetto>
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      <cig>5706785BF3</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PLASIL FIALA 10 MG / 2 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 56</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>MULTAQ COMPRESSA 400 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 534</oggetto>
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      <oggetto>MOZOBIL SOLUZ INIETT 20 MG / ML FLAC 24 MG / 1.2 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2613</oggetto>
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      <oggetto>LIOTONICE BOMBOLETTA SPRAY GHIACCIO 175 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1742</oggetto>
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      <oggetto>LASIX FIALA 250 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 605</oggetto>
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      <oggetto>KRENOSIN FIALA EV 6 MG/2 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.571</oggetto>
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      <oggetto>KETEK COMPRESSA 400 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1113</oggetto>
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      <oggetto>KAYEXALATE POLVERE FLACONE 453.6 G - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2420</oggetto>
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      <oggetto>JEVTANA FLACONCINO 60 MG/1.5 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1370</oggetto>
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      <oggetto>INSUMAN RAPID SOLUZ INIETT FLACONCINO 100 UI/ML 5 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 123</oggetto>
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      <oggetto>GUTTALAX GC 15 ML CO- DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 85</oggetto>
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      <oggetto>GARDENALE COMPRESSA 100 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1847</oggetto>
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      <oggetto>FLUBASON BUSTINA 2 G - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 828</oggetto>
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      <oggetto>FASTURTEC EV FLACONCINO 7.5 MG/ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.2436 A</oggetto>
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      <oggetto>FASTURTEC EV FLACONCINO 1.5 MG/ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2436 B</oggetto>
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      <oggetto>DEPAKIN FLACONCINO 400 MG/4 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1871</oggetto>
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      <oggetto>DEPAKIN CHRONO COMPRESSA 500 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1868</oggetto>
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      <oggetto>CORDARONE FIALA EV 150 MG/3 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 531</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>CORDARONE COMPRESSA 200 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 532</oggetto>
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      <oggetto>CLEXANE SIRINGA PRER 2000 UI (AXA) - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 255</oggetto>
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      <oggetto>BUSCOPAN 10 MG 30 CPR RIV CO  - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 49</oggetto>
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      <oggetto>BISOLVON 20 CP CO -DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2286</oggetto>
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      <oggetto>APROVEL COMPRESSA 150 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 733</oggetto>
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      <oggetto>APIDRA SOLUZ INIETT FLACONCINO 100 U/ML 10 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 131</oggetto>
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      <oggetto>AMARYL COMPRESSA 2 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 148</oggetto>
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      <oggetto>ADENOSCAN FIALA EV 30 MG/10 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2568</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>STALEVO   200 MG/50 MG/200 MG CPR RIVESTITE CON FILM - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 928</oggetto>
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      <oggetto>PRAMIPEXOLO SANDOZ GMBH 0.18MG 30TAB V1 IT - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.1945</oggetto>
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      <oggetto>POTASSIO CANREONATO SANDOZ 20CPR RIV.100MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 614</oggetto>
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      <oggetto>NORFLOXACINA SANDOZ 14CPR RIV.400MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1139</oggetto>
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      <oggetto>NEVIRAPINA SANDOZ 200MG 60CPR - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1267</oggetto>
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      <oggetto>MITOXANTRONE SANDOZ 1 FLAC 20MG/10ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1400</oggetto>
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      <oggetto>MITOXANTRONE SANDOZ 1 FLAC 10MG/5ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1399</oggetto>
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      <oggetto>MICOFENOLATO M. SANDOZ 50CPR 500MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1541</oggetto>
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      <oggetto>MESALAZINA SANDOZ 50 CPR RIV.500MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 109</oggetto>
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      <oggetto>LOPERAMIDE HEXAL 30CPS 2MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 107</oggetto>
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      <oggetto>LEVODOPA PIU' CARBIDOPA HEXAL 200/50MG 30CPR RP - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1924</oggetto>
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      <oggetto>HYCAMTIN 10 CAPSULE 1 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1452</oggetto>
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      <oggetto>FLECAINIDE SANDOZ  100MG 20CPR - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 529</oggetto>
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      <oggetto>CITALOPRAM SAND.GMBH OS GTT15M - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.2120</oggetto>
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      <oggetto>BINOCRIT 4000UI/0.4ML SOLUZ. INIETT. IN SIR. PRERIEMPITA (CONF. DA N.6 SIRINGHE PRERIEMPITE DA 0.4 ML CON DISPOSIT.DI SICUREZZA PER AGO) - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 384</oggetto>
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      <oggetto>BINOCRIT 10000UI/1ML SOLUZ. INIETT. IN SIR. PRERIEMPITA-CONF.CON DISPOSITIVO PER SICUREZZA PER AGO - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 384</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>AMOXICILLINA ACIDO CLAVULANICO SANDOZ 875 PIU 125MG 12 CPR - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.1055</oggetto>
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      <oggetto>ACLASTA  5 MG SOLUZIONE PER INFUSIONE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1665</oggetto>
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      <oggetto>ACIDO IBANDRONICO SANDOZ 1CPR RIV 150MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1660</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>GENTICOL UNG.TUBO 5 GR./0.3 PER 100 - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2316</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RETE METALLICA ZINCATA PRESSO APPARECCHIATURA PIAZZALE TECNICO PET/TAC</oggetto>
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      <oggetto>GENTICOL COLL FLAC. 10ML/0.3 PER 100 -DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2317</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00122890874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIFI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>696.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE MATERIALE IDRAULICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AERMAG SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01280350552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERMAG SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3326.70</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-09-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3326.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VALIUM 10 MG/ 2 ML 3 FIALE  - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2056</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROCHE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>30.05</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <cig>Z632480DC6</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>VALCYTE - COMPRESSA - 450MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1220</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCHE S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCHE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1212.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4B24F9BA7</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI EB NEURO PRESSO IL SERVIZIO DI NEUROFISIOPATOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04888840487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EB NEURO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04888840487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EB NEURO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31497.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5768950025</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ROFERON SIR. PRE-RIEMPITA 3 MU - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1503</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCHE S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCHE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>31.44</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI PRESSO DH ONCOLOGICO S.C. ORTOPEDIA E PRONTO SOCCORSO</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DELL'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELL'IMPIANTO SPYLOG PER LA S.C. IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE</oggetto>
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      <oggetto>RIVOTRIL FLAC. GTT. 10 ML 2.5 MG/ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1855</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA EBIT ESTENSA</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO ANNUALE DI DATA RECOVERY</oggetto>
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      <oggetto>NEORECORMON SIR. PRER. 6000 UI/0.3 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 385</oggetto>
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      <oggetto>NEORECORMON SIR. PRER. 2000 UI/0.3 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 385</oggetto>
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      <oggetto>NEORECORMON SIR. PRER. 10000 UI/0.6 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 385</oggetto>
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      <cig>576856526E</cig>
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      <oggetto>INVIRASE CPR. 500 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.1222</oggetto>
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      <oggetto>TEMOZOLOMIDE SUN 5 CPS 100 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1318 A</oggetto>
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          <ragioneSociale>RANBAXY ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>OXALIPLATINO ACCORD CONCENTRATO 200 MG/40 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1414</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>OXALIPLATINO ACCORD CONCENTRATO 100 MG/20 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1413</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>BOSULIF 100 MG FCT 28 CPR - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2721</oggetto>
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      <oggetto>XANAX 0.25 MG 20 CPR - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2072</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>VINCRISTNA FLAC. 2 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1357</oggetto>
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      <oggetto>VFEND 28 CPR 200 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1179</oggetto>
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      <oggetto>TORVAST 40 MG 30 CPR - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 771</oggetto>
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      <oggetto>TORVAST 20 MG 30 CPR - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 770</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>TOMUDEX 2MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.1329</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TAVOR 4 MG/ML INIETTABILE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2063</oggetto>
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      <oggetto>TAVOR 2.5 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2062</oggetto>
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      <oggetto>TAVOR 1.0 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2061</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>SOLU MEDROL 125 MG FLAC EV  - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1000</oggetto>
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      <oggetto>SOLU MEDROL 1000 MG FLAC EV - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 999</oggetto>
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      <oggetto>REVATIO 20 MG 90 CPR - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 923</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>828.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>PROSTIN VR FL 500 MCG 1 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 564</oggetto>
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          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>121.76</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PREPIDIL GEL INTRACERVICALE 1 MG/3 G - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 868</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>LEDERFOLIN 10 CPR X 75 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2432</oggetto>
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      <oggetto>ESAPENT 20 CPS 1000 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 779</oggetto>
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      <oggetto>ECALTA 100 MG POLVERE PER CONC.PER SOLUZIONE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1186</oggetto>
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      <oggetto>DIFLUCAN SOSP. ORALE FLAC 50 MG7ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1169</oggetto>
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      <oggetto>DESAMETASONE FOSFATO  HOSPIRA  3 FL 4MG/1ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 992</oggetto>
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      <oggetto>DAUNOBLASTINA 20 MG FLACONE IM - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.1387</oggetto>
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      <oggetto>CYTOTEC 50 CPR 200 MCG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 16</oggetto>
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      <oggetto>CARDURA 30 CPR X 2 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 588</oggetto>
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      <oggetto>BASSADO 10 CPR 100 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1036</oggetto>
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      <oggetto>ACCURETIC 14 CPR 20 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 717</oggetto>
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      <oggetto>ACCUPRIN 14 CPR 20 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 702</oggetto>
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      <oggetto>VITAMINA C HOSPIRA  1000MG/5ML IM/IV - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 198</oggetto>
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      <oggetto>VANCOMICINA HOSPIRA 1G - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1150</oggetto>
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      <oggetto>NIVESTIM 30MU/0.5ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1495</oggetto>
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      <oggetto>FENOBARBITALE SODICO HOSPIRA 10 FL 100MG/1ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1850</oggetto>
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      <cig>Z3B246F753</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>DESAMETASONE FOSFATO  HOSPIRA  1 FL 8MG/2ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.993</oggetto>
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      <cig>5701913774</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SIMDAX IV 1FL 5 ML 2.5 MG/ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 548</oggetto>
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      <oggetto>KESSAR 20 30 CPR 20 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1487</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TOLEP 600 MG COMPRESSE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1863</oggetto>
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      <oggetto>TOLEP 300 MG COMPRESSE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1862</oggetto>
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      <oggetto>TOBRADEX UNGUENTO 3.5 G  -  TOBRAMICINA 0.3PER 100 - DESAMETASONE 0.1PER 100 - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2318</oggetto>
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      <oggetto>TEGRETOL BAMBINI 20 MG/ML SCIROPPO - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1861</oggetto>
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      <oggetto>TASIGNA 150 MG CAPSULE RIGIDE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1442</oggetto>
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      <oggetto>TAREG 320 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 729</oggetto>
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      <oggetto>STALEVO 50 MG/12.5 MG/200 MG CPR RIVESTITE CON FILM-DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1929</oggetto>
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      <oggetto>SANDIMMUN NEORAL 50 MG CAPSULE MOLLI - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.1581</oggetto>
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      <oggetto>METHERGIN 0.2 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE -DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 866</oggetto>
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          <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>METHERGIN 0.125 MG COMPRESSE RIVESTITE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 865</oggetto>
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      <oggetto>AFINITOR  10 MG COMPRESSE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1551-2</oggetto>
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      <oggetto>ADRONAT CPR DA 70 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1656</oggetto>
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      <oggetto>NIMODIPINA MYLAN GENERICS  FLACONE 25 ML - 30MG/0.75 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 671</oggetto>
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      <oggetto>LEVETIRACETAM MYLAN  FLAC EV 100 MG 5 ML 10 FIALE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1899</oggetto>
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      <oggetto>LAMIVUDINA MYLAN 300 MG 30 CPR RIV CON FILM - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1251</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAMIVUDINA MYLAN 150 MG 60 CPR RIV CON FILM - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.1254</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>CEFOTAXIME MYLAN GENERICS IM IV 1F.LA 1G PIU F.LA 4 ML-DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.1074</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>BROMAZEPAM MYLAN GENERICS GTT 20 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2064</oggetto>
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      <oggetto>BROMAZEPAM MYLAN GENERICS 20 CPR 1.5 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.2065</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACIDO ZOLEDRONICO 4MG 5 ML 1 FLAC - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1664</oggetto>
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          <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ABRIFF FLAC. 50 MCG X 1 - ATC R03AK11 - FLUTICASONE PROPIONATO E FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2635</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABRIFF FLAC. 250 MCG X 1 - ATC R03AK11 - FLUTICASONE PROPIONATO E FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2637</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>ABRIFF FLAC. 125 MCG X 1 - ATC R03AK11 - FLUTICASONE PROPIONATO E FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO- DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2636</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>15.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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      <oggetto>NOXAFIL 40MG/ML FLACONE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1180</oggetto>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MODURETIC 5MG/50MG CPR - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 618</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LORTAAN 50 MG CPR - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.723</oggetto>
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      <oggetto>ISENTRESS 600  MG FLACONE DA 60 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1277</oggetto>
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          <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSD ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>38420.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>INVANZ 1 G FLACONE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1095</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MSD ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSD ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32490.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>55955.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ESMERON 10MG/5ML FIALE -DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1628</oggetto>
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      <oggetto>CUBICIN  500 MG POLV. PER SOLUZ. INIETTABILE O PER INFUSIONE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1161</oggetto>
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      <oggetto>BRIDION 100MG/ML DA 2 ML FIALE-DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2410</oggetto>
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      <oggetto>AERIUS 5 MG CPR - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2308</oggetto>
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          <ragioneSociale>MSD ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>SODIO CITRATO 380MG/10ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2451</oggetto>
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      <oggetto>SODIO BICARBONATO 5 PER 100 500ML-DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 453</oggetto>
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      <oggetto>MEPIVACAINA 2 PER 100 10 ML -DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2700</oggetto>
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      <oggetto>MEPICAIN 3 PER 100 1.8ML -DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1714</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
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      <cig>5767737723</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FLUORESCEINA SODICA 20 PER 100 5ML-DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2385</oggetto>
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      <oggetto>BUPICAIN 2.5MG C/ADREN.10ML -DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.1736</oggetto>
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      <oggetto>BUPICAIN 10MG /ML 2ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1703</oggetto>
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      <oggetto>XEOMIN 1FLACONCINO 100 UNITA' DL50- DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1633</oggetto>
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      <oggetto>REBIF 44 MCG/0.5 ML SOLUZ INIETT CARTUCCIA MULTIDOSE 1.5 ML (24 MUI/ML)-DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1512</oggetto>
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      <oggetto>REBIF 44 MCG (12 MUI)/0.5 ML SIRINGA PRERIEMPITA - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2566</oggetto>
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      <oggetto>REBIF 44 MCG (12 MUI) SOLUZ INIETT PENNA PRERIEMPITA - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1514</oggetto>
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      <oggetto>REBIF 22 MCG/0.5 ML SOLUZ INIETT CARTUCCIA MULTIDOSE 1.5 ML (12 MUI/ML) - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1510</oggetto>
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      <oggetto>REBIF 22 MCG (6 MUI) SOLUZ.INIETT.PENNA PRERIEMPITA - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2563</oggetto>
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      <oggetto>ERBITUX 5 MG/ML  FLACONCINO 20 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1419</oggetto>
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      <oggetto>CERVIDIL 1 MG  OVULO  - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 871</oggetto>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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      <cig>57436165DC</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>VELAMOX - FLACONE SCIROPPO DA 100 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1046</oggetto>
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          <ragioneSociale>MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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      <cig>5743605CC6</cig>
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      <oggetto>VELAMOX - COMPRESSE DA 1 GR - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.1045</oggetto>
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          <codiceFiscale>01689550158</codiceFiscale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>CERCHIO - COMPRESSE DA 10 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.2304</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ALAPRIL COMPRESSE DA 5 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 695</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A</ragioneSociale>
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      <oggetto>NIFEDICOR GOCCE 30ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 665</oggetto>
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      <oggetto>MESTINON 60MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2180</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>59.19</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ANCOTIL 250ML. - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1181</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ALMARYTM 15ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 530</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>ALDARA 5 PER 100 CREMA - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 823</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDA PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00846530152</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>CLOPIXOL 20MG/ML GOCCE ORALI SOLUZIONE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1999</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LUNDBECK ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11008200153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUNDBECK ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5749821663</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FUROSEMIDE LFM CPR/25MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 604</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192310124</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01192310124</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>769.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>752.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5705709404</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OPTOCAIN 20MG ML CON ADRENALINA 1-100.000 TBF 1.8 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1740</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLTENI L. E C. DEI F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLTENI L. E C. DEI F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>801.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>801.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>57018134EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LUAN 2.5 PER 100 GEL TUBO G. 15 -DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 4</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLTENI L. E C. DEI F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLTENI L. E C. DEI F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19292.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>27118.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>57056871DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>KETAMINA MOLTENI 50MG/ML SOLUZ. INIETT. 5 FIALE 2ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1686</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLTENI L. E C. DEI F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLTENI L. E C. DEI F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>595.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1638.23</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5749962ABD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>XOMOLIX FIALE 1 ML 2.5 MG/ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1685</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KYOWA KIRIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03716240969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOWA KIRIN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1094.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1987.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5749959844</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MITOMYCIN C FLACONE 10 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.1403</oggetto>
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      <oggetto>ABSTRAL 200 MCG COMPRESSE SUBLINGUALI - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1788</oggetto>
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      <oggetto>UMAN COMPLEX D.I.500UI FLACONE DA 500UI - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 364</oggetto>
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      <oggetto>IMMUNORHO 300MCG (1500UI) SIRINGA PRERIEMPITA DA 300MCG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1289</oggetto>
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      <oggetto>IMMUNOHBS 1ML FLACONE DA 1ML 180UI - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1295</oggetto>
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      <oggetto>EMOSINT 4MCG FIALE DA 4MCG/0.5ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.963</oggetto>
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      <oggetto>EMOSINT 20MCG FIALE DA 20MCG/1ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 968</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>EVICEL - KIT DA 01 ML 2 FIALE DA 01 PIU APPLICATORE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.330</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>EVICEL -  KIT DA 05 ML 2 FIALE DA 05 ML PIU APPLICATORE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 332</oggetto>
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      <oggetto>SPORANOX IV 10 MG/ML PER INFUSIONE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1174</oggetto>
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      <oggetto>RISPERDAL GOCCE ORALI SOLUZ 1MG/ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.2035</oggetto>
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      <oggetto>PREZISTA 30 CPR 800 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1237</oggetto>
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      <oggetto>PARIET 20 MG 14 CPR - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 28</oggetto>
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      <oggetto>MOTILIUM SCIROPPO 1 MG/ML 1 FL 200 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 57</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>JURNISTA 14 CPR 8 MG RIL.PROL. - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1757</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>JURNISTA 14 CPR 16 MG RIL.PROL. -DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1754</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTELENCE 60 CPR 200 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.1271</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19083.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EDURANT 30 CPR 25 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2615</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18880.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DUROGESIC 3 CEROTTI 75 MCG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1793</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG S.P.A</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <cig>5765773266</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DUROGESIC 3 CEROTTI 50 MCG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1797</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z342558D06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00427840558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTORRE P E GUERRINI E SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00427840558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTORRE P E GUERRINI E SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>314.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>314.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5765740729</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DUROGESIC 3 CEROTTI 100 MCG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1795</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA5254DAA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE PER CELLA FRIGORIFERA - DI DUE GRUPPI PRESE PER ALIMENTAZIONE FRIGORIFERI PRESSO I  LABORATORI DI MEDICINA LEGALE"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00547130559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSACCESI SERVICE SAS DI MASSACCESI IVANO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00547130559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSACCESI SERVICE SAS DI MASSACCESI IVANO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2001.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2001.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6259243AB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CAELYX 10 ML 2 MG/ML 1 FLAC - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1386</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71397.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>67113.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>576325112E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TREOJECT SIRINGHE PRER. 1 ML (0.1 MG/ML)-DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 973</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFARMACO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFARMACO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1518.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>5763206C08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SELEPARINA  F/S DA 0.6 ML PRONTE PER L'USO 5.700 U.I. ANTIXADELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 266</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFARMACO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFARMACO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6288.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5763193151</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SELEPARINA  F/S DA 0.4 ML PRONTE PER L'USO 3.800 U.I. ANTIXA-DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.265</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFARMACO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFARMACO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14751.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5346.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D253A88A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DOCCETTE PRESSO AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1705.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1705.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>576318283B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SELEPARINA  F/S DA 0.3 ML PRONTE PER L'USO 2.850 U.I. ANTIXA - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.264</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFARMACO S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFARMACO S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>CALCIPARINA F/S 0.5 ML 12.500 U.I. PRONTE PER L'USO -DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 242</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITALFARMACO S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALFARMACO S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>CALCIPARINA F/S  0.2 ML 5.000 UI  PRONTE PER L'USO - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 241</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>00737420158</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ALOXI 1 FLC  5 ML 250 MCG SOL. INIETT. EV - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 72</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFARMACO S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ITALFARMACO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TYVERB 250MG FLACONE 84 CPR - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1441</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO GENTILI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00109910505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO GENTILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>65415.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE VARIA - RICERCA PROVA E RIFACIMENTO PARZIALE LINEE RISCALDAMENTO AL SERVIZIO DI UN PUNTO RADIANTE DEI SERVIZI IGIENICI PIANO TERRA - STAPPATURA OCCLUSIONE SCARICO CONDENSA U.T.A. IN CENTRALE TERMICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI VARI DI MANUTENZIONE ALL'INTERNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO IBIGEN FLACONCINO 2000 MG  200 MG -DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.1057</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IST.BIOCHIMICO ITALIANO G.LORENZINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IST.BIOCHIMICO ITALIANO G.LORENZINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4472.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI VARI DI MANUTENZIONE ALL'INTERNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C. DI CASINI E NULLO N.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C. DI CASINI E NULLO N.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>481.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>481.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI STASAMENTO FOGNATURE ZONA FARMACIA - TAC E RADIOTERAPIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DYSPORT 500 U.I. FLAC - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1634</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05619050585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPSEN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05619050585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPSEN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14026.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16129.90</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE PRESSO MALATTIE INFETTIVE E PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00770920551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSETTI DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00770920551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSETTI DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD52559329</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE TARGHE VARIE - INSTALLAZIONE TARGHE CARDIOLOGIA CLINICA UROLOGICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00676030554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00676030554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1963.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1963.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5525592FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE EDILE ALL'INTERNO DEL PRESIDIO OSPEALIERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00393730551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI MORETTI NELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00393730551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI MORETTI NELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12132.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE PORTA D'INGRESSO CLINICA MEDICA PIANO 5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C. DI CASINI E NULLO N.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C. DI CASINI E NULLO N.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE PORTA PIANO 6 - LABORATORIO CELLULE STAMINALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C. DI CASINI E NULLO N.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C. DI CASINI E NULLO N.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PER SISTEMAZIONE  PORTA FARMACIA MAGAZZINO STOCCAGGIO FIALAGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ZANEDIP - COMPRESSA - 10MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 677</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TEFAMIN - FIALA EV - 240MG 10ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2269</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCTOLYN - TUBO POMATA RETTALE - 30G - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 624</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>INNOVA PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1596.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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      <oggetto>DINTOINA - COMPRESSA - 100MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.1852</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>CARDICOR 5MG - COMPRESSA - 5MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.645</oggetto>
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          <codiceFiscale>90032460322</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVA PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>27.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>CARDICOR 2.5MG - COMPRESSA - 2.5MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 643</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90032460322</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVA PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>148.20</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>CARDICOR 10MG  - COMPRESSA - 10MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 642</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90032460322</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2.66</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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      <oggetto>CARDICOR 1.25MG  - COMPRESSA - 1.25MG- DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 641</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>163.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ALPROSTAR 20 - FIALA LIOFILIZZATA - 20MCG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 566</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>90032460322</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVA PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90032460322</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVA PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>376.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>NORADRENALINA TARTRATO 2MG/ML FIALA 1 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 538</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IND. FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00050110527</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IND. FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4225.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FUROSEMIDE 20MG/ML FIALA 2 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 603</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IND. FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00050110527</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IND. FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>CALCIO CLORURO 10 FIALA 10 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 210</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IND. FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>BUPISEN  ADRENALINA FIALA 10 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1737</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IND. FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IND. FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>ATROPINA SOLFATO 0.5MG FIALA 1 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 46</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IND. FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>ALOPERIDOLO 2MG/ML FIALA 1 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1982</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IND. FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00050110527</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IND. FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PERFAN 100 MG/20 ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.547</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INCA - PHARM S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02452050608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCA - PHARM S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>493.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TIROSINT GOCCE MONODOSE 75 MCG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>54.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TIROSINT GOCCE MONODOSE 50 MCG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1018</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>72.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TIROSINT GOCCE MONODOSE 25 MCG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1017</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"FORNITURA ED INSTALLAZIONE MATERIALE IDRAULICO - AEREATORI PER RUBINETTI - SOFFIONI PER DOCCIA - DOCCETTE COMPLETE DI FLESSIBILE"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01280350552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERMAG SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01280350552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERMAG SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2332.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2332.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRONTOGEST FIALE 100 MG/ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 890</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>339.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5753571CFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRONTOFERRO CPR EFF. 80 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 374</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>52.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6924CA408</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"SOSTITUZIONE CHIUSINO - REALIZZAZIONE TROPPO PIENO SU POZZETTO E RIPARAZIONE PERDITA ACQUA"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5753610D29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALTERGEN GARZE IMPREGNATE 10X10 - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 821</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MEFOXIN FIALA 2G/20ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1071</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13118231003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.B.N. SAVIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13118231003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.B.N. SAVIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VANCOMICINA HIKMA FLACONI 500 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1151</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIKMA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIKMA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3753.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI AMIANTO - CARATTERIZZAZIONE DI UN CAMPIONE DI PANNELLO VERTICALE UBICATO ALL'INTERNO DELL'EX CELLA FRIGO DEL SIT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SEA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00579890559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAMIDRONATO DISODICO HIKMA FLACONE 60 MG/10 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1654</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIKMA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>IRINOTECAN HOSPIRA 500MG/25ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2560</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIKMA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIKMA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1729.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5880.30</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE COLONNA MOTORIZZATA PORTA STRUMENTAZIONE MEDIANTE RINFORZO DEL PIANO IN LAMIERA 400X500 MM3 - VERNICIATURA ALLUMINIO TRASPORTO IN OFFICINA E RICONSEGNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IRINOTECAN HOSPIRA 40MG/2ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1456</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIKMA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIKMA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1539.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IRINOTECAN HOSPIRA 100MG/5ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1455</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIKMA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIKMA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7263.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2075.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z06251047F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SALDATURA DELLA PERDITA DEL TUBO VAPORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z342510426</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE DOCCETTE PRESSO DEGENZA ONCOLOGICA - RICERCA GUASTO FANCOIL PRESSO  UNIVERSITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1045.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1045.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC824D916B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOCCETTE E FLESSIBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5395.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5395.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z29251051B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE INFISSI PRESSO VARI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA - REALIZZAZIONE PORTA DIVISORIA IN ALLUMINIO CORRIDOIO 3 PIANO NORD-EST</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C. DI CASINI E NULLO N.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C. DI CASINI E NULLO N.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2651.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2651.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>574914260F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FLUMAZENIL HIKMA FIALE DA 5 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.2407</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIKMA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIKMA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2252.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>574913504A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FENITOINA HIKMA FIALE 50 MG/ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1853</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIKMA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIKMA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>208.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CLINDAMICINA FOSFATO HIKMA FIALE 600 MG/4 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1114</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIKMA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIKMA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CITARABINA HOSPIRA 100MG/5ML -DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1338</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIKMA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIKMA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>XENETIX 350 MG/ML 150ML FLACONE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2506</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GUERBET S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03841180106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUERBET S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2818.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3006.15</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>XENETIX 300 MG/ML 500ML FLACONE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2498</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03841180106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUERBET S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03841180106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUERBET S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5367.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5749015D3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>XENETIX 300 MG/ML 100ML FLACONE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2497</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03841180106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUERBET S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03841180106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUERBET S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>429.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>429.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6655095620</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP -AGHI E SIRINGHE DELIB 425-2018 LOTTO 1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD244901D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LAVELLO INOX DUE VASCHE GOCCIOLATOIO DX COMPLETO DI MISCELATORE MONOCOMANDO A LEVA CLINICA PAFFONI E DUE PILETTE CON SIFONE DI SCARICO DIMENSIONI 140X60X85 CM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>713.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>713.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4D246ED78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPLOSIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01435600554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARCHERINI LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01435600554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARCHERINI LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1862.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2514.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE32546BE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO ESTINTORI E BOMBOLE GPL PER CORSI DI FORMAZIONE PEER ADDETTO PREVENZIONE INCENDI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00495600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTINCENDIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00495600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTINCENDIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D24B2D00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO ESTINTORI E BOMBOLE GPL PER CORSI DI FORMAZIONE PEER ADDETTO PREVENZIONE INCENDI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00495600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTINCENDIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00495600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTINCENDIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7464464E8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E DEFINITIVA PER LAVORI RELATIVI AGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO AUTOMATICI E ADEGUAMENTO RISERVA IDRICA"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00622150548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANCARLO ALESSANDRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VNTMSM71C31I921A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.I. VENTURI MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00677850554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO PAGANELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02958920544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO SANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VNTMSM71C31I921A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.I. VENTURI MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10587.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D264ED78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER FORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03570491203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAERDAL MEDICAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03570491203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAERDAL MEDICAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2514.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z802592E67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SORGENTE RADIOATTIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELEKTA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02723670960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEKTA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTE PER LA S.C. OTORINOLARINGOIATRIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>159.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO RESPONSABILE TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO - R.T.S.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANTONELLO PALMIERI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARCH. MILONE MARCELLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02779610985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01711810661</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORENZO PELINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01322270560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCO DARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03268830407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAURO CASADEI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12502151009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDOTI ENGENEERING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01690450505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO CASALINI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STRUDIO STAP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO P.G.M.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01548320900</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO TONINO PIRAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03528750650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCH. MILONE MARCELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>27050.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MATTORRE P. E GUERRINI E. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00427840558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTORRE P. E GUERRINI E. SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>594.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>594.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI OMNIA EYE SACCA RETROPLACENTARE -DELIB. 1110-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11189050153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACO PHARMA ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02279980399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL DEVICES GROUP SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00987750502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDISER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01553790518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA SAS DI BAGGIO CATENA E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01553790518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA SAS DI BAGGIO CATENA E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2016.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ARREDI PRESSO VARI REPARTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>481.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>481.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NASTRO ADESIVO CON INDICATORE CHIMICO DI STERILIZZAZIONE A VAPORE - DELIB.1110-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03328440270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOSIGMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01167730355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BS MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ID E CO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00223930280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETROTECNICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ID E CO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTE HP LASER JET M PROM 452 PER OCT SPECTRALIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01450700552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01450700552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>381.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>381.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E24C67CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ARREDI PRESSO VARI REPARTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1303.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1303.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7380798B2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NASTRO DI RETRAZIONE IN COTONE INTRECCIATO DELIB. 1051-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>526.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF724E3EE2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CISTOSCOPIO FLESSIBILE STORZ S.N. 2230882 INV. 8861</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>73807893C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SUTURA METALLICA IN ACCIAIO MONOFILAMENTO DELIB.1051-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>APTIVA MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASPEN SANITAS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSUT EUROPE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL S.P.A</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8625.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FILI DA SUTURA - DELIB. 1051-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25428.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CISTOSCOPIO FLESSIBILE STORZ S.N. 2127494</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORI PRESSO VARI REPARTI SEGRETERIA UNIVERSITA' - UROLOGIA - STUDIO DOTT. LAZZARI - ONCOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1007.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE POMPA DI SCARICO CONDENSA PRESSO CENTRO SALUTE DONNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CLIMATIZZATORE A SERVIZIO EX SALA OPERATORIA POLIAMBULATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL CORRIDOIO ANTISTANTE I LOCALI DEPOSITO FARMACI E UFFICIO ALL'INTERNO DEL BLOCCO OPERATORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01439760552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONOMI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01439760552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONOMI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7712.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7712.15</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 COPERTURA ISOTERMICA ISOROLL STANDARD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00077280568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SORRENTINO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00077280568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SORRENTINO SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E IN OPERA DI UNA VETRATA CON PORTA IN PVC NERO DA INSTALLARE PRESSO STANZA B AMBULATORIO OCULISTICO 3 PIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C. DI CASINI E NULLO N.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C. DI CASINI E NULLO N.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>706.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>706.35</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTA INGRESSO SALA PARTO 3 PIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C. DI CASINI E NULLO N.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C. DI CASINI E NULLO N.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1855.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1855.11</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURE EDIFICI ALL'INTERNO DEL P.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSETTI DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSETTI DANIELE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1264.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ALL'INTERNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>555.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>555.50</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ALL'INTERNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4030.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4030.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL NUOVO REPARTO DI PEDIATRIA 1 LOTTO - LAVORI SUPPLEMENTARI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03563891005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOWEN SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03563891005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOWEN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7628.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7628.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B24496A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI IDRAULICA PER MANUTENZIONE INTERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>791.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>683.77</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1624BC991</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE MARCA ASTRAL MOD. VICTORIA PLUS SILENT MONOFASE CON PREFILTRO INCORPORATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00077280568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SORRENTINO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00077280568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SORRENTINO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1042.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1042.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0127394055</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 POMPA SOMMERSA MARCA DAB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>598.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>598.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7380765FF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FILI DA SUTURA - DELIB. 1051-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01262470667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSUT EUROPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFAR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65946.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4923DE668</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI INCREMENTO E MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO C/O STANZA CAPOSALA BLOCCO OPERATORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMODERNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMODERNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2378.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD524AA5E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ELETTROPOMPA DAB - REVISIONE CORPO POMPA DAB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1858.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1858.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE324AA5BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO SALA SETTORIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>388.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>388.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A24B9C5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E RAMPA DI ACCESSO PER DISABILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308850559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO E LINEA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01308850559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO E LINEA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C24AFAEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI AUTOSPURGO FOGNATURE PRESSO FARMACIA E RISONANZA MAGNETICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE23DADB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SMONTAGGIO E SUCCESSIVO RIMONTAGGIO DELLA CELLA FRIGO PRESSO I LABORATORI DELLA FACOLTA' UNIVERSITA' DI MEDICINA E CHIRURGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03292080540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SERVICE DI MONTECCHIANI SABATINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03292080540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE SERVICE DI MONTECCHIANI SABATINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7446006E85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SONDE REAGENTI MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTAZIONI ACCESSORIE -DELIB. 979-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIO OPTICA MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05158401009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RESNOVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIO OPTICA MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71915.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF219630C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI - DELIB 887-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07668030583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEROM MEDICAL TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07668030583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEROM MEDICAL TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2535.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB623663AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CATETERE PER DRENAGGIO ANGOLATO - DELIB. 863-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PER TERMOABLAZIONE PERCUTANEA - DELIB. 617-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI CATETERE VENOSO  - DELIB. 801-2018</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI LAME PER BISTURI TIPO BEAVER - DELIB. 801-2018</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI LAME PER BISTURI MONOUSO STERILI - DELIB.801-2018</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI BISTURI MONOUSO STERILI - DELIB.801-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI - DELIB. 337-2018</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01171880428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01171880428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4480.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-04-27</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI - DELIB. 337-2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI - DELIB. 337-2018</oggetto>
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          <codiceFiscale>01171880428</codiceFiscale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI - DELIB. 605-2018</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI - DELIB. 605-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI KIT PER DETERMINAZIONE DELL' OMOCISTEINA DEL. 511-2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>MEDICAL LINE DI FABIO MADONNINI</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MASCHERE LARINGEE MONOUSO AUTOSIGILLANTI DELIB. 492-2018</oggetto>
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          <codiceFiscale>07973040582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI CANNULE ARTROSCOPICHE DELIB. 490-2018</oggetto>
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          <codiceFiscale>09301330966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTHREX ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI DELIB. 879-2018</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00227080231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESENIUS KABI  ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI DELIB. 879-2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI DELIB. 879-2018</oggetto>
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          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1405.25</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI DELIB. 879-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>295.85</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI DELIB. 879-2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>MOLTENI L. E C. DEI F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLTENI L. E C. DEI F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1276.00</importoAggiudicazione>
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          <ragioneSociale>MYLAN S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYLAN S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI DELIB. 879-2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>HIKMA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIKMA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
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          <ragioneSociale>UMBRIA MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00612960559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRIA MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI BENI DELIB. 296-2018</oggetto>
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      <oggetto>ANAFRANIL 50 CPR 10 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.2102</oggetto>
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      <oggetto>ANAFRANIL 5 FL 25 MG/2 ML SOL. INIETT. - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.2104</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALFASIGMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA DELIB 419-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N. 1 SISTEMA DI MICROSCOPIA A FLUORESCENZA PER LA S.C. ANATOMIA PATOLOGICA</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NIKON INSTRUMENTS SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-11-13</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA DELIB. 419-2018</oggetto>
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      <oggetto>RECEPIMENTO PROCEDURA APERTA CRAS PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO LOTTO 2</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LLOYD'S MILANO</ragioneSociale>
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      <oggetto>RECEPIMENTO PROCEDURA APERTA CRAS PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO LOTTO 6</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA DELIB. 419-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBU SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione>
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      <oggetto>RECEPIMENTO PROCEDURA APERTA CRAS PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO LOTTO 5</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>RECEPIMENTO PROCEDURA APERTA CRAS PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO LOTTO 4</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA DELIB. 419-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2154.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RECEPIMENTO PROCEDURA APERTA CRAS PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO LOTTO 1</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00902170018</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>AXA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ANAFRANIL 25 MG 20 CPR - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.2103</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALFASIGMA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALFASIGMA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ANAFRANIL 20 CPR 75 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.2105</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI N. 1 SISTEMA PER IMMOBILIZZAZIONE MAMMELLA PER RADIOTERAPIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEMA SINERGIE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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        <dataInizio>2018-10-09</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ALFAFERONE 1.000.000 UI - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.1499</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALFASIGMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFASIGMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7.44</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>OFTASTERIL 50MG/ML COLLIRIO SOLUZIONE 1 FLACONE DA 3.5 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.2334</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04918311210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>836.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRACLEER 62.5 MG COMPRESSE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.594</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01275170080</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>319.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI N. 3 SISTEMI PER IMMOBILIZZAZIONE TORACE PER RADIOTERAPIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C.CHAROL SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEMA SINERGIE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03268270040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.CHAROL SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9590.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRACLEER 125 MG COMPRESSE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.593</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01275170080</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01275170080</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>319.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO GENERATORI DI TECNEZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PROTEX ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00746550409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTEX ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9176.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-02</dataUltimazione>
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      <cig>ZBC24C9EF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OPSUMIT 10 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.2734</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01275170080</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01275170080</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2392.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2392.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA IN SERVICE ALL INCLUSIVE  RICERCA SANGUE OCCULTO FECI DELIB. 285-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00248660599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00248660599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71300.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13349.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1924C9B37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OXICODONE ACCORD 80MG 28 CPR A RILASCIO PROLUNGATO - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.1762</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z552480614</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI DELIB. 650-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI DELIB. 650-2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>LIMA CORPORATE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI DELIB. 650-2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>GRUPPO BIOIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>OXICODONE ACCORD 5MG 28 CPR RILASCIO PROLUNGATO - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.1760</oggetto>
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          <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2.15</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OXICODONE ACCORD 40MG 28 CPR A RILASCIO PROLUNGATO - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.1761</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>41.16</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD22480188</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI DELIB. 650-2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>CONMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>OXICODONE ACCORD 20MG 28 CPR A RILASCIO PROLUNGATO - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.1759</oggetto>
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      <oggetto>OXICODONE ACCORD 10MG 28 CPR A RILASCIO PROLUNGATO - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.1758</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>LEVETIRACETAM ACCORD 500 MG 60 CPR - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.1897</oggetto>
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          <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>LEVETIRACETAM ACCORD 1000MG 30CPR - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N.1896</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>11264670156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
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          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI DELIB. 651-2018</oggetto>
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          <codiceFiscale>06068041000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI DELIB. 651-2018</oggetto>
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          <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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          <ragioneSociale>SEROM MEDICAL TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07668030583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEROM MEDICAL TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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          <ragioneSociale>TAU MEDICA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01282550555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAU MEDICA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI DELIB. 651-2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>MAQUET ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAQUET ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURE DI DISPOSITIVI MEDICI  VARI DEL. 651-2018</oggetto>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI VARI DEL 651-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07973040582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07973040582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1905.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1905.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI COPRIMANIPOLO PER LAMPADE SCIALTICHE STERILI DEL. 636-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASPEN SANITAS SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02193130545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPEN SANITAS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI UNCINI ELASTICI MONOUSO DEL. 636-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIANCA MEDICAL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01441650544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCA MEDICAL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TUBO DI CONNESSIONE IN SILICONE DEL 636-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14078.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2340.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TAPPETINO ASSORBENTE  DEL 636-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04327730018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORMEC S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01709770562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW MED SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01709770562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW MED SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22144.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>885.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FILO GUIDA EMODIALISI STERILE-DEL 636-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06157780963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06157780963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LANCETTE PUNGITALLONE - DEL.636-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698030289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMED SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01846710364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.MOS.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03698030289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.3 FIBROSCOPI FLESSIBILI OCCORRENTI SERVIZIO UROLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AQUISIZIONE N 2 KIT  MATERIALE ACCESSORIO PER MAMMOGRAFO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11025740157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUJIFILM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11025740157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUJIFILM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1658.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB2365E28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE N.16  MODULI PER LETTO CHIRURGICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAQUET ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAQUET ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9280.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE  N. 220 AGENDE GIORNALIERE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03407410541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTAUFFICIO SPOLETO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03407410541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTAUFFICIO SPOLETO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>546.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>546.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE62519A18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE N. 3 BANDIERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>87.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z922592D5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.3 BOMBOLE ELIO RICARICABILI OCCORRENTI PER LA S.C. DI EMODINAMICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07973040582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07973040582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>855.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>855.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E246F886</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.1 COMBINATORE TELEFONICO E N.2 MULTISTATION 1000</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01763080544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSTRUMENTS SERVICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01763080544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSTRUMENTS SERVICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
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      <oggetto>GEMCITABINA ACCORD HEALTHCARE POLVERE 200 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1349</oggetto>
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      <oggetto>DOXORUBICINA ACCORD HEALTHCARE ITALIA 200 MG/100 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1382</oggetto>
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      <oggetto>DOXORUBICINA ACCORD HEALTHCARE ITALIA 10 MG/5 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1381</oggetto>
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      <oggetto>DOCETAXEL ACCORD 20 MG/1 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1377</oggetto>
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          <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>CITARABINA ACCORD 100 MG/10 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1340</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.2 BOMBOLE AZOTO IP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER U.O. NEURORADIOLOGIA E R.M. - DELIB. 337 LOTTO 5</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA  SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CORMAN HOSPITAL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08230471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE FORNITURA DI N.6 ALIMENTATORI PER NUTRIPOMPA OCCORRENTI ALLA CLINICA MEDICA DEGENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NUTRICIA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11667890153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUTRICIA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER U.O. NEURORADIOLOGIA E RM - DELIB 337 LOTTO 4</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GADA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08230471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.1 PIZZA BICLAMP BIPOLARE OCCORRENTI PER LA S.S. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UROMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2037.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2037.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.10 CAVI DI ESTENSIONE BIPOLARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FIAB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIAB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.2 OCCHIALI NISTAGMO A BATTERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDS S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>838.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>838.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.1 GENERATORE LUCE FREDDA PER CHIRURGIA APPARATO DIGERENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00926020066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPI MED S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00926020066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPI MED S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1321.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1321.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CISPLATINO ACCORD HEALTHCARE ITALIA 10 MG/10 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1404</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1090.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>247.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE24C99CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VELLUTAN EMULSIONE FLAC 20 ML 4 MCG/G - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 809</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05200381001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05200381001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SORICLAR 250 MG/5 ML GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1109</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05200381001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05200381001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2424C9947</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NERIXIA 1FL IM 25MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1666</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05200381001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05200381001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.2 BOMBOLE AZOTO IP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C2492612</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.10 PORTABOMBOLE PER BARELLA OCCORRENTI AL PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIVAS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIVAS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>280.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.1 CARRELLO ELEVATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MR SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MR SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5638.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5638.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.4 ROLL CONTAINER OCCORRENTI AL MAGAZZINO ECONOMALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DNA PROFESSIONAL S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DNA PROFESSIONAL S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1496.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1496.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.1 TRANSPALLET MANUALE PER IL MAGAZZINO MANUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>312.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>312.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N. 1 ASPIRATORE CHIRURGICO NEW ASKIR 30 CON VASO AUTOCLAVABILE DA 1.000 OCCORRENTE PER LA S.C. CHIRURGIA PROCTOLOGICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00926020066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPI MED S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00926020066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPI MED S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N. 1 SONDA CONVEX COMPATIBILE CON ECOGRAFO MYLAB PER LA S.C. DI MEDICINA INTERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESAOTE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESAOTE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE CASSETTE RADIOLOGICHE COMPLETE DI PLATES PER IL SERVIZIO RADIOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00873670152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGFA GAEVERT S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00873670152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGFA GAEVERT S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11367.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11367.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N. 1 CAVO SENSORE SP02 PER SPIROMETRO OCCORRENTE PER LA S.S. PNEUMOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04564101006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04564101006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.1 CONTENITORE CRIOBIOLOGICO OCCORRENTE PER LA S.C. DI NEFROLOGIA E DIALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00725050157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD HEALTHCARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00725050157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD HEALTHCARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1119.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1119.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.2 LAMPADE FRONTALI OCCORRENTI AL BLOCCO OPERATORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z252492A11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COPIA DI ELABORATI CARTACEI DI VARI FORMATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01478100553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPISTERIA CENTRALE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01478100553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPISTERIA CENTRALE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>956.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>956.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z37249185E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 2 BRACCIALI PER PRESSIONE IN DOTAZIONE AL MONITOR MINDRAY IMEC. MATRICOLA EV69025690 - INV. 8728 PER IL PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>116.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>116.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0224AA2F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALLESTIMENTO VEICOLO RENAULT MASTER TARGA FB483FK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00751900556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRUCK SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00751900556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRUCK SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE124A909B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE LAMPADA DA TAVOLO UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8024B416B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE PASSAPREPARATI SOSTITUZIONE MOTORE VENTILAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03191421209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECMURPHIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03191421209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECMURPHIL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1585.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE TELESCOPIO STORZ 30GRADI K - MODELLO 27005BA HOPKINS II 30GRADI 4NN - MATRICOLA 122396 - INVENTARIO 8864 - IN DOTAZIONE PRESSO LA PIASTRA OPERATORIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA ANEMOSTATO E RIPARAZIONE TUBO MAGAZZINO COSP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1609.48</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 MULTISPLIT PRESSO WEEK UROLOGICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE GRUPPI ELETTROGENI A SERVIZIO DEL BLOCCO DEU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOVAGEN SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02452460542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVAGEN SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4336.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4336.62</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE DI TARGHE IDENTIFICATIVE PRESSO FARMACIA NEUROLOGIA NEUROCHIRURGIA NEFROLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00676030554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1184.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1184.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CISTOSCOPIO FLESSIBILE STORZ MODELLO 11272C1 MATR 2228287 N. INV 9754 - UROLOGIA E LITROTRISSIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAIZONE OBITORIO. LAVORI DI MANUTENZIONE VARIA - SOSTITUZIONE VASCHETTA VENTILCONVETTORE FAN COIL - CONTROLLO CONDIZIONATROORE SAMSUNG - RICERCA PERDITA CONDIZIONATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2229.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2229.25</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO ONCOEMATOLOGIA SALA ATTESA E CORRIDOIO VETRATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1205.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1205.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO POLIAMBULATORI STANZA N. 8 E N. 9</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A2483D8B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C. DI CASINI E NULLO N.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C. DI CASINI E NULLO N.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>371.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>371.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2623AC9A8</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO LA CAMERA CALDA DEL PRONTO SOCCORSO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01490540554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOLOR SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01490540554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOLOR SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7006.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7006.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA823FAD75</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RECINZIONE CON GRIGLIATI PRESSO L'AREA ESTERNA AL NUOVO BUNKER AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01346270554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCIUTTI ENRICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01346270554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCIUTTI ENRICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3386.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3386.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z602459B6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI BONIFICA STRADA STERRATA SCARPATA PER IL RIPRISTINO DELLA POSSIBILITA' DI TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE PER ATTIVITA' MANUTENTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3740.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3740.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C24592B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO E SMALTIMENTO DI UNA PALMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10629041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FROG SERVICE DI LEVA MARCO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10629041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FROG SERVICE DI LEVA MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE OCCORRENTE PER IL PROGETTO SPERIMENTALE DI PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO CIG COLLEGATO AL SEGUENTE Z911E69384</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE TELECAMERA 4K INV. 9152/1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8414.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE TELESCOPIO STORZ RINOSCOPIO RIGIDO ART. 7230AWA SN 1205LB INV. 9362</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-01</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE PULSOSSIMETRO NELLCOR MOD. PM10N MATR. MBP16617391 INV. 8763</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE COMANDI E GRIGLIATI GUASTI PRESSO LA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4153.72</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE POMPA SOTTOSTAZIONE - MODIFICA LINEA SCARICO UTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2225.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-16</dataUltimazione>
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      <oggetto>LAVORI DI SOCCORRITORE SCIALITICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00561960550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4300.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI LINEE DI CLIMATIZZAZIONE SERVIZI CARDIOLOGICI E FORNITURA CON MONTAGGIO AUTOCLAVE ENDOSCOPIA DIGESTIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2725.28</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2725.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER 25 UNITA ESTERNE POSTE SU COPERTURA UFFICI AMMINISTRATIVI - SMONTAGGIO E MESSA IN SICUREZZA UNITA' FANCOIL DI BIOLOGIA MOLECOLARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1429.62</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA MONOSPLIT PIANO I UFFICIO SITRO STANZA A1P1ST025</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
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        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-25</dataUltimazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE POMPA INVERTER A SERVIZIO DEL REPARTO ONCOLOGICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>883.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-06</dataUltimazione>
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      <cig>Z662459533</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE LETTORE BADGE SPOGLIATOIO GENERALE UOMINI E DONNE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELTE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00561960550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>393.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>393.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z792459A52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI INTERVENTO SU UTA PER SCAMBIO ESTATE INVERNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00227440559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIGLI E PACIFICI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00227440559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIGLI E PACIFICI SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C2459CE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA PRESSO AULA N. 3 CENTRO FORMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01216010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA LUCIANI E FIGLI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01216010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA LUCIANI E FIGLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA STUDIO DOTT. FERILLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RONCETTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RONCETTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1124.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE INFISSI MEDICINA INTERNA MANUTENZIONE PRESSO VARI REPARTI - CARDIOLOGIA - QUINTO PIANO - CLINACA MEDICA - DERMATOLOGIA - DAY SURGERY - OCULISTICA - SITRO - ENDOSCOPIA - DIALISI- PET-TAC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C. DI CASINI E NULLO N.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C. DI CASINI E NULLO N.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4170.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MODIFICA/INGRANDIMENTO POZZETTO D'ISPEZIONE SU ZONA FARMACIA ASCENSORE PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EMMERRE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE INFISSI SPOGLIATOI DEL BLOCCO CENTRALE 1 PIANO SEMINTERRATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA SOVRANA SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00473890556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SOVRANA SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6463.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE PER CORSIA RISERVATA A PORTATORI DI HANDICAP PRESSO IL  MARCIAPIEDE DI INGRESSO ALLA PORTINERIA PRINCIPALE E TRACCIAMENTO NUOVI PARCHEGGI PER CICLOMOTORI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308850559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO E LINEA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01308850559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO E LINEA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1666.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ARREDI PRESSO VARI REPARTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARTIGIANLEGNO DI FISCHETTI A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01468890551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANLEGNO DI FISCHETTI A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>943.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ARREDI PRESSO VARI REPARTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>814.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA E REALIZZAZIONE BAGNO PRESSO NUOVO TRIAGE DEL PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BONOMI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00782850556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOM. GIUSEPPE FLAMINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00387050552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVEDIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00595400557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01439760552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONOMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31919.74</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>31919.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AMPLIAMENTO BAGNI UFFICI AMMINISTRATIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDILMACO 2</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00393730551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI MORETTI NELLO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01160590541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA DI VALENTINI E SCARPONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01544460551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMACO 2</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27156.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>27156.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE22BD325</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEL REPARTO DI PEDIATRIA 2 LOTTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01357460557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUIRE INSIEME - CO.IN.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01278600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00514610559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE NEW PICTURE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01178740930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETA.BI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00514610559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE NEW PICTURE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26537.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22625.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6F234A317</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMAZIONE CORRIDOIO NUOVO ASCENSORE DIAGNOSTICA PER IMMAGINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01527070559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO GRUPPO COSTERM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00546840554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL IAMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01527070559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO GRUPPO COSTERM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9975.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9975.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6A23F166C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI IDRAULICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>833.55</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MONTAGGIO COLLAUDO SPONDA CARICATRICE RENAULT MASTER FB483FK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TRUCK SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00751900556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRUCK SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3750.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMONTAGGIO CONSERVATIVO E TRASPORTO DI UNA LAMPADA SCIALITICA E DI UN PENSILE PER SALA OPERATORIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALTHEA ITALIA SPA (EX ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL)</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALTHEA ITALIA SPA (EX ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL)</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO SCHEDA MONITOR ELO TOUCH MOD. 240ILM INV. 8458 MAT. GI5C007709</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>484.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>484.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE PULSANTIERA APPARECCHIO EMOVELOCIMETRO ELPRO MOD. BIDIDOP MONO INV.  9368 MATR. MC14030956</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO OBITORIO SALA "C"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PRESSO UFFICIO TECNICO STANZA B41PST004</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA LUCIANI E FIGLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01216010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA LUCIANI E FIGLI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1970.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1970.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PRESSO L'APPARTAMENTO DEL SACERDOTE 5 PIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01216010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA LUCIANI E FIGLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01216010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA LUCIANI E FIGLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2508.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2508.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO  PRESSO VARI REPARTI - CENTRO SALUTE DONNA - RISONANZA MAGNETICA - BENI E SERVIZI - CABINE ELETTRICHE ESTERNE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1669.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1669.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z752424828</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 6 PIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC024247C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE RICOVERO DETENUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01280350552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERMAG SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01280350552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERMAG SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3637.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2010-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3637.29</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE12423248</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MONOSPLIT PIANO V - UFFICIO DIAGNOSTICA VASCOLARE CHIRURGICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7823FFCAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI SU IMPIANTI PRESSO VARI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA - PIANO -2 - UTA - CLINICA ORTOPEDICA - DEU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1088.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1088.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC923FFBF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO UFFICI POLIAMBULATORI STANZA CAPOSALA B51PA011</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01216010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA LUCIANI E FIGLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01216010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA LUCIANI E FIGLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1020.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA123A43BF</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE MULTISPLIT EDIFICIO C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9064.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA STUDIO PROF. VAUDO PRESSO STROKE UNIT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RONCETTI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01498480555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RONCETTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1805.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE ALLA VENEZIANA PRESSO VARI REPARTI - POLIAMBULATORI - MEDICINA DEL LAVORO - GINECOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C. DI CASINI E NULLO N.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C. DI CASINI E NULLO N.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1186.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE DI PARATIE OSCURANTI PRESSO AMBULATORIO B OCULISTICA III PANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C. DI CASINI E NULLO N.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C. DI CASINI E NULLO N.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>779.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>779.40</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE PRESSO NEFROLOGIA E DIALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C. DI CASINI E NULLO N.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C. DI CASINI E NULLO N.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2431.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2431.73</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>GLIBEN 30 CPR 5MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 145</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05200381001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>DIBASE 2FL OS/IM 300000UI - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 187</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05200381001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05200381001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>DIBASE 100000UI/ML 6F - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 185</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05200381001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05200381001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER U.O. NEURORADIOLIGIA E R.M. - DELIB 337 LOTTO 3</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ACTIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08230471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4668.55</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CLASTEON 6F EV 300MG/10ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1651</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05200381001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05200381001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1014.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5424C987D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CLASTEON 10CPS 400MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1652</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05200381001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05200381001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD24C9828</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CLASTEON CON LIDOCAINA 100MG/3.3ML IM 6 FL - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1650</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05200381001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05200381001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>686176077A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER U.O. NEURORADIOLOGIA E R.M. - DELIB 337 LOTTO 1</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01535310427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACTIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08230471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08230471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>64620.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-27</dataUltimazione>
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      <cig>68626348B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER U.O. NEURORADIOLOGIA E R.M. - DELIB 337 LOTTO 26</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACTIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO PACINOTTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-04-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI VARI - DELIB 605-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER U.O. NEURORADIOLIGIA E R.M. - DELIB 337 LOTTO 22</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BETATEX SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI VARI - DELIB 605-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI VARI - DELIB 605-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER NEURORADIOLOGIA E R.M. - DELIB 337 LOTTO 38</oggetto>
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          <ragioneSociale>ALFAMED SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI VARI - DELIB 605-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
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      <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI VARI - DELIB 605-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESPANSIONE MARKETING SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER NEURORADIOLOGIA E R.M. - DELIB. 337 LOTTO 36</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALFAMED SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01721040440</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFAMED SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-27</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI VARI - DELIB 605-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07677821212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA INTES</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1100.85</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-06-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACETAMOL 1000MG 16CPR EF - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1831</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05200381001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI  PER U.O. NEURORADIOLOGIA E R.M. - DELIB. 337 LOTTO 44</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01535310427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACTIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDTRONIC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01535310427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACTIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>49600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>	VELLUTAN UNGUENTO TUBO 20 GR 4 MCG/G - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 810</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05200381001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4.76</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA U.O. DI NEURORADIOLOGIA E R.M. - DELIB. 337 LOTTO 24</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01535310427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACTIVA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDTRONIC</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI VARI - DELIB 605-2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SYNAGIS 50 MG  SOLUZIONE. INIETTABILE. FLACONCINO - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1301</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI VARI - DELIB 605-2018</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI VARI - DELIB 605-2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>SIR OFTALMICA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI VARI - DELIB 605-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07973040582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1305.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-29</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA U.O. DI NEURORADIOLOGIA E R.M. - DELIB. 337 LOTTO 23</oggetto>
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          <codiceFiscale>01535310427</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2018-04-27</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI VARI - DELIB 605-2018</oggetto>
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          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>288.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-06-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI VARI - DELIB 605-2018 - LOTTO 6</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI VARI - DELIB 605-2018 - LOTTO 4</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI VARI - DELIB 605-2018 - LOTTO 3</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI VARI - DELIB 605-2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-06-29</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI VARI - DELIB 605-2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CLIP METALLICHE IN TITANIO NON RIASSORBIBILE - DELIB. 339</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PINZE PER BIOPSIA ENDOSCOPICA GASTROINTESTINALE  A FREDDO RIVESTITE SENZA AGO - DELIB. 428</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SYNAGIS 100 MG  E SOLUZIONE. INIETT. FLAC. NO - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1300</oggetto>
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          <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI VARI - DELIB 605-2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>CO.DI.SA SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI VARI - DELIB 605-2018</oggetto>
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      <oggetto>KALETRA SOL. ORALE FLAC. 500 MG/5ML  - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1229</oggetto>
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          <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>325.11</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>KALETRA 100 MG/25MG CPR RIVESTITE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1228</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI PER IL LABORATORIO DI CELLULE STAMINALI LOTTO 4 - RDO 1667715 - DELIB 213-18</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI PER IL LABORATORIO DI CELLULE STAMINALI LOTTO 3 - RDO 1667715 - DELIB 213-18</oggetto>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI DEFIBRILLATORI SOTTOCUTANEI PER LA PREVENZIONE DELLA MORTE CARDIACA IMPROVVISA - DELIB. 319</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.1 SONDA ECOGRAFICA OCCORRENTE AL SERVIZIO DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA</oggetto>
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      <oggetto>HUMIRA IN 2 PENNE PRERIEMPITE DA 40MG/0.4 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1563</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI PER IL LABORATORIO DI CELLULE STAMINALI LOTTO 2 - RDO 1667715 - DELIB 213-18</oggetto>
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          <codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02829240155</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12792100153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIFE TECHNOLOGIES</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00880701008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCK SERONO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13209130155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA ALDRICH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03784450961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODEN MEDICAL</ragioneSociale>
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      <oggetto>HUMIRA IN 2 FLACONCINI MONODOSE DA 40MG/0.8 ML  - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1564</oggetto>
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          <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.1 BORSA PER TRASPORTO CON CONTENITORE TERMICO OCCORRENTE ALLA S.C. IMMUNOTRASFUSIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIXLAB S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01711590545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIXLAB S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>557.52</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>557.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI PER IL LABORATORIO DI CELLULE STAMINALI LOTTO 9- RDO 1667715 - DELIB 213-18</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EPPENDORF</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROCLONE DIAGNOSTICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROCLONE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GENELAB</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02829240155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GILSON ITALIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12792100153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIFE TECHNOLOGIES</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00880701008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCK SERONO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13209130155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA ALDRICH</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VODEN MEDICAL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VWT INTERNATIONAL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>UNIDROX 5 CPR 600 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1148</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>32.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TWICE 60 MG 16 CPS - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1749</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>97.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TWICE 30 MG 16 CPS - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1748</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>60.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TWICE 100MG 16 CPS - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1747</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>10.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>TWICE 10 MG 16 CPS - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1751</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>53.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TRITTICO GOCCE FLAC 30ML 60MG/ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2703</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TRITTICO GOCCE 30 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2137</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <importoAggiudicazione>10.74</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>TRITTICO CPR 75 MG  - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2138</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TRITTICO CPR 50 MG 30 CPR - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2139</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TRITTICO CPR 150MG 20CPR - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2136</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA VODAFONE MDC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TRITTICO CPR 100 MG 30 CPR - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2135</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4.02</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TRITTICO CONTRAMID 150MG 14 CPR - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2715</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTI DI TELEFONI CELLULARI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TRITTICO 3FF 50 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2140</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1.08</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI PER IL LABORATORIO DI CELLULE STAMINALI LOTTO 5 - RDO 1667715 - DELIB 213-18</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GILSON ITALIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12792100153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIFE TECHNOLOGIES</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00880701008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCK SERONO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13209130155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA ALDRICH</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TANTUM CREMA 5 PER CENTO 50 GR - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1620</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2.25</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.1 SMARTPHONE PER BORSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711590545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIXLAB S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01711590545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIXLAB S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5689165F76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TACHIPIRINA SCIROPPO 120ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1829</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B24C77DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TACHIPIRINA OROSOLUBILE 500MG 12 BS - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2713</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>10.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5D24C779E</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TACHIPIRINA OROSOLUBILE 250MG 10 BS - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2712</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <cig>ZA823530EF</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE PER 12 MESI DI LICENZE D'USO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL SISTEMA CENTRICITY ANALYTICS PER LA S.C. DI RADIOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03663500969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI PER IL LABORATORIO DI CELLULE STAMINALI LOTTO 1 - DELIB 213-18 - RDO 1667715</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIGMA ALDRICH</ragioneSociale>
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      <oggetto>TACHIPIRINA OROSOLUBILE 1000MG 10BS - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1832</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>TACHIPIRINA GOCCE 30 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1830</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI PER IL LABORATORIO DI CELLULE STAMINALI RDO 1811731 - LOTTO 2 - DELIB 213-18</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MERCK SERONO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
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      <oggetto>TACHIPIRINA CPR  500 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1828</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>TACHIPIRINA 500MG SUPPOSTE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1835</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>TACHIPIRINA 250MG SUPPOSTE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1834</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>50.40</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>TACHIPIRINA 125 MG SUPPOSTE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2575</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DEL SOFTWARE PH3 MEDICAL PHISYCS E SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE</oggetto>
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          <codiceFiscale>02353250547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BTREE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>38160.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TACHIPIRINA 1000MG SUPPOSTE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1833</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
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      <oggetto>TACHIPIRINA 1000MG CPR DIV - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1838</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D2365C8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.1 AGITATORE VERTEX PER ANTIBIOGRAMMA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08572340159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13023610150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STARLAB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA20CC987</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI PER IL LABORATORIO DI CELLULE STAMINALI RDO 1811731 - LOTTO 1 - DELIB 213-18</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09284460962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTEGRA LIFESCIENCES ITALY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12792100153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIFE TECHNOLOGIES ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00880701008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCK SERONO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03350760967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCK SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05791560633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOCROTECH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03784450961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODEN MEDICAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12792100153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIFE TECHNOLOGIES ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7522AD3C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI SONDE DI CALIBRAZIONE PER TASCA GASTRICA - DELIB 186</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1A22AC024</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI RADIOFARMACI DELIB 154-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84315.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14736.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>74109594D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI RADIOFARMACI DELIB 154-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13342400150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBA MOLECULAR ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13342400150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBA MOLECULAR ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>75724252CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA DEL SISTEMA RIS/PACS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00873670152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGFA GEVAERT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00873670152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGFA GEVAERT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>657000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF024378E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.15 CONDIZIONATORI PORTATILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01353240557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEDESCHI ELETTRICITA' S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01353240557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEDESCHI ELETTRICITA' S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB224C7604</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TACHIDOL CPR 500MG 30MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1840</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA922ABF77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI RADIOFARMACI DELIB 154-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13342400150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBA MOLECULAR ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13342400150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBA MOLECULAR ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5689234869</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TACHIDOL BS 500MG 30MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1839</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>77.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9823DD08F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N. 50 NOTEBOOK</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT DI TORRISI FELICE E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19596.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19596.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6324C7550</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MOMENTKID SOSP ORALE 150 ML 100MG 5 ML - 1MG CONTIENE 20MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1607</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <oggetto>GINETANTUM LAVANDA OTC 5 FLAC 140 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 879</oggetto>
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      <oggetto>FENTALIM 5 FF 10 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1680</oggetto>
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      <oggetto>DOBETIN 5000 5FF 2ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 378</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>DOBETIN 1000 5FF 1ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 379</oggetto>
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      <oggetto>DAPAROX 1MG GOCCIA - GOCCE ORALI FLACONE DA 20ML PRERIEMPITO CON 18.5ML - OGNI ML CONTIENE 33.1MG DI PAROXETINA  MG TOTALI 612.35 - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 2123</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>23.45</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>BUPIVACAINA 0.5 PER CENTO 4 ML IPERBARICA - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1702</oggetto>
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      <oggetto>AULIN 100 MG 30 BS - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 1619</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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      <oggetto>AMUKINE MED 250 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 LOTTO N. 845</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <importoAggiudicazione>1.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AMUKINE  MED 500ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018- LOTTO N. 848</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N. 1 MONITOR PHILIPS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>369.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>369.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5707485D9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TOBRAMICINA ANGELINI 0.3 PER CENTO 5 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018- LOTTO N. 2320</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1028.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>426.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7473614D5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N. 2 WORKSTATION JASKI EXPRESSION</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1617.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1617.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3824C786E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TANTUM VERDE COLLUTORIO 120 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018- LOTTO N. 3</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SIMETICONE ANGENERICO 42 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018- LOTTO N. 44</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>58.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROMETAZINA SELLA 2 PER CENTO 30 G - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018- LOTTO N. 803</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>288.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>64.17</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE TRIENNALE DI N. 45 BATTERIE PER CARRELLI ERGOTRON</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA COMETA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA COMETA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15124.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PORTOLAC 10 GR POLVERE PER SOL ORALE 20BS - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018- LOTTO N.91</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ADESIONE ALL'A.Q. CT7 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA EXTRA CONSIP</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37145.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26000.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>DICLOCULAR COLLIRIO 5 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018- LOTTO N. 2338</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>BRIMONIDINA TUBILUX PHARMA - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018- LOTTO N. 2347</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACIDO ACETILSALICILICO ANGENERICO 500 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018- LOTTO N. 1821</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>94.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>102.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF4217B047</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FILTRI PER ULTRAFILTRAZIONE COD. 05010 - DELIB. 90</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01302760432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSCA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01302760432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSCA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2116.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z422343003</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE PER 12 MESI DI TONER TN423 BROTHER PER CALORIMETRO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01450700552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01450700552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>772.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>386.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD224547D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI STENT CORONARICI - DELIB 68 LOTTO 5A</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10077121001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLATECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10077121001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLATECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D233E197</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE PER 12 MESI DI TONER 2320 BROTHER PER LABORATORIO DI VIROLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01450700552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01450700552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.10</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>575385140D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PENTACOL CPR 400 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018- LOTTO N. 111</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFAR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFAR S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>433.50</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI STENT CORONARICI - DELIB 68 LOTTO 5B</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE BIENNALE DI CARTA SONY PER UPP210HD PER STAMPANTE LITOTRITORE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIRI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI STENT CORONARICI - DELIB. 68 LOTTO 3B</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>MAALOX 4 PER CENTO - 3.5 PER CENTO SOSPENSIONE ORALE AROMA MENTA FLACONE DA 250 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018- LOTTO N. 6</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SANOFI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI STENT CORONARICI - DELIB 68 LOTTO 4B</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI STENT CORONARICI DELIB. 68 LOTTO 1 A</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>CLEXANE SIRINGA PRER 4000 UI (AXA) CON SISTEMA DI SICUREZZA - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018- LOTTO N. 257</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI S.P.A.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI STENT CORONARICI - DELIB 68 LOTTO 2C</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE BIENNALE DI CARTA SONY PER STAMPANTE FLUORANGIOGRAFO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125170407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ITALDIAGRAMMI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIRI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01650860545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>976.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>57057749A6</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>BUSCOPAN 6 FLE CO - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018- LOTTO N. 51</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>413.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>272.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7374506208</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITUTA DI STENT CORONARICI - DELIB. 68 LOTTO 3A</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5706716305</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BISOLVON 5 FLE CO - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018- LOTTO N. 2287</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>254.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5706702776</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BISOLVON 2MG/ML 40ML CO - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018- LOTTO N. 2284</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>937.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>294.47</importoSommeLiquidate>
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      <cig>736752739D</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE BIENNALE DI CARTA PER ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>NITRODERM TTS 5 MG/DIE CEROTTO TRANSDERMICO - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018- LOTTO N. 550</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI STENT CORONARICI - DELIB. 68 LOTTO 2 A</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI - DELIB 405 LOTTO 210 B - OPTIRAY</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GUERBET SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI - DELIB 405 LOTTO 210 A - OPTIRAY</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI - DELIB 405 LOTTO 207 - PREFOLIC</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>NITRODERM TTS 15 MG/DIE CEROTTO TRANSDERMICO - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018- LOTTO N. 552</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LEVOFLOXACINA SANDOZ 500MG 5CPR - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018- LOTTO N. 1141</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2688.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI - DELIB 405 LOTTO 206 - VELPHORO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13281421001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIFOR FRSENIUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5174.37</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>HYCAMTIN 5 FLACONCINI 4 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018- LOTTO N. 1454</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SANDOZ  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDOZ  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3250.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI - DELIB 405 LOTTO 203 B - ORALAIR IT 30</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI - DELIB 405 LOTTO 203 A- ORALAIR IT 31</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STALLERGENES</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02532300122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STALLERGENES</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>216.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <cig>Z7A2444C40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI - DELIB 405 LOTTO 202 - GRAZAX</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALK ABELLO SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04479460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALK ABELLO SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>192.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <cig>5768931077</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARCEVA CPR 150 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018- LOTTO N. 1430</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROCHE S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCHE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>82413.75</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI - DELIB. 405 LOTTO 201 - JETREA</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI - DELIB. 405 LOTTO 200 - MYDRANE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>TARCEVA CPR 100 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018- LOTTO N. 1429</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MABTHERA FIALA 50 ML 500 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018- LOTTO N. 1416</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MABTHERA FIALA 10 ML 100 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018- LOTTO N. 1415</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>AVASTIN FIALA 400 MG/16 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018- LOTTO N. 1420</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AVASTIN FIALA 100 MG/4 ML  - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018- LOTTO N. 1421</oggetto>
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      <oggetto>SUTENT 12.5 MG 30 CPS - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018- LOTTO N. 1432</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TYGACIL 50 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018- LOTTO N. 1039</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>52429.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <cig>ZD52424985</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ALL'INTERNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C. DI CASINI E NULLO N.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C. DI CASINI E NULLO N.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1005.09</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1005.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DELLA RUOTA DI SCORRIMENTO DELLA PORTA BUNKER ACCELERATORE LINEARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12384150152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELSE SOLUTION</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12384150152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELSE SOLUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C23B4B20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ALL'INTERNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00255740557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCOGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00255740557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCOGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18273.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18273.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3023F3CB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE INFISSI C/O VARI REPARTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C. DI CASINI E NULLO N.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C. DI CASINI E NULLO N.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>965.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>965.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6123F3D2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE INFISSI C/O VARI REPARTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C. DI CASINI E NULLO N.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C. DI CASINI E NULLO N.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>844.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>844.14</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE IDENTIFICATIVE PARCHEGGIO INTERNO RISERVATO - DITRO - MEDICINA INTERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00676030554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1114.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE INFISSO PER CHIUSURA TERRAZZO E CONTROSOFFITTO DEPOSITO FARMACIA E TENDAGGI P.T. CORPO CENTRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01325080552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CML SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6989.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6989.97</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE VIDEOTELECAMERA TEKNO P - 112007</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CRIMO ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01922280548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIMO ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1894.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1894.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE LETTO ELETTRICO CON SOSTITUZIONE SGANCIO SPONDA E MOTORE - MOD 11 LE9800112 INV. 5970</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>451.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>451.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI IDRAULICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>FERRAMANTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMANTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>520.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO TECNICO PER SOSTITUZIONE ANALIZZATORE DI GAS ANESTETICI E PROVE FUNZIONALI MATR. ARZK-0045 INV. 4694 C/O S.O. POLIAMBULATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI SPLIT PIANO 1 - AREE ATTIGUE BLOCCO OPERATORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI  SU CONDIZIONATORI DEGENZA E - UNIVERSITA' SCALA B - UTA 2 PIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01280350552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERMAG SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01280350552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERMAG SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2351.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2351.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D23D075B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI SU IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO  C/O VARI REPARTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1377.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1377.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2923CE0D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DUALSPLIT PIANO I UFFICI DOTT. RIZZO E DOTT. PETROLLINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E23C40C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIMONTAGGIO CONDIZIONATORI PORTATILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3295.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC423D07A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI AUTOSPURGO DEMOLIZIONE E RIPRISTINO PER FORNITURA CHIUSINI INOX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1790.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1790.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE823CE056</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER INFILTRAZIONE DI ACQUA PIOVANA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSETTI DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSETTI DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z16234261D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL FILTRO DEPURATORE DEL BEVERINO SITUATO PRESSO LA CAPPELLA"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412780551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO ACQUA DI SIMONA BERRETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412780551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO ACQUA DI SIMONA BERRETTA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>73.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN DEPOSITO E DI UN BAGNO A SERVIZIO DELLA DEGENZA PRESSO IL REPARTO AREA MEDICA SITO AL PIANO TERRA EDIFICIO A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00249600552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNINI MARIO E GEOM. STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00249600552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNINI MARIO E GEOM. STEFANO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8930.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8930.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL BLOCCO SPOGLIATOIO PRIMO PIANO SEMINTERRATO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNTGNN61E28A345L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. GIOVANNI CONTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNTGNN61E28A345L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. GIOVANNI CONTI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1162.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1162.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNTGNN61E28A345L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. GIOVANNI CONTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNTGNN61E28A345L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. GIOVANNI CONTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>889.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>889.79</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIVERUZZI FERRAMENTA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00489530550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVERUZZI FERRAMENTA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MONTAGGIO SMONTAGGIO E EQUILIBRATURA DEPOSITO PNEUMATICI ESTIVI PUNTO FF288LH</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI MICHELI E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00511140550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MICHELI E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE GOMME MONTAGGIO - EQUILIBRATURA -SOSTITUZIONE VALVOLA TL - AUTO GIULIETTA TARGA FF011GE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00511140550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MICHELI E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00511140550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MICHELI E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>144.34</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI REVISIONE E SISTEMAZIONE SEDUTE AULE UNIVERSITARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANI ELIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANI ELIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z500183583</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER CALIBRAZIONE APPARECCHIATURA IMPEDENZIOMETRO N.S. IMICF14100338 INV. 6283 PRESSO OTORINO AUDIOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05025030288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NATUS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05025030288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NATUS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC32371D8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE DELLA SCOCCA ELETTROBISTURI CON SOSTITUZIONE MODELLO ICC 300 MATR F-2290 INV 3337 C/O U.O. PIASTRA OPERATORIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06349620960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERBE ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06349620960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERBE ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>188.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA1232081F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA ALIMENTAZIONE GRUPPO FRIGO TRANE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00249060559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00227440559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIGLI E PACIFICI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385020555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO DOTTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00547130559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSACCESI SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00192010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERNANA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00227440559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIGLI E PACIFICI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7280.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7280.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE123B2151</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE KIT SOLLEVAMENTO DI CONDENSA PER CLIMATIZZATORE C/O IL DH ONCOLOGICO AMBULATORIO L</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01216010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA LUCIANI E FIGLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01216010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA LUCIANI E FIGLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F92398DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IDROTERMICHE PRESSO VARI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2413.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2413.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC82398E78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI FANCOIL PRESSO MEDICINA INTERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA PRESSO SOTTOSTAZIONE CENTRALE PIANO 2S</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPA SINGOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-06-08</dataUltimazione>
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      <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PRESSO UFFICI AMMINISTRATIVI B1PTUF006</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA LUCIANI E FIGLI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA LUCIANI E FIGLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PRESSO UFFICIO INAIL B1PTUF002</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA LUCIANI E FIGLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDUTTURA PRESSO PALAZZINA INGEGNERIA OSPEDALIERA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA LUCIANI E FIGLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01216010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA LUCIANI E FIGLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>974.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSISTENZA GUASTO GRUPPO ELETTROGENO MALATTIE INFETTIVE - INTERVENTO REPARTO DIALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIGLI E PACIFICI SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00227440559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIGLI E PACIFICI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA SALA TAC DEL PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01273940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKLIMA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2650.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ALL'INTERNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EREDI MORETTI NELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00393730551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI MORETTI NELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19004.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19004.51</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE PER INFILTRAZIONE ACQUA PRESSO CHIRURGIA DIGESTIVA DEGENZA I</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>868.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>868.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z81224232E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE FINESTRE AMBULATORI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIABETOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01244240550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASA DELL'INFISSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00473890556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SOVRANA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00583910559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01437260555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALONI SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00473890556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SOVRANA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7934.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7934.57</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI IDRAULICA PER MANUTENZIONE INTERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00066340555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANI ELIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00066340555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANI ELIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>322.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>322.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5D2290B43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL LOCALE DA DESTINARE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01357460557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUIRE INSIEME - CO.IN. SCARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01357460557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUIRE INSIEME - CO.IN. SCARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5316.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5316.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0382362023</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE REGISTRATORE HOLTER MOD. 90207 MARCA SPACELABS H. MATR. 207- 1038410 - INV. 84222</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03823620236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACELABS HEALTHCARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03823620236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACELABS HEALTHCARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3021E080D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSO DI INGRESSO CON PORTA REI60 PRESSO IL REPARTO RIANIMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01278610553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01278610553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4024.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4024.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE VIDEOTELESCOPIO 10MM 30 HD MOD WA50012A MATR 605404 INV 4257</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3954.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3954.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI INSONORIZZAZIONE AMBULATORIO EEG DEL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE PRESSO LA S.C. NEUROFISIOPATOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01278610553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01278610553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15769.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15769.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE REGISTRATORE HOLTER MOD. 90207 MARCA SPACELABS H. MATR. 207- 1038410 - INV. 8422211</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03823620236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACELABS HEALTHCARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03823620236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACELABS HEALTHCARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI IDRAULICA PER MANUTENZIONE INTERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>764.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>764.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ARREDI C/O VARI REPARTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>239.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>239.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CISTOSCOPIO S/N 2227720 E CISTOSCOPIO S/N 2200274</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE SARACINESCA VAPORE CORPO CENTRALE PIANO 1S</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>962.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>962.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F2342273</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI DISATTIVAZIONE E MESSA IN SICUREZZA GAS MEDICALI PRESSO ONCOLOGIA DEGENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5705256E2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LYRICA 75 MG X 56 CPS- DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018- LOTTO N.1907</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>414.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2090.53</importoSommeLiquidate>
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      <cig>570523902A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LYRICA 25 MG X 14 CPS- DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018- LOTTO N.1906</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>559.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7561600DB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 198</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00122890874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIFI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00122890874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIFI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122355.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7496418FD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 197 - TAIOFTAL</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01624020440</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOOFT ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01624020440</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOOFT ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34828.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5705222222</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LYRICA 100 MG 21 CPS- DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018- LOTTO N.1903</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>511.82</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 196</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 195 - ORKAMBI</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 194 - KALYDECO</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RETACRIT 1SIR 1000UI 0.3ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018- LOTTO N.387</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 192 - BRONCHITOL</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 191 - NUCALA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 190 - INCRUSE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 188</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 187 - STRIVERDI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04843650153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3556.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE BIENNALE DI PILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CERACARTA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00136740404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERACARTA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3143.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOCAZIONE TRIENNALE DI ATTREZZATURE PER LA S.C. ENDOSCOPIA DIGESTIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRIGOLO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01327060446</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIGOLO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>695000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 185 - TEGLUTIK</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFARMACO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1352.20</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 184 - SUBOXONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08457170960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDIVIOR</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08457170960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDIVIOR</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10479.19</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 183 A - CAMPRAL</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRUNO FARMACEUTICI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05038691001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO FARMACEUTICI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>81.85</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE VENUS HOTLAB</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 182 B - ALCOVER</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA WAIA PER ALPI</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 182 A - ALCOVER</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 180 F - STRATTERA</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI AMICO WF E INTERPA4</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 180 E - STRATTERA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURADI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 180 D - STRATTERA</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 180 C - STRATTERA</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 180 B - STRATTERA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELI LILLY SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COM METODI IN RTI</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 180 A - STRATTERA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELI LILLY</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>63.68</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 179 D - BRINTELLIX</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11008200153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUNDBECK ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>197.16</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOCAZONE TRIENNALE DI POSTAZIONI MULTIFUNZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MASSINELLI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LOCAZIONE TRIENNALE DI N. 2 MULTIFUNZIONE LASER COLORE E ACCESSORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 179 C - BRINTELLIX</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 179 B - BRINTELLIX</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACIA DELIB 405 - LOTTO 179 A - BRINTELLIX</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LUNDBECK ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>394.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 175 B - DEXDOR</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05941670969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORION</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE FORNITURA DI N. 20 FAX SAMSUNG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATIC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KEY FOR SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PC SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2280.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.2 ARMADI PER PRODOTTI INFIAMMABILI OCCORRENTI PER IL LABORATORIO ANALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02481080964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AHSI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12207330155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HARTMANN TRESORE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5055.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5055.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 LOTTO 175 A - DEXDOR</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05941670969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORION</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05941670969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORION</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1134000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 173 D - TREVICTA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3856.68</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 173 C - TREVICTA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 173 B - TREVICTA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 173 A - TREVICTA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 172 - RESILIENT</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE FORNITURA DI N. 50 STAMPANTI BARCODE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KEY FOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00671240554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA COMETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00338330541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEY FOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13279.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13550.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACIA DELIB 405 - LOTTO 169 - ADASUVE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACRAF</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACRAF</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 15 LOTTO 2</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ITALWARE SRL IN RTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWARE SRL IN RTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58072.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 165 - APOFIN</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CHIESI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01513360345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIESI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>103.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 163 F  FYCOMPA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EISAI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04732240967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EISAI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>330.57</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027571203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAERDAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027571203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAERDAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16526.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16526.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ALLA PIATTAFORMA S.IN.CO.S. JHIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02942010014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.IN.CO.S. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02942010014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.IN.CO.S. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>186300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>145995.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 163 E - FYCOMPA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EISAI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04732240967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EISAI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 163 D - FYCOMPA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04732240967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EISAI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04732240967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EISAI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5D243BB2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 163 C - FYCOMPA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04732240967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EISAI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04732240967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EISAI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <cig>Z57244E1A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.24 TAVOLI SERVITORI OCCORRENTI ALLA S.C. DI NEFROLOGIA E DIALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>5756609805</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RETACRIT 1SIR 4000UI 0.4ML SIR. PROT - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018- LOTTO N.387</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4752.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7387.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0D24497C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.10 LINEE CAMPIONAMENTO GAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01771830518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORIS MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01771830518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORIS MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1819.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1819.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z59243BB12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 163 B - FYCOMPA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04732240967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EISAI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04732240967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EISAI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>330.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI ANSE PER POLIPECTOMIA DELIB 38-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02193130545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPEN SANITAS SRL           -</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDICOMM SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08056040150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICOMM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2454.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>490.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE FORNITURA DI N.6 WATERLOCK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CORIS MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01771830518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORIS MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2203.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI ESTRATTORI PUNTI METALLICI- DELIB 32-18</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FE.MA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02193130545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPEN SANITAS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA APERTA FORNITURA DI ESPANSORI TISSUTALI LOTTO N. 6 - DELIB 20-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POLYTECH HEALTH E AESTHETICS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09009860967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLYTECH HEALTH E AESTHETICS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA APERTA FORNITURA DI ESPANSORI TISSUTALI LOTTO N. 5 - DELIB 20-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09009860967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLYTECH HEALTH E AESTHETICS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09009860967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLYTECH HEALTH E AESTHETICS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA APERTA FORNITURA DI ESPANSORI TISSUTALI LOTTO N. 9 - DELIB 20-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>35280.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA APERTA FORNITURA DI ESPANSORI TISSUTALI LOTTO N. 7 - DELIB 20-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA APERTA FORNITURA DI ESPANSORI TISSUTALI LOTTO N. 4 - DELIB 20-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA APERTA FORNITURA DI ESPANSORI TISSUTALI LOTTO N. 3 - DELIB 20-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA APERTA FORNITURA DI ESPANSORI TISSUTALI LOTTO N. 2 - DELIB 20-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>7800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
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      <cig>Z1323FFCEA</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.40 CATETERI PROVA OCCORRENTI AL BLOCCO OPERATORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00847380961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00847380961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z832427908</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.4 SENSORI PER SATURIMETRI OCCORRENTI ALLA T.I.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01941340976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESSE MEDICAL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01941340976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESSE MEDICAL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8523D0E35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI ARREDI VARI PER LO STUDIO MEDICO DI MEDICINA INTERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNCPLA51S18L117A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI MENICHINI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNCPLA51S18L117A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI MENICHINI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2357.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-07-02</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 163 A- FYCOMPA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 160 XIAPEX</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 158 - BACLOFENE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MOLTENI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA APERTA FORNITURA DI ESPANSORI TISSUTALI LOTTO N. 9- DELIB 20-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09053360153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AORTA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6864.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.1 COLONNA CAPILLARE PER ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DTO SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02660150273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DTO SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>621.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>621.80</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PER 12 MESI DI CONSUMABILI PER FOTOCOPIATRICE XEROX COLOR CUBE</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>549.71</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 157 D - IMNOVID</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CELGENE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>62551.19</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 157 C IMNOVID</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENGENE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 157 B - IMNOVID</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 157 A - IMNOVID</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 156 - ESBRIET</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 155 - REVLIMID</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 155 - REVLIMID</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04947170967</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>04947170967</codiceFiscale>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 154 C - ENVARSUS</oggetto>
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          <ragioneSociale>CHIESI FARMACEUTICI</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 154 B - ENVARSUS</oggetto>
      <sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP</sceltaContraente>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SUPPORTI MECCANOGRAFICI LOTTO 3</oggetto>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SUPPORTI MECCANOGRAFICI LOTTO 2</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 152 B - COSENTYX</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 152 A - COSENTYX</oggetto>
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      <oggetto>FORNTURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 149</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 148 - ENTYVIO</oggetto>
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          <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE MATERIALE OCCORRENTE ALLA S.C. DI NEUROFISIOPATOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIAB</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KIMAL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01605910544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMED MB</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1257.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-29</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.2 FLUSSIMETRI OCCORRENTI ALLA S.C. DEL BLOCCO OPERATORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIMAMED S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIMAMED S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8405.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8405.60</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.1 OCCHIALI DI PROVA OCCORRENTE AI POLIAMBULATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDVET S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 147 B - OTEZLA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>898.90</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 147 A - OTEZLA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04947170967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CELGENE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4269.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.2 ARMADI OCCORRENTE PER LA S.C. DI DIABETOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SO.ME. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SO.ME. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1236.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI  SISTEMA PROSENSE - PROT INT 21E-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI  ISACLEAN - PROT INT 20E-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07869740584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTEL MEDICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4080.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI  SISTEMA PROSENSE - PROT INT 19E-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI  SOSTITUTO DERMICO RIGENERATO - PROT INT 18E -2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>09284460962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09284460962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0223EF773</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI ISACLEAN 1000 ML - PROT INT 17E-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07869740584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTEL MEDICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07869740584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTEL MEDICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z96240F5F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI  MICROFILL KIT PROCESSAZIONE PROT INT 16E-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05378701006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIGH TECH SCREW S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05378701006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIGH TECH SCREW S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8123E2F59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI MEDPOR PROTESI MANDIBOLARE - PROT INT 15E-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>389.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI  ZAVICEFTA - PROT INT 14E -2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2220.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z752322280</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI LAME SHAVER - PROT INT 13E-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1654.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1654.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8523F4FE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.2 TERMOMETRI DIGITALI PER LA S.C. DIABETOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10679100155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10679100155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD2305902</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI  TAIOFTAL - PROT INT 12E-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01624020440</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOOFT ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01624020440</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOOFT ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2902.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI  KIT CEMENTO SISTEMA DI MISCELAZIONE CHIUSO - PROT INT 11E-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>790.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-04-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI  DISUFEN - PROT INT 10E-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI  SUFENTANIL - PROT INT 9E-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI  SIVESTRO - PROT INT 8E -2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MSD ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSD ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>720.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>720.13</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.10 LAME PER AUTOPSIA DEDICATE ALLA SEGA ELETTRICA E N.1 IMPUGNATURA PER LAME OCCORRENTI PER ISTITUTO DI ANATOMIA PATOLOGICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIO OPTICA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIO OPTICA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>254.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>254.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI  DYNAMESH PROT INT 7E-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDIVAL - MEDICA VALEGGIA S.PA.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00759430267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIVAL - MEDICA VALEGGIA S.PA.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2757.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI KIT CRANIOPLASTICA SKULLPTURAS - PROT INT 6E-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01009660422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECH S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15675.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15675.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A222050E</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI  TAIOFTAL - PROT INT 4E-5E - 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOOFT ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01624020440</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOOFT ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2176.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E22206B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI  LARTRAVO 500 MG - PROT INT 3E-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELI LILLY ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELI LILLY ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9927.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7445.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D21DED8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SOLIRIS - PROT INT 2E-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05665070966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEXION PHARMA ITALY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05665070966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEXION PHARMA ITALY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38633.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38633.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D21C4114</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI EVOTAZ - PROT INT 1E-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12314.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14367.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z332359789</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.2 FLUSSIMETRI DOPPI - N.2 GUARNIZIONI - N.2 INNESTI PER OSSIGENO MEDICINALE OCCORRENTI ALLA S.C. DI CARDIOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>257.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA52342184</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E ATTIVAZIONE ALLARME USCITA DI SICUREZZA C/O NUOVI UFFICI AMMINISTRATIVI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00192010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERNANA IMPIANTI SRL - TERNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00192010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERNANA IMPIANTI SRL - TERNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1806.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1806.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z662329EE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MODIFICA IMPIANTISTICA PRESSO ENDOSCOPIA DIGESTIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2375.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>"LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PARETE VETRATA CON PORTA SCORREVOLE PER LA CHIUSURA DELLA SALA D'ATTESA DEL PIANO QUINTO CORPO CENTRALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI "</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2939.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2939.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO DEPOSITO ALL'INTERNO DELLA PIASTRA OPERATORIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BONOMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01439760552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONOMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3857.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3857.66</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SPANDIMENTO SALE SU VIE INTERNE DELL'OSPEDALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EMMERRE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTA USCITA DI SICUREZZA NUOVI UFFICI AMMINISTRATIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1731.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1731.24</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI TAGLIO DI RAMI PERICOLANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA E RIPRISTINO PAVIMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>RONCETTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01498480555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RONCETTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2075.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2075.90</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONI VARIE PRESSO VARI REPARTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>684.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>684.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI IDRAULICA PER MANUTENZIONE INTERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00066340555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANI ELIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>555.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>555.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4F22DC93B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE ARREDI PRESSO VARI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01468890551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANLEGNO DI FISCHETTI A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01468890551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANLEGNO DI FISCHETTI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1116.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1116.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD822DC013</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE ARREDI PRESSO VARI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>519.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>519.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2E22A56BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPOSTAMENTO CAPPA A FLUSSO LAMINARE SPOSTAMENTO CAPPA CHIMICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01946930540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENELAB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01946930540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENELAB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE022E5D25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI A SERVIZO DEI NUOVI FRIGORIFERI PRESSO FARMACIA OSPEDALIERA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00192010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERNANA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00192010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERNANA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1037.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1037.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7822DC0AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI REVISIONE ELETTROPOMPA IN LINEA MARCA DAB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5022A4F3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PASSERELLA PEDONALE E PREDISPOSIZIONE POSTAZIONI DI LAVORO MEDICINA LEGALE PRESSO LA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00547130559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSACCESI SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00547130559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSACCESI SERVICE SAS</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2018-03-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MODIFICA PASSAPREPARATI PRESSO MEDICINA NUCLEARE</oggetto>
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          <ragioneSociale>MECMURPHIL SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03191421209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECMURPHIL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1620.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI ELETTRICI A SERVIZIO DEI NUOVI DISTRIBUTORI DIVISE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TERNANA IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00192010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERNANA IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1707.24</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-16</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE VENTILATORE E RIPARAZIONE MOTORE ELETTRICO PRESSO UTA BLOCCO OPERATORIO 2 PIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>350.32</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI ELETTRICI DIAGNOSTICA MAMMOGRAFO PRESSO CENTRO SALUTE DONNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TERNANA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00192010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERNANA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3004.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE E CARTELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00676030554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1714.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SPALATURA NEVE E SPARGIMENTO SALE LUNGO LA VIABILITA' INTERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE COOP SOC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>830.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>830.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONI INFISSI PRESSO VARI REPARTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI SUPPLEMENTARI PER L'INSTALLAZIONE DI UN RILEVATORE DI RADIAZIONI PER RIFIUTI OSPEDALIERI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIL IA.MA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00546840554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL IA.MA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2350.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2350.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI INTERVENTI AUTOSPURGO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01401170558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMERRE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 100 PIASTRE IN FERRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1245.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1245.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3122AAFCA</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ISPEZIONE SCARICHI PRESSO PIANO ORTOPEDIA ALA NORD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1205.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1205.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD22928DC</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA STANZA PRESSO S.C. CLINICA MALATTIE INFETTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01498480555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RONCETTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01498480555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RONCETTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2925.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2925.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z98223D319</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MODIFICA IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICALI PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8767.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8767.63</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF3224509D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL COLLEGAMENTO DEL NUOVO GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA ZONA PIAZZOLA LATO MENSA PRESSO LA STRUTTURA OSPEDALIERA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00230970550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00230970550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEIT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13704.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13704.69</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTO IN LINOLEUM CONTENENTE FIBRE DI AMIANTO C/O LA SACRESTIA E RELATIVO RIPOSTIGLIO PIANO SESTO DELL'AZ. OSPEDALIERA S.MARIA DI TERNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SIEM SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00256080557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3614.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3614.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE DI DUE PORTE AL PIANO SEMINTERRATO PALAZZINA NEUROFISIOPATOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PALONI SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01437260555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALONI SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4817.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO SALA CONFERENZE PROGETTO STRUTTURALE MESSA IN SICUREZZA SALA CONFERENZE E PROGETTO STRUTTURALE ESECUTIVO PER NUOVA COPERTURA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMMLRT53T09C096U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. ALBERTO LEMME</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMMLRT53T09C096U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. ALBERTO LEMME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23623.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23623.63</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO SALA CONFERENZE - PROGETTO STRUTTURALE MESSA IN SICUREZZA SALA CONFERENZE E PROGETTO STRUTTURALE ESECUTIVO PER NUOVA COPERTURA. ASSISTENZA AL RUP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MPRPGR77P11L117P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. PIER GIORGIO IMPERI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MPRPGR77P11L117P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. PIER GIORGIO IMPERI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9289.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9289.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO SALA CONFERENZE - PUNTELLATURA SOLAIO DI COPERTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01785830660</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AQUILA 2009 SCCARL - L'AQUILAL'AQUILA 2009 SCCARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01785830660</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AQUILA 2009 SCCARL - L'AQUILAL'AQUILA 2009 SCCARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328130.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>328130.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z432245B06</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI SUPPLEMENTARI  PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOCALE PER L'ALLOGGIAMENTO DELLE ATTREZZATURE PER LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE DEL BLOCCO OPERATORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01357460557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUIRE INSIEME - CO.IN. SCARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01357460557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUIRE INSIEME - CO.IN. SCARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4100.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4100.40</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>EFFETTUAZIONE TAGLIANDO DEL VEICOLO RENAULT MASTER DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA OSPEDALIERA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01365920550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERNIAUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01365920550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERNIAUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>306.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>306.59</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ARREDI PRESSO VARI REPARTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1220.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA721216AB</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE PEDALE COMANDO ELETTROBISTURI VALLEYLAB FORCE TRIAD N. INV. 4142</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z11223DBD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E CONDIZIONAMENO NUOVO TRIAGE PRTESSO PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00249060559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00249060559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8496.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8496.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z00223D836</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PRESSO MEDICINA NUCLEARE E UTA DH ORTOPEDICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00230970550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEIT SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00230970550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEIT SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>587.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>587.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF3223D804</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PRESSO SOTTOSTAZIONE TERMICA POLIAMBULATORI UFFICI AMMINISTRATIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>581.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>581.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB21FCA4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ISPEZIONE COLONNA DI SCARICO LATO BLOCCO SPOGLIATOI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>581.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>581.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5821FCA15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI ELETTRICI PER UNITA' TRATTAMENTO ARIA PIANO 5 ALA SUD OVEST</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00192010551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERNANA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TERNANA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>722.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONI VARIE PRESSO VARI REPARTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1720.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE VETRI ROTTI PRESSO VARI REPARTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VETRERIA CENTRALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VETRERIA CENTRALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>452.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N. 10 RIDUTTORI BOMBOLA PER OSSIGENO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 145 - ORENCIA CLICKJECT</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01726510595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8624.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE TAVOLA SPINALE PER PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPENCER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01633870348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPENCER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 144 - RAPAMUNE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>703.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N. 1 PINZA  SEGA E N. 1 LAMA PER PINZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>186.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>186.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 211 - XOFIGO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BAYER</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11789.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35367.80</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 143 - COPAXONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TEVA ITALIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEVA ITALIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2542756.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 142 D - PLEGRIDY</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03663160962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOGEN</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03663160962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOGEN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1897.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - PLEGRIDY PENNE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>28467.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 142 B - PLEGRIDY</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIOGEN ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>60438.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE N. 2 SONDE ULTRASUONI BLOCCO OPERATORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09803790154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>730.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-06</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 142 A - PLEGRIDY</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03663160962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOGEN ITALIA</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 141 B - VENCLYXTO</oggetto>
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      <oggetto>INTEGRAZIONE CONTRIBUTO DI N. 4 CUFFIE PRECABLATE S.S.D. DI NEUROFISIOPATOLOGIA</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 141 A - VENCLYXTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 140 B - ZYDELIG</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 140 A - ZYDELIG</oggetto>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI FISSAGGIO ADESIVO - PROT 134-18</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 139 - LYNPARZA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>15999.57</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI PER STANZE N. 8 E N. 9 UFFICIO AFFARI LEGALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1657.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1657.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 138 - KYPROLIS</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMGEN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1073764.80</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 137</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>60648.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI FILO SUTURA NON RIASSORBIBILE - PROT 133-18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSUT EUROPE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01262470667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSUT EUROPE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1397.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 136 - ERIVEDGE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCHE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCHE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>56240.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>RISCATTO LASER VITRA COMPLETO DI ACCESSORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 135 - ONCASPAR</oggetto>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI BELUSTINE - PROT 132-18</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 133 - COTELLIC</oggetto>
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      <oggetto>NOVOSEVEN 5MG - FLACONE 1MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 358</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI ELETTRODI SUBDURALI PROT 131-18</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>NOVOSEVEN 2 MG - FLACONE 1MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 357</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 132 B - TAGRISSO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRA ZENECA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>60743.76</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI THIOSOL - PROT 130-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZIONALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01339280776</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL IMPORTO ITALIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02457060032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>CHE 106883221</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>CHE 106883221</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>407.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOVOSEVEN 1 MG - FLACONE 1MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 356</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03918040589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVO NORDISK SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03918040589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVO NORDISK SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17653.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15888.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD2440AF8</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 132 A - TAGRISSO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRA ZENECA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRA ZENECA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20247.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF724AAC1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI ANATETAL - PROT 129-18</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXO SMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXO SMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3059.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOVORAPID  FLEXPEN  - PENNA PRER. 100 U.I. -ML SC 3 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 127</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03918040589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVO NORDISK SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>03918040589</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 131 - OFEV</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00421210485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14466.64</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI MATERIALE PER IL LABORATORIO GENETICA FORENSE - PROT 128-18</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LIFE TECHNOLOGIES ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOVA CHIMICA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIGMA ALDRICH</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIGMA ALDRICH</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13209130155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA ALDRICH</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>372.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GLUCAGEN 1 MG - 1 MG SIRINGA - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 1026</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NOVO NORDISK SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>NOVO NORDISK SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>XOLAIR  75 MG SOLUZIONE INIETTABILE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 2277</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1284.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>XOLAIR  150 MG SOLUZIONE INIETTABILE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 2278</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13209.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI VITI PLACCA A COMPRESSIONE - PROT 127-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10617240154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4045.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI ELETTRODI SUBDURALI PROT 126-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08194550961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNOPO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>848.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>848.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VOTRIENT 200 MG 30 CPR - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 1445</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>778.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <cig>Z0F22E5FA4</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA OER L'ACQUISIZIONE DI ARREDI PER STUDIO MEDICO OCCORRENTE PER LA S.C. DI RADIOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08312370151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM4 DI PAOLO MENICHINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06991810588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08312370151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1203.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI BUSTE DI SICUREZZA PROT 125-18</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03277750133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02405040284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KALTEK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05041920967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEG INT 1 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711590545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIXLAB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711590545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIXLAB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11323.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EXJADE 125 MG COMPRESSE DISPERSIBILI - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 2417</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1396.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5769332B5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EXELON  4.6 MG - 24 ORE CEROTTO TRANSDERMICO - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 2168</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MYLAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYLAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>186.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1424A4BA0</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI STENT BRONCHIALE - PROT 123-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CREMASCOLI E IRIS SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CREMASCOLI E IRIS SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SET PEDIATRICA PRE DRENAGGIO - PROT 122-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UMBRIA MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI AMPICILLINA - PROT 121-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IST.BIOCHIMICO ITALIANO G.LORENZINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1840.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ARZERRA 20 MG-ML 1 FLACONE 50 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 2571</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>JANUMET 50MG - 850MG CPR - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 157</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>JANUMET 50MG - 1000MG CPR -DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 156</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>SODIO TIOSOLFATO 1G 10ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 2400</oggetto>
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          <ragioneSociale>MONICO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>SODIO CLORURO 3 PER CENTO 250ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 471</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SODIO BICARBONATO 10MEQ- ML 10ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 492</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MONICO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>705.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 131  - OFEV</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00421210485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>21699.96</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SODIO BICARBONATO 1.4 PER CENTO 250ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 451</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1058.40</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>PAPAVERINA CLORIDRATO 30MG 2ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 42</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>55.89</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <cig>Z532553355</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MEPICAIN 2 PER CENTO -ADREN. 1-200000 10ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 1716</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>109.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <cig>5767377EOC</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MAGNESIO SOLFATO 1G 10ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 496</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>547.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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      <oggetto>L-AMIN.ARRIC.RAMIF.8 PER CENTO 500ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 414</oggetto>
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      <oggetto>ISOPRENALINA CLOR. 0.2MG - 1ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 537</oggetto>
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      <oggetto>CALCIO GLUCONATO 1000MG 10ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 205</oggetto>
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      <oggetto>ALCOOL ETILICO 96 GRADI 10ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 2555</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ADRENALINA 1MG 1ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 544</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>IMMUNOHBS 540UI - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 1296</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>EPREX  40000 UI -1 ML 1 SYR 1 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 383</oggetto>
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      <oggetto>EPREX  4000 UI - 0.4 ML 1 SYR 0.4 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 383</oggetto>
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          <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12960.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>EPREX  1000 UI 0.5 ML 1 SYR 0.5 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 383</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <cig>5763240818</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FOLIFILL  CPR 5 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 380</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFARMACO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFARMACO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6286891A91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AKIS FIALA SIR. 75MG - 1ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 1601</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8930.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>872.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5748995CBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>XENETIX 350 MG ML 100ML FLACONE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 2495</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03841180106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUERBET S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03841180106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUERBET S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>626.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4133.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>574908355F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DOTAREM 0.5 MMOL/ML 15ML FLACONE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 2527</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03841180106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUERBET S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03841180106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUERBET S.P.A.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6727.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D24794BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI PROT 120-18</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHEBIOS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHEMICAL RESEARCH</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MERCK SERONO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIGMA ALDRICH</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VWR INTARNATIONAL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13209130155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA ALDRICH</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6579.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI TORATMYXIN PROT 119-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESTOR S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12693140159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTOR S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRANSTEC 52.5 MCG/H - 3 CEROTTI TRANSDERMICI - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 1805</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>GRUNENTHAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04485620159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUNENTHAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>56.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI BLOCCHETTO SPONGIOSA - PROT 118-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00302030374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5256.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ZOVIRAX OFTALMICO TUBO DA 4.5 G - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 2327</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>285.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>97.81</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ZOVIRAX BLISTER 25 COMPRESSE DA 400 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 1205</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>365.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>267.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5761194FAC</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ZOVIRAX 10G 5 PER CENTO CREMA - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 822</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA21E4598B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI ELETTRODI ECG - PROT 117-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12971700153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBU</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06268921217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04647720483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAREFUSION ITALY 311 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01284691001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMED DRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02847370794</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04888840487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EB NEURO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01910710282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUMACO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00645970559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GICA HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10574970017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREDEEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKRON</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02367210735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDVET</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00673881207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORTARA INSTRUMENT EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08055750965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRRONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03654690274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGHETTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07394350966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUNNEXT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01282550555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAU MEDICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08069941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01495250421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02804530968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055750965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRRONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>176.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>176.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5756978887</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ZANTAC 50 MG/5 ML E.V. 10 FIALE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 13</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4449.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>732.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD4248B870</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI NORMOPARIN - PROT 116-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>I.B.N. SAVIO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13118231003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.B.N. SAVIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3120.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>VENTOLIN  500 MCG E.V.- 10 FIALE DA 1 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 2261</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI VALVOLE MONO X BIOPSIE - PROT INT 115-2018</oggetto>
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      <oggetto>VENTOLIN  100 MCG E.V. -10 FIALE DA 5 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 2223</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>294.15</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI PEG PERCUTANEA ENTUIT - PROT INT 114-18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-20</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI ARREDI NON SANITARI PER VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SO.ME S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01967790641</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.ME S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12935.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CATETERE VENOSO CENTRALE - PROT 113-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER BICE MAR</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-08-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ULTIVA SCATOLA 5 FLACONI 1 MG IN 3 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 1682</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROMED S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05763890638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMED S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2422.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI FLUDARABINA - PROT 112-18</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1380.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI TENDE TELESCOPICHE LOTTO 2</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VINCAL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01663011003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCAL S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6640.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRACRIUM SCATOLA 5 FIALE E.V. DA 2.5 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 1625</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUROMED S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05763890638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMED S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI TETANUS GAMMA - PROT INT 111-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KEDRION SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01779530466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEDRION SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3888.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3888.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>57626175FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERETIDE HFA SPRAY 25/125 - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 2233</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>401.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z122469BE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI PACLITAXEL - PROT INT 110-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI ARREDI SANITARI PER VARIE STRUTTURE LOTTO 1</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIVAS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VINCAL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>42434.02</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SERETIDE DISKUS 50/500 INALATORE MULTIDOSE DISKUS 60 DOSI - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 2238</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7979.57</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI DITIOTREITIOLO PROT 108-18</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>187.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERETIDE DISKUS 50/250 INALATORE MULTIDOSE DISKUS 60 DOSI - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 2237</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3722.87</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>731.87</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N. 2 CAVI RIUTILIZZABILI PER GENERATORE OLYMPUS ESG 400 E N. 3 CAVI FONTE LUMINOSA PER BLOCCO OPERATORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1672.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 130 B - BENVIMA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>64298.70</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 130 A - LENVIMA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EISAI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>64298.70</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NIMBEX  2 MG 5 FIALE 5 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 1632</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROMED S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05763890638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18321.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1887.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 129 - ZYKADIA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02385200122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3869.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF241E286</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SOLUZIONE TAMPONE - PROT IN 109-18</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05515521002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00880701008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCK SERONO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03350760967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCK SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13209130155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA ALDRICH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13209130155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA ALDRICH</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>218.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 128 C - IMBRUVICA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02707070963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02707070963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>16985.24</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4F22ED0FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE BACHECHE MAGNETICHE CHIUSE PER SITRO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 127 C - CABOMETYX</oggetto>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CISPLATINO - PROT INT 107-18</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 127 B - CABOMETYX</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI RASOI MONOUSO - PRTO 106-18</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 127 A - CABOMETYX</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 126 B - MEKINIST</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQQUISIZIONE DI N. 2 CISTOURETROFIBROSCOPI PER LA S.C. DI UROLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>20400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 126 A - MEKINIST</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02385200122</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02385200122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2314.28</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FLIXOTIDE 250 FLACONE SOSPENSIONE 120 EROGAZIONI 250 MCG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 2249</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITH KLINE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>41.01</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N. 2 BUSINESS-KEY PER CONTROLLO DI GESTIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFOCERT S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCERT S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2880.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EUTIMIL ASTUCCIO DA 28 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 2122</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>122.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI DETERGENTE SPRAY UMONIUM - PROT 105-18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA SRL S.U.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>09124880965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA SRL S.U.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>210.38</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AUGMENTIN BAMBINI FLACONE DA 70 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 1059</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AUGMENTIN ASTUCCIO 12 BUSTINE 1 G - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 1058</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GSK GLAXOSMITHKLINE SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PURSENNID 30 COMPRESSE 12MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 84</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GSK GLAXOSMITHKL. CONSUMER HEALT. OTC</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 124 - STIVARGA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>EMTRIVA (30 CAPSULE / 200MG) - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 1261</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 123 D - GIOTRIF 50 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATRIPLA ( 30CPR / EFAVIRENZ 600MG - EMTRICITABINA 200MG - TENOFOVIR DISOPROXIL 245MG (COME FUMARATO) - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 1276</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11187430159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GILEAD SCIENCES S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>216908.04</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 123 C - GIOTRIF 40 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>HUMALOG 1 FL 10ML 100U/ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 124</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELI LILLY ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2584.38</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 123 B - GIOTRIF 30 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 123 A -  GIOTRIF 20 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00421210485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00421210485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 122 B - VOTUBIA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02385200122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>VASOSUPRINA FIALE 10MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 875</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>116.55</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 122 A - VOTUBIA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02385200122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARTIS PHARMA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOVARTIS PHARMA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2684.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z231F28753</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N. 2 ARMADI PER PRODOTTI INFIAMMABILI OCCORRENTI ALLA S.C. DI FARMACI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HARTMANN TRESORE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA  S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12207330155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HARTMANN TRESORE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2018-05-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO N. 2 BRACCI SUPPORTO SERVO-I OCCORRENTI PER S.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAQUET ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAQUET ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2062.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SERENASE GOCCE 2 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 1980</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MONOCINQUE RETARD 50 MG CPS - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 562</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DIPAPPAGALLO MONOUSO - PROT 104/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>MONOCINQUE CPR 20 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 560</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>98.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 120 - LARTRUVO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ELI LILLY SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>248188.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>DIFFUMAL 350 MG CPR - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 2266</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>47.61</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ARICODILTOSSE 25ML 1.5 PER CENTO - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 2296</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>735.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>438.41</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ZERIT 40 - CPS 40 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 1250</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11891.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI ENTEROCLISMA DA VIAGGIO - PROT 103-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIDEX EC 400 - CPS RIGIDE GASTRORESISTENTI 400 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 1246</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1567.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 119 B</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02707070963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>255054.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SIRINGA INSULINA - PROT INT 102-18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HOSPITAL SEERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04355480016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOSPITAL SEERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI N. 100 LETTO DI DEVENZA E N. 100 COMODINI PER VARIE STRUTTURE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DOIMO MIS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HILL-ROM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MALVESTIO S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>168960.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 119 A - DARZALEX 20</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI GUANTI IN LATTICE NON STERILE - PROT INT 101-18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELIQUIS 5 - CPR 5 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 2648</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 118 B - EMPLICITI 400</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01726510595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>362150.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>71607.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F2423387</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI PIPERITAL - PROT 100-18</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IBI GIOVANNI LORENZINI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBI GIOVANNI LORENZINI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>26312.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 118 A - EMPLICITI 300</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01726510595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>271612.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79631.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A237A8B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N. 10 CARTUCCE INCOSTRO PER MACCHINA AFFRANCATRICE PER UFFICIO PROTOCOLLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10495590159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIANA AUDIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10495590159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIANA AUDIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7496152452</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 117 B - CYRAMZA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELI LILLY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELI LILLY SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7549640005</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI AMIKACINA - PROT 99-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00674840125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B BRAUN MILANO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00795130285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOGENETICS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02483840423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIATECH PHARMACOGENETICS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02839630924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FC GENETICS SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00071020085</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACEUTICO CT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03670780158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHARMATEX ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00674840125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B BRAUN MILANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7496148106</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 117 A - CYRAMZA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELI LILLY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELI LILLY SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z692366D50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N. 1 KIT DI MONITORAGGIO PRESSIONE OCCORRENTE ALLA S.S. DI EMODINAMICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>XARELTO 10 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 316</oggetto>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTENITORI PRERIEMPITO FORMALDEIDE - PROT IN 98-18</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 116 - BLINCYTO 1</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI NORMOPARIN - PROT INT 97-18</oggetto>
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          <codiceFiscale>13118231003</codiceFiscale>
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        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <oggetto>VECTIBIX FLAC 400 MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 1423</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMGEN S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI ELETTRODO PER STIMOLAZIONE PROT INT 96-18</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 115 A - KEYTRUDA</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00887261006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSD ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1851120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI REAGENTI PER L'ANALISI HPV - PROT INT 95-18</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07146020586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>357.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>357.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 114 B - OPDIVO 40</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01726510595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI FENTANEST - PROT INT 94- 124 -2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4332.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 114 A - OPDIVO 100</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01726510595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01726510595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2580480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>647136.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE24129ED</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DIMETADONE - PROT INT 93-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MOLTENI L. E C. DEI F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLTENI L. E C. DEI F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>299.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-10</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 113 - GAZYVARO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>ARANESP SIRINGA PRERIEMPITA 20 MCG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 388</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ARANESP PENNA PRERIEMPITA 500 MCG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 389</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ARANESP PENNA PRERIEMPITA 40 MCG- DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 389</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ARANESP PENNA PRERIEMPITA 300 MCG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 389</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ARANESP PENNA PRERIEMPITA 20 MCG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 389</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>23.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ARANESP PENNA PRERIEMPITA 150 MCG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 389</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AMGEN S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ARANESP PENNA PRERIEMPITA 100 MCG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 389</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMGEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMGEN S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>116.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PILOCARPINA LUX COLL. 2 PER CENTO SOLUZIONE 10 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 2349</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALLERGAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431030584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLERGAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1623F35B5</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 112 - FARMORUBICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781570591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4352.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC424CC176</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PILOCARPINA LUX COLL. 1 PER CENTO SOLUZIONE 10 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 2348</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431030584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLERGAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431030584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLERGAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 108 - ZUTECTRA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00807290150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOTEST ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00807290150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOTEST ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4125.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7558941B6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 107 - HYQVIA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05104850481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHIRE ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05104850481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHIRE ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>103140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z75231EE89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N. 2 SATURIMETRO A DITO PROFESSIONALE PALMARE CON DISPLAY S.S.D. DI GERIATRIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5707173C23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EXCOIN UNG. OFT. 0.3 PER CENTO TUBO 3.5G - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 2329</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431030584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLERGAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431030584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLERGAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>932.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CICLOLUX COLL. 1 PER CENTO SOLUZIONE 3 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 2373</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431030584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLERGAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431030584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLERGAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1638.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1275.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATROPINA LUX COLL. 1 PER CENTO SOLUZIONE 10 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 2372</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431030584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLERGAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431030584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLERGAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>910.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1047.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D24194BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI AGO VERTEBROPLASTICA - PROT INT 92-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10450.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4123467A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONW DI N. 2 CAVI PER HOLTER SPIDER "VIEW ELA" PER S.S.D. SERVIZI CARDIOLOGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10556980158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORIN GROUP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10556980158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORIN GROUP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB624CC0A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATROPINA LUX COLL. 0.5 PER CENTO SOLUZIONE 10 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 2371</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431030584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLERGAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431030584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLERGAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>682.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C2406A9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI TAPPO GOMMA  E OLIO IMMERSIONE PROT INT 91-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>412.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>412.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z142353B0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI ALL'INTERNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438190553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZERODUE SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9347.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9347.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z20240E8CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI DEFLUSSORI PER FLEBO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5752769727</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TESAVEL CPR 100MG - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 164</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFASIGMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFASIGMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>137.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>331.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E240E743</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI OBTRYX II HALO - PROT 89-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03566121202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DBI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03566121202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DBI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10757.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C20E147E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUIISZIONE DI N. 120 DRAEGER CLIC ABSORVER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01771830518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORIS MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01771830518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORIS MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2244.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2468.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4424C9FF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DIOSMECTAL BUSTE 3 G - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 106</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05909270968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AKKADEAS PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05909270968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AKKADEAS PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>97.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3924C9522</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ZEMPLAR 2 MCG CPS MOLLI - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 1034</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ZEMPLAR 1 MCG CPS MOLLI - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 1033</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>24.36</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIEKIRAX COMPRESSE RIVESTITE 12.5 MG OMBITASAVIR 75 MG PARITAPREVIR 50 MG RITONAVIR - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 2710</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2760.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI FISSAGGIO ADESIVO IN TNT - PROT INT 88- 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05187720965</codiceFiscale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SEVORANE LIQUIDO ANESTETICO FLAC. 250 ML  - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 2623</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11250.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 106 - OCTANORM</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01887000501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCTAPHARMA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SEVORANE LIQUIDO ANESTETICO FLAC. 250 ML  - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 1676</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>101250.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 105 - ZEPATIER</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MDS ITALIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00887261006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MDS ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>21333.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI DEFLUSSI PERFUSOR POMPA - PROT  87-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>B BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>17132.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-11</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NORVIR 100 MG IN POLVERE PER SOSP.ORALE N. 30 BUSTINE 2 SIRINGHE  1 BICCHIERE DOSAT. DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 1225</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>7.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NORVIR 100 MG CPR RIVESTITE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 1224</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7046.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3632.80</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>EXVIERA COMPRESSE RIVESTITE 250 MG DASABUVIR - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 2711</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <cig>ZE723F4CB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI UPHOLD LITE - PROT INT 86-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03566121202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DBI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03566121202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DBI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11228.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4210.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5D24C9021</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DUODOPA 20 MG/ML  5 MG/ML GEL INTESTINALE - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 1923</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>67.25</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CHIROCAINE 1.25 MG/ML - 200 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 1731</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI DYNAMESH PRS SOFT - PROT INT 85-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDICA VALEGGIA SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 103 - MAVIRET</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CHIROCAINE 1.25 MG/ML - 100 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 1730</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 102 - ODEFSEY</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>CHIROCAINE 0.625 MG/ML - 200 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 1729</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>15.17</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 101 - GENVOYA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 100 B - DESCOVY</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI RETE TI MESH  - PROT INT 84-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SUNMEDICAL SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06548140968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUNMEDICAL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>21000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-12-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 100  A - DESCOVY</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11187430159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GILEAD SCIENCES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11187430159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GILEAD SCIENCES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>461223.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SACCA RACCOLTA SANGUE - PROT INT 83-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08230471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08230471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>142.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 98 - REZOLSTA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02707070963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02707070963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>593396.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>38089.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>74962705B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 97 - TRIUMEQ</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03878140239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIIV HEALTHCARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03878140239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIIV HEALTHCARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>292943.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>67425.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5423F4C4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CHLORPHENAMINE - PROT INT 82-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09577370019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERFARMACI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02457060032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03642300960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R-BIOPHARM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>CHE-106883221</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI N. 1 ECODOPPLER VASCOLARE S.C. DI CHIRURGIA VASCOLARE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIESSE MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ESAOTE S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIRI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 96 - TAMIFLU</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 91 B - SIVEXTRO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>CHIROCAINE 0.625 MG/ML - 100 ML - DELIBERA N.400 DEL 16/05/2018 - LOTTO 1728</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMCI DELIB. 405 - LOTTO 91 A - SIVEXTRO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MSD ITALIA</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 90 B - INFECTOFOS</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI RACCORDO RIDUZIONE - PROT INT 81-2018</oggetto>
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          <codiceFiscale>02006400960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPIO LIFE SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 90 A - INFECTOFOS</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NORDIC PHARMA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04516021005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORDIC PHARMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5541.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CHIPS DI SPONGIOSA PROT INT 80-2018</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00302030374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5424.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-06</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 89</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEVA PHARMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3808.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI MASCHERE PER VENTILAZIONE NON INVASIVA - PROT 79-2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>ALSE MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07973040582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 88 - XYDALBA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANGELINI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGELINI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>92817.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N. 2 FLUSSIMETRI DOPPI MOD. FLOWEMETER 965160207</oggetto>
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          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>257.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-04-27</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>SOLIRIS 1 FLAC.NO DA 30 ML - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALEXION PHARMA ITALY</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALEXION PHARMA ITALY</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRESSO LABORATORIO ANALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BASSETTI DANIELE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO CANALE ASPIRAZIONE ARIA IN METALLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE COPERTURA IN METALLO SU IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE SALE DEU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BASSETTI DANIELE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2035.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE IDENTIFICATIVE PER I NUOVI UFFICI AMMINISTRATIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>704.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2001-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>704.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE COPERTURA CARDIOLOGIA - PULIZIA SCARICHI BLOCCO OPERATORIO - RIPARAZIONI CANALI ALA SUD - SMONTAGGIO E MONTAGGIO CANALE MALATTIE INFETTIVE - IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA UFFICI DIREZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BASSETTI DANIELE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00770920551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSETTI DANIELE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3208.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3208.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI APPOSIZIONE SEGNALETICA VERTICALE PRESSO PARCHEGGIO EMODIALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIACCHINI SRL -</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00170760557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACCHINI SRL -</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>717.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>717.74</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE DI N 14 LETTI DI DEGENZA DI VARIA TIPOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458670559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNI GIANNI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1295.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1295.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7721234DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER ADEGUAMENTO PRONTO SOCCORSO SALA ATTESA SALE VISITA E AMPLIAMENTO AMBULATORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00249600552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNINI MARIO E GEOM. STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279430555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLTERNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01278600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00249600552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNINI MARIO E GEOM. STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12669.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12669.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE2099B3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN AMPLIAMENTO DEL BASAMENTO DI ALLOGGIAMENTO DEGLI IMPIANTI FRIGORIFERI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26636.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26636.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA51E0D9D2</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO TRIAGE E PER LA PORTA MAGICA DEL NUOVO REPARTO DI PEDIATRIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01223520550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COIBEN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C. DI CASINI E NULLO N.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01437260555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALONI SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583940559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA S.N.C. DI CASINI E NULLO N.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8733.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8733.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA8205FBAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER RIQUALIFICAZIONE LOCALE LAVAGGIO ENDOSCOPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00527500540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBM ELETTRONICA BIO MEDICALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00527500540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBM ELETTRONICA BIO MEDICALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11050.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B21D0C49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 20 CARTELLI PRESSO PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00676030554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00676030554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9321BC6C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ATTACCHI AD INNESTO A BAIONETTA CON PORTA GOMMA IN ACCIAIO INOX INGRESSO ACQUA OSMOTIZZATA E SCARICO PER N. 9 RENI DIALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00077280568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SORRENTINO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00077280568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SORRENTINO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1786.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1786.86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE INTERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RIVERUZZI FERRAMENTA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00489530550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVERUZZI FERRAMENTA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>244.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>244.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE INTERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00427840558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTORRE P E GUERRINI E SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00427840558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTORRE P E GUERRINI E SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>362.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>362.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI IDRAULICA PER MANUTENZIONE INTERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00111230561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377130543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.T.I. EMPORIO TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00207130550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILTERMICA TERNANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00679270553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANI ELIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>511.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>511.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE PER MALFUNZIONAMENTO ECG 200 PRESSO PRONTO SOCCORSO N. INV. 8521 SN 04511615</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03275960544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIO IMAGING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03275960544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIO IMAGING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>511.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>511.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6220F28A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE LETTO - SPONDA SGANCIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>231.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>231.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9121A1DAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE PULSOSSIMETRI N INV 6839 E 8929 IN DOTAZIONE A NEUROCHIRURGIA E PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER DI BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER DI BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5421A1EE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPAZIONE SATURIMETRO NELLCOR MOD NPD 40 INV 008680 S 2745 MATR G03838799</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01922280548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIMO ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01922280548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIMO ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2221A1F24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO RIPRISTINO  PORTA BUNKER PRECISE - SOSTITUZIONE MICRO PIZZATO A FORCELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03191421209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECMURPHIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03191421209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECMURPHIL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1230.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6221A1CC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO RIPRISTINO PORTA BUNKER PRECISE - SOSTITUZIONE DI N 1 VALVOLA FESTO MOD MFH5 3E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03191421209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECMURPHIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03191421209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECMURPHIL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>435.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>435.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C2150776</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO RIPRISTINO PORTA BUNKER ACCELLERATORE LINEARE PRECISE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03191421209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECMURPHIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03191421209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECMURPHIL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2001-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1185.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6421A1289</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO VUOTATOIO PRESSO GERIATRIA E ORTOPEDIA REALIZZ MOD IMP LOCALE BAGNO LITROTRISSIA SOST FASCIO TUBIERO DEU SOTTOCENTRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00230970550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEIT SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00230970550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEIT SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3321A1213</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE TRATTO TUBAZIONE UTA C/O SALA PARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00230970550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEIT SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00230970550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEIT SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD21DA8B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA E SPOSTAMENTO DI INFISSO NUOVI LOCALI S.C. ONCOEMATOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01498480555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RONCETTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>RONCETTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2062.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN BAGNO DISABILI C/O IL PIANO RIALZATO DELLA PALAZZINA UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI. LAVORI SUPPLEMENTARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ETI SRLS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01589570553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETI SRLS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4503.90</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4503.90</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTI PRESSO WEEK CARDIOLOGICO - WEEK UROLOGICO - CHIRURGIA UROLOGICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MADRUGADA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01512070556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADRUGADA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2799.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE TARGHE IDENTIFICATIVE PRESSO VARI UFFCI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00676030554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFOTECNICA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INFILTRAZIONI D'ACQUA METEORICA BAR ESTERNO MEBAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01357460557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUIRE INSIEME - CO.IN.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>830.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>830.71</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA SALA PARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01258320553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>157.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>157.36</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE VARIA INFISSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00583910559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTECNICA UMBRA SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>398.56</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>398.56</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE VARIA PAVIMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MADRUGADA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01512070556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADRUGADA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>599.77</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>599.77</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI IMPIANTISTICI PRESSO EMODIALISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIGLI E PACIFICI SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00227440559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIGLI E PACIFICI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 86 - VANTOBRA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11846301007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEUPHARMA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11846301007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEUPHARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4600.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 84 - ZERBAXA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MSD ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSD ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>281288.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10548.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6423DD81D</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 83 - MABELIO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CORREVIO ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06184490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORREVIO ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17413.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA523E7DAF</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI   TUBO IN LATTICE - PROT 78-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02495250421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02495250421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D23DD7FF</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 78 B - PLENADREN</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00643730419</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHIRE ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00643730419</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHIRE ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>739.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2523DE0A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SIRINGA STERILE CONO LUER LOCK - PROT INT 77-2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>RAYS SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 78 A - PLENADREN</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 77 C - SIGNIFOR</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 77B - SIGNIFOR</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 77 - SIGNIFOR</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 76</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 75 - SOMAVERT</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI  MEDICAZIONE FISSAGGIO PICC - PROT INT 76-2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>PRAESIDIA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 75 - SOMAVERT</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6315.24</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 74 - SYNACTHEN</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ALFA SIGMA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 73 B - SPEDRA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CODIFI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODIFI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1968.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 73 - SPEDRA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1312.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB223CE07D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI UPLIFT SYSTEM - PROT INT 75-2018</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>SM21701</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>MV MEDICAL SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC23DD5C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 72 - LEVITRA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2303.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0223DD53B</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 70 - ESMYA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GEDEON RICHTER ITALIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06741870965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEDEON RICHTER ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>128.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 69C - FOSTIMON</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 69 B - FOSTIMON</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N. 1 CAVO PAZIENTE PER HOLTER PER ECG 200 MOD. C PER MEDICNIA D'URGENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N. 5 RIDUTTORI DA BOMBOLA PER OSSIGENO CON FLUSSIMETRO PER PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-04-19</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI SONDE  DI TEMPERATURA DATA LOGGER E SOFTWARE SIRIUS LITE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2630.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2630.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI STRUMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ECOGRAFO DELLA S.C. ENDOSCOPIA DIGESTIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01327060446</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIGOLO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 69</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1721.97</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 68 - MEROPUR</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07676940153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRING</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07676940153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0621D7B4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI N. 1 MACCHINA PRODUTTRICE DI GHIACCIO ACUBETTI PER CHIRURGIA GENERALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00934960352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F. DI CIRO FIOCCHETTI E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01946930540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENELAB</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040528</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01946930540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENELAB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>849.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>849.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB123DD16A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 67 - MERIOFERT</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>999.94</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC23DD13D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 66 - NEBID</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1518.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA523DD11F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 63B - PRALUENT</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3638.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z582313541</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N. 4 ARMADI INOX SU RUOTE PER BLOCCO OPERATORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5840.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5840.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6323DD0FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 63 A - PRALUENT</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 62 - REPATHA</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE ARREDI PER N. 2 LOCALI DELLA CHIRURGIA DIGESTIVA E DELLA UNITA' DE FAGATO</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DISPOSITIVO DI RISCALDAMENTO GAS OPTI THERM PER S.C DI OSTETRICA E GINECOLOGIA</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 51 A - ENTRESTO 24MG</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 58 - ESSAVEN GEL</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 56 - TRENTAL</oggetto>
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      <oggetto>FORRNITURA DI FARMACI DELIB. 407 - LOTTO 52 A - ADEMPAS</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 407 - LOTTO 48 - BERINERT</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 47 - CINRYZE C1</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE FERRI CHIRURGICI VARI STERILIZZABILI PER U.O. DI CARDIOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OLINTO MARTELLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>370.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.2 SCHEDE DI MEMORIA PER APPARECCHIO HOLTER OCCORRENTE AL SERVIZIO RADIOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SORIN GROUP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE FORNITURA DI N.5 CAVI LUCE A FIBRE OTTICHE PER LA COLONNA 3D STORZ IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO PRIMO PIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3450.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 45 - OH</oggetto>
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          <ragioneSociale>PFIZER</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.12 SATURIMETRI OCCORRENTI A VARI REPARTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>112.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 44 - OBIZUR 500 UI</oggetto>
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          <ragioneSociale>SHIRE ITALIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00643730419</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHIRE ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>148480.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI ARREDI DA LABORATORIO E ATTREZZATURE A COMPLETAMENTO DEI LABORATORI DI GENETICA FORENSE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AHSI S.P.A</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AHSI S.P.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13208.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 43 - TALATE 1000 UI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>8260.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 42 - PROVERTINUM 600 UI</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 41 - ALPHANNE 1500 UI</oggetto>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 40 - ALPROLIX 1000 UI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05288990962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SWDISH ORPHAN BIOVITRUM</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05288990962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SWDISH ORPHAN BIOVITRUM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72864.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.3 CAVI A FIBRE OTTICHE OCCORRENTI AL BLOCCO OTTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1501.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1501.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO39 - IDELVION</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CSL BEHRING</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSL BEHRING</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 LOTTO 38 - NUWIQ</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KEDRION SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01779530466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEDRION SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI MIDAZOLAM - PROT 74-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B. BRAUN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA LIM SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC322C13D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.1 BOMBOLA DI ELIO RICARICABILE PER RIANIMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07973040582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07973040582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>285.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1140.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z62221ECF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.6 FILTRI PER MONTAVETRINI LEICA OCCORRENTI ALLA U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1476.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1476.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE523C40B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI BULKAMID AGENTE VOLUMIZZANTE - PROT INT 73-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>SM21701</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>MV MEDICAL SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>SM21701</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>MV MEDICAL SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 37 - RECOMBINATE 1000 UI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05006721210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOVIIIX</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05006721210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOVIIIX</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19168.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA723D9DB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 36 - AFSTYLA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSL BEHRING SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSL BEHRING SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <cig>Z3B23D9D05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 35 - ELOCTA 1000</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05288990962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05288990962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <cig>ZBC21330D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 LAMPADA SCIALITICA OCCORRENTE ALLA S.C. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04409721000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIESSE MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>73424247F5</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 1 LASER MICROPULSATO OCCORRENTE ALLA S.C. DI OCULISTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CMS CALDERARO MEDICAL SERVICE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04594700488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMS CALDERARO MEDICAL SERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>64000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 PIEZOSURGERY</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00177110996</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECTRON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00177110996</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECTRON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5499.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5499.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6723D9C22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 30 - BRILIQUE 60 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRA ZENECA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRA ZENECA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12868.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E20BA865</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 REGISTRATORE ANALISI PER SEGNALI FISIOLOGICI CARDIOVASCOLARI COMPLETO DI ACCESSORI OCCORRENTE ALLA S.C. DI CARDIOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02489610127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2BIOLOGICAL INSTRUMENTS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02489610127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2BIOLOGICAL INSTRUMENTS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34498.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34498.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A22D2714</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.3 BOMBOLE DI ELIO RICARICABILI PER CARDIOLOGIA DEGENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07973040582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07973040582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>855.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1723BBFA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI ZENGAC - PROT INT 72-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIKMA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIKMA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>945.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA923BBFC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI   TETANUS GAMMA - PROT INT 71-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01779530466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEDRION SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01779530466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEDRION SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1555.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1555.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA823B4AD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CHLORPHENIRAMINE - PROT INT 70-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09577370019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTER FARMACI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02457060032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03642300960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R-BIOPHARM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>1068836221</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02457060032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF21F75AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SEDAZIONE COSCIENTE CON PROTOSSIDO D'AZOTO OCCORRENTE ALLA S.C. DI CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05138600969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REINHOLD DI C. TESTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00597490218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00597490218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF922CADDE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.1 CARRELLO PORTA CARDIO PER ELETTROCARDIOGRAFO PER PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>448.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D2134BF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI N. 1 ELETTROBISTURI MONO E BIPOLARE OCCORRENTE ALLA S.C. DI CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01504230549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINNER S.N.C DI D. CANNAVICCI C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>997.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>997.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z762138AC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI N. 1 LAMPADA FRONTALE OCCORRENTE ALLA S.C. DI CHIRURGIA FACCIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB122C9A35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.2 COLONNE ARMADIO PER BLOCCO OPERATORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA2048EE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI N. 1 ELETTROBISTURI OCCORRENTE ALLA S.S.D. DI CHIRURGIA TORACICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>21632.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>21632.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE  N.10 SPECULUM NASALE - N.22 SPECULUM AURICOLARE - N.10 SPECCHIETTI - N.10 PINZE OCCORRENTI ALLA S.C. OTORINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.5 SONDE TEMPERATURA CUTANEA PER RIANIMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.2 COPERTURE MATERASSINO PER BARELLA PER S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI   KIT MONOUSO IN TNT - PROT INT 69-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLNLYCKE   HEALTH CARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLNLYCKE   HEALTH CARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5544.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI  GUANTI - PROT INT 68-2018PROT INT 145/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01857820284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLINI LAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01857820284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLINI LAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1184.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>444.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI  KIT INALATORE AEROSOL - PROT INT 67-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91017560557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GICA HOSPITAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91017560557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GICA HOSPITAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI  CASPOFUNGIN EV FL 50MG - PROT INT 66-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10959.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13959.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z292387948</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI HYCAMTIN 1MG - PROT 65-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>346.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA023879FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI MINIANCORA JUGGERKNOT - PROT INT 64-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3744.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3744.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI TUBO ENDOTRACHEALE - PROT 63-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>935.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1625.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI AGO CANNULA MONOVIA - PROT INT 62-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B. BRAUN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B. BRAUN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E237645E</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI ANSE GRADUATE PER MISCROBIOLOFGIA - PROT INT 61-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03450130285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VACUTEST KIMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03450130285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VACUTEST KIMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1268.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1268.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1621D904A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.10 PEZZI D-FEND WATER TRAP OCCORRENTI ALLA S.C. DI CARDIOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93027710016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>244.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB23676AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI   TRASDUTTORI - PROT 60-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06068041000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06068041000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4089.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6970.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.1 BRACCIO LATERALE E N.1 ESTENSIONE BRACCIO LATERALE PER MONITOR STORZ DELLA COLONNA LAPAROSCOPICA PER SALA OPERATORIA OSTETRICIA E GINECOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UROMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>454.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>454.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.20 PEZZI D-FEND WATER TRAP OCCORRENTI AL BLOCCO OPERATORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93027710016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>48.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 29 A - CERDELGA 84 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>60230.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MEROPENEM AURO EV 10FL 500MG M - LOTTO 14 - DELIBERA N. 879 DEL 27/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06058020964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUROBINDO PHARMA ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIKMA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06058020964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUROBINDO PHARMA ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2450.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>LIDOCAINA CLORIDR 10  F 200MG10 ML - LOTTO 13 - DELIBERA N. 879 DEL 27/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MONICO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2189.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>818.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FLEXEN 30CPS 50MG - LOTTO 12 - DELIBERA N. 879 DEL 27/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFARMACO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFARMACO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>128.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC42495100</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CEFTAZIDIMA MY M 1G 1F 3ML - LOTTO 8 - DELIBERA N. 879 DEL 27/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYLAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYLAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1275.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E2494DD2</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUPICAIN 10F 10ML 5MG/ML - LOTTO4- DELIBERA N. 879 DEL 27/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>261.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6B243C0E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 26A - MYOZYME</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1931.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1923D9BB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA  DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 20 B - JARDIANCE 25MG</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04843650153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOHERINGER INGELHEIM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04843650153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOHERINGER INGELHEIM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>241.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z892326F77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI RELEFACT LH - PROT 59-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09577370019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTER FARMACI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03642300960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R-BIOPHARM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>106883221</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>106883221</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2A23D9B61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 20A - JARDIANCE CPS</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04843650153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04843650153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>241.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3823D9945</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 19 B - INVOKANA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03859880969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI COLIREI BUSTE - PROT 58-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIULIANI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NORDINE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOFAR</ragioneSociale>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI FISSAGGIO ADESIVO TNT PROT 57-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05187720965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BSN MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 19 A - INVOKANA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03859880969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>BUPICAIN 10F 10ML 2.5MG/ML - LOTTO 3 -</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI LIPIODOL - PROT 56-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GUERBET SA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12490.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BENDAMUSTINA EG 5FL 25MG 2.5MG/ML - LOTTO 10B - DELIBERA N. 406 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EG S.P.A.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BENDAMUSTINA EG 5FL 100MG 2.5MG/ML - LOTTO 10A - DELIBERA N. 406 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EG S.P.A.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>CASPOFUNGIN MEDAC EV FL 70MG - LOTTO 9A - DELIBERA N. 406 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDAC PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDAC PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-05</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CASPOFUNGIN MEDAC EV FL 50MG - LOTTO 8A - DELIBERA N. 406 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDAC PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2083.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ATOSIBAN EVER EV 37.5MG/5ML - LOTTO 2A - DELIBERA N. 406 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDAC PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30207.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI TEST RAPIDO PER LA RICERCA - PROT 55-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MASCIA BRUNELLI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05985320158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCIA BRUNELLI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>126.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>126.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5623D9888</cig>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 18 - FORXIGA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRAZENECA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRAZENECA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>677.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z10234D4FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI IALURONIDASI - PROT 54-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA LIM SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA LIM SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>855.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI EDAVARONE PROT 53-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI XENOFORM TISSUE - PROT 52-2018</oggetto>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI VIRILIS  PROTESI PENIENE - PROT 51-2018</oggetto>
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          <codiceFiscale>01069730198</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANT MEDICAL DI ANTONIO SAMBUSSETI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI PAPPAGALLO E PADELLA - PROT INT 50-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02141120168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BI-MEDICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 17 - TRAJENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.98</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 15D - VOKANAMET</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03859880969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>617.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI PIROTAZ FIALE - PROT 49-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZIONALE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09577370019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTER FARMACI ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02256250446</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZIONALE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>37500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 15 C - VOKANAMET</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MUNDIPHARNA PHARMACEUTICALS</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03859880969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUNDIPHARNA PHARMACEUTICALS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>617.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 15B - VOKANAMET</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03859880969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03859880969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CATETERE URETRALE - PROT INT 48-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOPLAST SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>204.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>102.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6423D9767</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 15 A - VOKANAMET</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03859880969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03859880969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA223223D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI DETERGENTESPRAY - PROT INT 47-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09124880965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATOIRE HUCKERS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09124880965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATOIRE HUCKERS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>210.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5823D971C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 14B - XIGDUO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASTRAZENECA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRAZENECA SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 14A - XIGDUO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASTRA ZENECA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>677.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI PROTAMINA SOLFATO - PROT INT 46-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTER FARMACI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03642300960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R-BIOPHARM ITALIA</ragioneSociale>
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          <identificativoFiscaleEstero>90300001105</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1764.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI FLUDARABINA - PROT INT 45-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06058020964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>191.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CIRCUITO RIANIMAZIONE NEONATALE - PROT INT 44-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROMED SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03698030289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMED SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 13B - KOMBOGLYZE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRA ZENECA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>749.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.1 CAVO BIPOLARE PER PINZA BISECT PER SALA OPERATORIA OSTETRICIA E GINECOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI MIDAZOLAM - PROT INT 42</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA23D9676</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB 405 - LOTTO 13 A - KOMBOGLYZE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRAZENECA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRAZENECA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>749.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC22F57DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI FILO GUIDA - PROT INT 41-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08230471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08230471008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF123D9630</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 12 - XULTOPHY</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03918040589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVO NORDISK</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03918040589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVO NORDISK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2048.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4423C5CDF</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ZAVICEFTA INFUS 10FL 2G 500MG - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>31080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA243C009</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 11 - TOUJEO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>405.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE822F5566</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI AGO SPINALE  - PROT INT 39-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>B. BRAUN SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B. BRAUN SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>92.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>92.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE23D9594</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 9 A - CREON 5000 20ML</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3272.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCE23CC1CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISUFEN 5F 5ML 50MCG/ML - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C23CC179</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IOMERON 400 INIETT. 1FL 500ML - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVOTAZ FL 30CPR RIV 300 150MG - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15393.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17907.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MIDAZOLAM ACC 10F 3ML 5MG/ML M- DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL CENTRO DIREZIONALE COLLEONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL CENTRO DIREZIONALE COLLEONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1032.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z41203A257</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.10 FIALE DELLA SOLUZIONEDI BLUEOSINA PER ISTITUTO DI ANATOMIA PATOLOGICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIO-OPTICA MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02705540165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAPATH S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02405040284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KALTEK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIO-OPTICA MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4542.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1130.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 LOTTO 6B - MOVENTING</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00788050581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOWA KIRIN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00788050581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOWA KIRIN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2872.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4723CBFBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DECADRON INIET 3F 1ML 4MG/1ML - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13118231003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.B.N. SAVIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13118231003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.B.N. SAVIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1512.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D22F56C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI MERCURIO - PROT 38-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>225.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E243EA80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 6A - MOVENTING</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00788050581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOWA  KRIN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00788050581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOWA  KRIN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4623D9533</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 5 - MOVIPREP</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11116290153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORGINE ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11116290153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORGINE ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z172249D9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.4 LARINGOSCOPI CON LUCE A LED COMPLETI DI SET LAME DALLA N.1 ALLA N.5 PER IL REPARTO DI RIANIMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3668.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3668.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3723D9514</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 3 B - OCALIVA 5MG</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02890650548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERCEPT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02890650548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERCEPT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18228.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F23CBF55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>JALURONIDASI 300 U.I. LIOF SOLV. 3FF - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M  SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 LOTTO 3 A - OCALIVA 10MG</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INTERCEPT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02890650548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERCEPT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18228.46</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LUMINALE 30CPR 15MG - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DOMPE' FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00791570153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMPE' FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 2 - AKYNZEO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITALFARMACO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFARMACO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3617.60</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OLICLINOMEL N-4-550E 1500ML 4 SACCHE - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BAXTER S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAXTER S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6816.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CLORAMFENICOLO SODIO SUCC. FL 1G - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FISIOPHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02580140651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISIOPHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>242.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LACRIGEL GEL OFTALMICO 10G GEL - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DOMPE' FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00791570153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMPE' FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4533.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADRIBLASTINA IV 1 FL 50 MG - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7234.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 405 - LOTTO 1 - SANCUSO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03716240969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOWA KIRIN</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03716240969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOWA KIRIN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2204.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TORECAN 6 SUP. 6.5MG - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDOZ  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDOZ  S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA223CBCCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPECIALFLEX 5SACCHE 1000ML - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z98203A438</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI FRIGORIFERI OCCORRENTI PER VARIE STRUTTURE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02481080964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AHSI S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660040528</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00660040528</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16610.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0123CBC8C</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NACL  0.9 PER CENTO 1000ML PACK   VALV. EMOLUER - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAXTER S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAXTER S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0023CBC47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIOTIR OS GTT FL 20ML 20MCG/ H- DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>502.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>313.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9123B9214</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIDOCAINA CLORIDRATO COLL. MONOD.5MG - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMIGEA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMIGEA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GLUCOSIO CON SODIO CLORURO III 3000 ML - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>FOSCAVIR IV FL 250 ML - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CLINIGEN HEALTHCARE LTD</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BASALFLEX 5 SACCHE 1000ML - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ARGININA 30 PER CENTO 100ML - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MAGNEVIST IA 1SIR 37.6MG 20MM - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER  S.P.A.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LANSOPRAZOLO TEVA ITALIA 15 MG 28 CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEVA  ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEVA  ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>208.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.2 SET PER RESIGHT PER S.C. DI OCULISTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00721920155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARL ZEISS S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.1 CANNULA PER ASPIRAZIONE E N.1 TUBO IN SILICONE OCCORRENTE PER IL BLOCCO OPERATORIO DEL PRIMO PIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UROMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01129030423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UROMED S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>82.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.2 CAVI PAZIENTE PER APPARECCHIATURA HOLTER SPIDER VIEW ELA PER S.C. CARDIOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SORIN GROUP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10556980158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORIN GROUP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI ELETTRODO PER STIMOLAZIONE - PROT INT 37-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>944.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>944.60</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI VALVOLE MONO X BIOPSIE - PROT 36-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>918.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>918.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB022DAF69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI TUBO CONNESSIONE SILICONE - PROT INT 35-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2787.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2730.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7722DAEC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI MINIANCORA - PROT INT 34-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET  ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET  ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3744.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3744.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI LIDOCAINA CLORIDRATO - PROT INT 33-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00050110527</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IND. FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00050110527</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IND. FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA223CB9DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CUROXIM IM 1FL500MG F 2ML SOLV - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2109.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0723CB943</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALCIO ACETATO 500 MG CPR - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>810.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2420A7B72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.2 MANOPOLE IN SILICONE DEDICATE AL MICROSCOPIO ZEISS PE S.C. DI OCULISTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00721920155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARL ZEISS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00721920155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARL ZEISS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8223CB914</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BABY SACCAROSIO 24 PER CENTO 100 FLAC. 10 ML - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10329000961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOODAR ADVANCED RESEARCH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10329000961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOODAR ADVANCED RESEARCH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3825.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2720.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB222C3482</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI AGO A GHIGLIOTTINA - PROT 32-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02615000367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOPSYBELL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02615000367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOPSYBELL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E22CB767</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI DYNAMESH PRS SOFT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01630000287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICA VALEGGIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01630000287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICA VALEGGIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4440.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9723CB8DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISUFEN 5F 1ML 50MCG/ML - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R.A.F.  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>376.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD023CB888</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RESURMIDE INIET 1F LIOF 3MG- DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IST.BIOCHIMICO ITALIANO G.LORENZINI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IST.BIOCHIMICO ITALIANO G.LORENZINI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9414.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z16220A787</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.1 CARICA BATTERIA PER ECG MAGNETICO E DI N.1 ELETTRODO PER NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB22C035C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CASPOFUNGIN - PROT INT 30-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8303.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8303.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5723CB846</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REMIFENTANIL MY INFUS 5FL 1MG -DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYLAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYLAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22181.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1F22C0315</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI RETE TI-MESC - PROT INT 29-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06548140968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUNMEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06548140968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUNMEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA522C02EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI FACCIALE TRASPIRANTE - PROT 28-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00953620523</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOSMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00953620523</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOSMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>192.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-12</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>REMIFENTANIL MYLAN INFUS 5FL 5MG - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MYLAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>22500.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.1 ELETTROCARDIOGRAFO PER AMBULATORI PREOSPEDALIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>448.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-02-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GLUCOSIO 5 PER CENTO  SODIO CLORURO  0.9 PER CENTO 500 ML - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.A.L.F.  SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI ONTRYX II HALO - PROT INT 27-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03566121202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DBI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5695.20</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-06-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CERCHIO 10 MG/ML 20 ML   - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01689550158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>25.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI UPHOLD LITE - PROT 26-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03566121202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DBI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03566121202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DBI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5614.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5614.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BRAUNOL HP SAPONE 1LT IODIOPOVIDONE 7.5 PER CENTO - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1254.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF623CB702</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>METILTIONINIO CLORURO  100 MG/10 ML - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10788.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1798.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A228DFE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI MIDAZOLAM - PROT INT 25-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E22018C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.1 SORGENTE RADIOATTIVA PER BRACHITERAPIA PER RADIOTERAPIA ONCOLOGICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02723670960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEKTA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02723670960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEKTA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE4210E38E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.1 MISCELATORE PER BRONCHIOLITICI OCCORRENTE ALLA S.C. DI PEDIATRIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02737030151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BURKE BURKE S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698030289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02737030151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BURKE BURKE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E23CB6D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CRESEMBA EV POLV1FL 10ML 200MG - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7833.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF42289CF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI ENDOPROTESI - PROT INT 24-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09175331009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENDOVASCULA SERVIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09175331009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENDOVASCULA SERVIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1660.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B252B639</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 400  - LOTTO 2040 ABILIFY 10 MG</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06516000962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>CRESEMBA 14CPS 100MG - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI FILI SUTURA - PROT 23-2018</oggetto>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI KIT CONTROLLO CROMATOGRAFICO - PROT 22-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASTRIM SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI HYDROSET TRAUMA 10 CC - PROT 21-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5173.74</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-03-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI DELIB. 400 LOTTO 139 - ABASAGLAR KWIKPEN</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELI LILLY</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELI LILLY</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3717.34</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.2 KIT DOSAGGIO FETUINA PER LA S.C. DI PEDIATRIA E NEONATOLOGIA E TIN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIAMETRA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02190680542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAMETRA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-01-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.1 ELETTRODO PER ESAMI CARDIORM OCCORRENTE ALLA NEUROFISIOPATOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIAB S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>432.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAXBIND (IDARUCIZUMAB)  2.5 G/50 ML - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00421210485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.3 CONFEZIONI DA 50 PEZZI DI COLONNINE CLEAN-SCREEN PER ISTITUTO MEDICINA LEGALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CPS ANALITICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01463800035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPS ANALITICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>946.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>946.05</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOLUZIONE BRETSCHNEIDER HTK 2L - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00050110527</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IND. FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00050110527</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IND. FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>METACOLINA LOFARMA 1 PER CENTO 5FL - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOFARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOFARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B23C9C23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>METACOLINA LOFARMA 0.2 PER CENTO 5FL - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOFARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOFARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD52251863</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SOLUZIONE LISANTE PER ERITROCITI - PROT INT 20-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGILENT TECHNOLGIES ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIO OPTICA MILANO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13209130155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA ALDRICH</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGILENT TECHNOLGIES ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>594.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI BLU EOSINA - PROT INT 19-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL PBI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>201.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>METACOLINA LOFARMA 6.4 PER CENTO 2FL 3F - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LOFARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOFARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1462.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI MICROSENSORE PER RILEVAZIONE - PROT INT 18-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09284460962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI OXACILLINA SODICA - PROT INT 17-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1349.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1349.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORMETO 50CPS MOLLI 250MG - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HRA PHARMA  ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06645680965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HRA PHARMA  ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>219.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>HAEMOCOMPLETTAN 1G - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSL BEHRING  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSL BEHRING  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14400.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI AGIOINIEZIONE VESCICALE - PROT INT 16-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COLOPLAST SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00691781207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOPLAST SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>272.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI FISSAGGIO ADESIVO TNT - PROT 15-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05187720965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BSN MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05187720965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BSN MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4023.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4023.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALGINOR GOCCE ADULTI SOLUZIONE 5 PER CENTO - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTELLAS PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTELLAS PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4020E14CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.12 CONTENITORI DI CALCE SODATA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07973040582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07973040582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5B2242B91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI TUBO CONNESSIONE - PROT INT 14-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00105030555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITER BICE MARIOTTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>751.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>728.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9223C9B13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALGINOR GOCCE PEDIATRICHE SOLUZIONE 1 PER CENTO - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTELLAS PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTELLAS PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0E2220461</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI KIT RIANIMAZIONE - PROT INT 13-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07973040582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07973040582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSE MEDICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2823C9AF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FRESUBIN2KCALHPFIBREEASYBAG500ML-7191221 - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI LANCETTE PUNGIDITO - PROT INT 12-2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>OLINTO MARTELLI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OLINTO MARTELLI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>HUMIRA SC 2PEN 0.8ML 40MG 2TAM - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>931.79</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI FILI SUTURA VARI CODICI - PROT INT 11-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>MEXILETINA CLORIDRATO 200MG 50CPS - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>97254170588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA INDUSTRIE DIFESA -STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI ANSE GRADUATE - PROT 10-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VACUTEST KIMA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03450130285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VACUTEST KIMA SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>CUSTODIOL  SACCA 2000ML - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>DR.F.KOHLER CHEMIE GMBH</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>DE211170744</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>DR.F.KOHLER CHEMIE GMBH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TEPADINA EV 1F 100MG 10MG/ML - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03157920160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADIENNE S.R.L. S.U.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1531.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TEPADINA EV 1F 15MG 10MG/ML - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03157920160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADIENNE S.R.L. S.U.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03157920160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADIENNE S.R.L. S.U.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>761.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINOSTIL GTT RINO 30 ML - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO CHIMICO DECA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00738370154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO CHIMICO DECA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>949.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI FILI SUTURA SETA - PROT 9-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>953.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROGYNOVA 20 CPR 2 MG - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <cig>ZCC21F8F25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI DEFLUSSORI PER FLEBO - PROT INT 8-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8944.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10920.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0023C9414</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NUMETA NUOVA FORMULA10SACCHE 300ML G13E - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAXTER S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAXTER S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13140.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7446.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA23C93CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PEDEA EV 4F 2ML 5MG/ML - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ORPHAN EUROPE (ITALY) S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI N.2 CONTENITORI PER TRASPORTO EMODERIVATI OCCORRENTI GRUPPO SALE OPERATORIE E RIANIMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SAVENE EV 10FL 500MG 3FL SOLV - DELIBERA N. 418 DEL 17/05/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>CLINIGEN HEALTHCARE LTD</ragioneSociale>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI DRENAGGIO ANGOLATO - PROT INT 7-2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>REDAX SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI DEFLUSSI - PROT INT 6-2018</oggetto>
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      <oggetto>ICLUSIG FL 30CPR RIV 45MG - DELIBERA N.418 DEL 17/05/2018</oggetto>
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          <codiceFiscale>12146481002</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI METADONE - PROT INT 5 -2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>MOLTENI L E ALITTI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>299.60</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ICLUSIG FL 60CPR RIV 15MG - DELIBERA N.418 DEL 17/05/2018</oggetto>
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          <codiceFiscale>12146481002</codiceFiscale>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI DECADRON - PROT INT 4-2018</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13118231003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBN SAVIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1008.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ELIQUIS 28CPR  - DELIBERA N.418 DEL 17/05/2018</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3217.71</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI FILI DA SUTURA - PROT INT 3-2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>B. BRAUN SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI TEVATEX - PROT INT 2-2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>PROFARMA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI FILI DA SUTURA - PROT INT 1-2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>JOHNSON E JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19830.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>IMBRUVICA 120 CPS 140 MG - DELIBERA N.418 DEL 17/05/2018</oggetto>
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          <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANSSEN CILAG S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8492.61</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SUPPORTI MECCANOGRAFICI LOTTO 1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01450700552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01450700552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROUFFICIO DI DE VIRGILIO ALEXANDER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>190.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI STAMPATI LOTTO 3</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12777.60</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI STAMPATI LOTTO 2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>8575.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI STAMPATI LOTTO 1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01807620404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1326.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI CASSETTE RADIOGRAFICHE E PLATES PER DIAGNOSTICA PER IMMAGINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGFA GEVAERT SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00873670152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGFA GEVAERT SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4462.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN BAGNO DISABILI C/O IL PIANO RIALZATO DELLA PALAZZINA UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01589570553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01589570553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETI SRLS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13579.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13579.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUSIZIONE TRIENNALE DI MATERIALE SANITARIO PER IL MAGAZZINO ECONOMALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>04411460639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINDE MEDICALE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02006400960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPIO LIFE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04411460639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINDE MEDICALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48057.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3326.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DEL BLOCCO SPOGLIATOI SITI AL PRIMO PIANO SEMINTERRRATO PRESSO IL CORPO CENTRALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05896951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AAA APPALTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02912270614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEMIDE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02401080540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATI EMILI COSTRUZIONI SAS - VALERI LANFRANCO - TERMOSANITARIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00738560549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATI IMPRESA EDILE ALAGNA G. E SENSI D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11031341008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATI MC APPALTI DI CRISTINI MATTIA - SO.S.L. EDIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00595400557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATI VENERI SRL - MASSACCESI SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01723920540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATI ZAZZERA PALMIRO E GIOVANNI SRL - CAB DI CLAUDIO MENICOCCI - IMPIANTI ELETTRICI F.LLI CASTRINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06376330723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.GE.PRO. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01681150767</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TERMOTECNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02798630659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA SISTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00241140565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALADINI E C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01373380516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.G.E. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01574840672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORIS COSTRUZIONI DI FLORIO LORIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05158150879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENDO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01160590541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA DI VALENTINI E SCARPONI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00514610559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE NEW PICTURE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01679250769</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00595400557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATI VENERI SRL - MASSACCESI SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>203886.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>203886.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6877660892</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RISTRUTTURAZIONI LOCALI EX BIBLIOTECA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00475670584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPALTI COSTRUZIONI EDILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00105730568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00915650436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02945900799</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPONE COSTRUZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06940820720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLO RINALDI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03041451216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI GIULISA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00433300688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI CARMINE COSTRUZIONI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02501580548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILTERMICA DIVISIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01720260767</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAME SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00575210554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEFIM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00798950705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE GEOM SANTILLO LUCIANO E C SNC DI SANTILLO LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02061440612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CATTOLICA SOC COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08515201005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LGR APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01752890762</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIETRAFESACANIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03213380920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02199320546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RESTAURA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01352461212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMA APPALTI DI NUME DOMENICO E C SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01010670733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCAP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA DI VALENTINI E SCARPONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>THERMOFRIGORSUD</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01160590541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA DI VALENTINI E SCARPONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>279682.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>279682.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>ANSA PER POLIPECTOMIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00458450012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. LORENZATTO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>552.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIE CON CONSEGUENTE RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI TIN APPROVAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE E AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE INCLUSA CASSA PREVIDENZIALE AL 4 PER CENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTRONICA BIO MEDICALE EBM</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00527500540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA BIO MEDICALE EBM</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13520.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU APPARECCHIATURE MARCATEMPO RETE VOCE E RETE DATI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00120470414</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAGO ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EL.TE. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03005430545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SB ELETTRICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIET IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650860545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TARGET INFORMATICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TELELETTRA DI DI MATTEO E DOMINICI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02303810309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREXOM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00561960550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.TE. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5996579588</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00679270553</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DESTINATI AD OSPITARE LA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E LA CORRELATA FORNITURA DI NUOVE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>07149930583</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COFELY ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>FORA SPA</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>GOWEN SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>MORVIDUCCI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
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</legge190:pubblicazione>